portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
770/660/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
190,86 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
769/659/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
20,92 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
768/658/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
101,98 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
2018/128
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
200,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na opravu vodovodnej prípojky
1026/883/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
18,20 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za knihy pre knižnicu
1107/957/2018
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
1 679,40 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby
2018/161
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
1 680,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Objednávka na kancelárske potreby
937/808/2018
faktúra
TATRA Route, s.r.o.
36483834
243,79 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za pneumatiky
848/731/2018
faktúra
TATRA Route, s.r.o.
36483834
291,60 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu pneumatiky obecné auto - obecná polícia
800/687/2018
faktúra
TATRA Route, s.r.o.
36483834
50,52 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za demontáž a montáž pneumatiky
689/592/2018
faktúra
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
148,80 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
737/634/2018
faktúra
DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o.
36475173
2 443,03 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za interiérové dvere OcÚ
871/752/2018
faktúra
KP plus, s.r.o.
36475025
1 842,60 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za školské pomôcky
2019/6
objednávka
ZAMAZ, spol. s r.o.
36467481
370,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Objednávka na pracovné náradie
2018/158
objednávka
Ekoprim Tatry. s.r.o.
36464783
500,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž vodovodnej prípojky
283/2980/2018
oznam
GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
36454761
0,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
1061/918/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
241,30 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za výzdobu
709/611/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
613,50 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za hnojenie futbalového ihriska
692/595/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
188,20 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za úpravu hrobu padlých partizánov
1099/954/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
1068/924/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
144,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz separovaného odpadu
971/838/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
34,80 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
891/770/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
4 018,80 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za plastové nádoby
870/751/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
764/655/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
2018/127
objednávka
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
420,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka nad rámec financovania, ktorý zabezpečuje Organizácia zodpovednosti výrobcov v rámci harmonogramu obce Veľká Lomnica.
2018/126
objednávka
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
4 018,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na plastové nádoby na triedený zber
667/569/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
34,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
220/2310/2018
oznam
COMMERCE INVEST, s.r.o.
36444154
457,98 EUR
03.10.2018
Predmet: Licenčná zmluva č. 45/2018.
219/2309/2018
oznam
COMMERCE INVEST, s.r.o.
36444154
4 482,84 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 40/2018 na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov.
673/576/2018
faktúra
TV Poprad, s.r.o.
36443883
210,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za reklamný spot
963/953/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
964/952/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
964/28/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
35,92 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
963/27/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
14,28 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
806/693/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
297,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž elektrického bojlera
805/692/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
506,16 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž WC
757/652/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
499,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž na OcÚ
756/651/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
899,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž v Zdravotnom stredisku
2018/105
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
300,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž
2018/100
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
510,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž
2018/97
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
500,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž
2018/96
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
900,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž
886/46/2018
faktúra
mmcité2, s.r.o.
36320854
2 554,48 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za obojstrannú osvetlenú skriňu
975/842/2018
faktúra
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.
36298026
32,90 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za nabíjačku autobaterií
681/584/2018
faktúra
REGIONPRESS, s.r.o.
36252417
178,20 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za uverejnenie inzerátu
2019/8
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
120,00 EUR
22.01.2019
Predmet: Objednávka na prenosné WC
754/650/2018
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
60,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom WC
694/597/2018
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
378,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom WC na akciu "Dni obce Veľká Lomnica"
2018/95
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
60,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na prenájom WC
1008/867/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
657,95 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
909/783/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
749,36 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
791/678/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
871,12 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
703/605/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
1 071,73 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
1103/56/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
100 369,25 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za stavebné práce
13/3007/2018
oznam
Arprog, akciová spoločnosť Poprad
36168335
1 796,45 EUR
16.01.2019
Predmet: Dohoda o úhrade nákladov "Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v Obci Veľká Lomnica".
277/2904/2018
oznam
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
100 369,25 EUR
07.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 33/2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
276/2886/2018
oznam
Arprog, akciová spoločnosť Poprad
36168335
802 712,90 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
777/38/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
279 813,66 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané stavebné práce na MŠ
2018/131
objednávka
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
128,04 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka na revíziu kanalizačného potrubia. STORNO objednávky - vystavená nová objednávka č. 2018/140.
760/33/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
49 818,56 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za stavebné práce na stavbe MŠ
987/851/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
262,23 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
883/763/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
179,47 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
778/667/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
143,94 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
773/663/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
176,03 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
1031/888/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
528,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za prevádzkové služby
958/829/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 136,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za výrobu webového sídla
249/2445/2018
oznam
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 136,40 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo a poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a dodatkov.
2018/135
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
181,34 EUR
29.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie plynárenského zariadenia
844/41/2018
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
24,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie
2018/103
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
181,34 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie plynárenského zariadenia
663/24/2018
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
24,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie
815/702/2018
faktúra
eGov Systms spol. s r.o.
35827521
512,09 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za SMS-info
1082/939/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
216,38 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1081/938/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
122,52 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1080/937/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
876,58 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1079/936/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
195,96 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1078/935/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
109,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1077/934/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
303,28 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1076/933/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
87,38 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie