portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Cífer
Trnavský kraj, okres Trnava
zverejnené dokumenty: 22593
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
133
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 680,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
299
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
1 680,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Závora s montážou na Kaplnskej ulici
497
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
948,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1175
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
948,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce a opravy na závlahovych systémoch a osvetlenia.
216
objednávka
Agropark LIPTOV, s.r.o.
50629212
5 987,42 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
28
faktúra
Agropark LIPTOV, s.r.o.
50629212
6 179,42 EUR
28.01.2021
Predmet: Nákup snežnej radlice+ príslušenstvo
1097
faktúra
Agrostav Trnava a.s.
31416195
230,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Žeriavnicke práce autožeriavom na demontáž kríža 9.9.2019
1350
faktúra
Agrostav Trnava a.s.
31416195
36,96 EUR
05.12.2019
Predmet: V3S AD 080 autožeriav - IBV ZONA Potočná
327
objednávka
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
272,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
817
faktúra
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
272,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Oprava nosiča kontajnerov na traktorovom návese.
150/2016
zmluva
AGRO Voderady - Slovenská Nová
46116711
6,01 EUR
21.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 20416
6
objednávka
AIR kompresory, s.r.o.
46474021
700,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
156
faktúra
AIR kompresory, s.r.o.
46474021
840,00 EUR
07.03.2014
Predmet: kompresor
31/2025
zmluva
AIRNET S.r.o.
44996420
300,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme
1135
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
36,48 EUR
09.12.2022
Predmet: Korková nástenka, organizér
43
objednávka
AKD s.r.o.
44 865 058
378,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Všeobecný materiál
45
objednávka
AKD s.r.o.
44 865 058
211,08 EUR
07.08.2017
Predmet: Všeobecný materiál
720
faktúra
AKD s.r.o.
44 865 058
378,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Skriňa Sbm 202 PRIMO RAL
730
faktúra
AKD s.r.o.
44 865 058
211,08 EUR
16.08.2017
Predmet: Skriňa Sbm 212 Promo ral
1176
faktúra
ÁKON, s.r.o.
51796040
717,60 EUR
22.10.2019
Predmet: Dodávka a montáž tieniacej techniky - triedy nad malou telocvičňou