portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná kontrola spotrebičov
27/2017
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
100,00 EUR
11.12.2017
Predmet: výmena radiátora v kancelárii
201735
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
600,00 EUR
26.01.2018
Predmet: výmena komextera
216/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
676,00 EUR
29.01.2018
Predmet: oprava riad.panela kotolne
217/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
565,20 EUR
29.01.2018
Predmet: výmena komextera
2018002
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: kontrola plyn.spotrebičov a plynovodu
19/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
207,60 EUR
05.03.2018
Predmet: rev ízia plyn.spotrebičov a plynovodu
2018033
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
220,00 EUR
21.12.2018
Predmet: revízia plynovodu
193/2018
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
218,40 EUR
29.01.2019
Predmet: oprava plynovodu na Abrahámskej ceste
2019028
objednávka
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
27.11.2019
Predmet: tlačiareň + tonery
175/2019
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
30.01.2020
Predmet: tonery
2020004
objednávka
DAMEDIS s.r.o
26931664
229,80 EUR
03.03.2020
Predmet: tlačiareň a toner pre MŠ
28/2020
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
184,68 EUR
31.03.2020
Predmet: tlačiareň + tonery
2020027
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
29,48 EUR
08.09.2020
Predmet: prívodný predlžovací kábel
106/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
29,48 EUR
29.10.2020
Predmet: predlžovací kábel prívodný
2020046
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
25.11.2020
Predmet: redukcia Gembird
146/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
26.01.2021
Predmet: redukcia k PC VGA
2024002
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
36,01 EUR
30.01.2024
Predmet: switch + káble
3/2024
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
36,01 EUR
30.01.2024
Predmet: switch
2025011
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
5,33 EUR
03.06.2025
Predmet: prepojovací kábel 3m