portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 25937
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF22-96/2024
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
158,40 EUR
16.10.2024
Predmet: Odborná skúška výťahu BD 1710 7-9/2024
16/2400409
objednávka
Allevat, s.r.o.
46824685
828,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Opakovaná odborná skúška výťahu v BD Kľakovská 1710/32
BD-52/25
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
162,36 EUR
21.05.2025
Predmet: Odborný servis výťahu BD 1710 za obdobie 01-03/2025
DF0018/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27,88 EUR
31.01.2012
Predmet: Poistenie prepravovaných osôb 22.02.12 - 21.02.13
DF0019/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27,88 EUR
04.02.2013
Predmet: Poistenie - prepravovaných osôb 22.02.2013-21.02.2014
DF0026/14
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27,88 EUR
26.02.2014
Predmet: Poistenie-prepravovaných osôb 22.02.14-21.02.15
ZS2014238
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
278,26 EUR
22.12.2014
Predmet: Poistenie umelej ľadovej plochy
DF0021/15
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
27,88 EUR
17.02.2015
Predmet: Poistenie-prepravovaných osôb 22.02.15-21.02.16
DF0012/16
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
13,95 EUR
01.03.2016
Predmet: Poistenie-prepravovaných osôb 22.02.16-21.02.17
11/1900049
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
210,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Audit kamerového systému
DF0204/19
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
210,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Audit kamerového systému
11/1900152
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
80,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Overenie kamerového systému
DF0545/19
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
48,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Servis kamerového systému
11/1900224
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
270,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Kamerový systém - servis
DF0793/19
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
260,46 EUR
03.10.2019
Predmet: Servis kamerového systému
DF1135/19
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
105,11 EUR
02.01.2020
Predmet: Servis kamerového systému
11/1900334
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
110,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Servis kamery - SLSP
12/2000173
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
660,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Kamerový systém - servis
DF0494/20
faktúra
All Security Group s. r. o.
50650955
541,08 EUR
21.07.2020
Predmet: Servis kamerového systému
12/2000290
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
493,04 EUR
09.11.2020
Predmet: Kamerový systém - servis