portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
230/2019
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
199,20 EUR
27.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
56/2013
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
664,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Učebné pomôcka pre žiakov v hmotnej núdzi
58/2015
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
763,60 EUR
26.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
222/2015
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
531,20 EUR
06.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
44/2016
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
614,20 EUR
31.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
222/2016
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
498,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
50/2017
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
531,20 EUR
20.04.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
16/2021
objednávka
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík a oprava ručnej brzdy na služobnom vozidle
102/2021
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
210/2022
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
20/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
48,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
72/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
48,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
37/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
365,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Oprava služobného auta ŠPZ : SK511AR
108/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
365,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava služobného auta ŠPZ : SK511AR.
99/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Pneumatiky na služobné vozidlo + prezutie.
244/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
30/2024
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Výmena oleja na služobnom aute.
81/2024
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Výmena oleja a servisné práce.
15/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
74/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV
53/2018
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
208/2018
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
26,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
27/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
86/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
55/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
181,50 EUR
16.09.2019
Predmet: Servisné práce na motorovom vozidle Renault Trafic
198/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
181,50 EUR
10.10.2019
Predmet: Výmena oleja a filtrov na služobnom aute
64/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
36,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
229/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
36,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
245/2021
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
26.10.2021
Predmet: prezutie pneumatík na služobnom aute.
30/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
05.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík, výmena oleja a filtrov na služobnom aute.
100/2022
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
23.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík a výmena oleja.
61/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
125/13
objednávka
Antéria, s.r.o.
36501531
222,23 EUR
09.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre ŠKD
301/2013
faktúra
Antéria, s.r.o.
36501531
222,23 EUR
30.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre ŠKD
70/2019
objednávka
Antéria, s.r.o.
200,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
273/2019
faktúra
Antéria, s.r.o.
36501531
200,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
8/13
objednávka
Anton Andrejko ADRIANA
30303460
41,18 EUR
26.02.2013
Predmet: Pracovné nohavice pre upratovačky
30/2013
faktúra
Anton Andrejko ADRIANA
30303460
41,18 EUR
08.03.2013
Predmet: Pracovné nohavice pre upratovačky
84/2012
faktúra
Anton Cpin
35060395
290,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava školského rozhlasu
32/12
objednávka
Anton Cpin
35060395
300,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Oprava ozvučenia a rozhlasu školy
242/2022
faktúra
Anton Cpin
35060395
60,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Oprava zosilňovača v školskom rozhlase.
72/2022
objednávka
Anton Cpina
35060395
60,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Oprava zosilňovača školského rozhlasu.
100/2011
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
74,40 EUR
09.05.2011
Predmet: Oprava práčky Samsung, napojenie práčky Whirlpool, oprava vysávača Rowenta a kávovaru Orava
102/12
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
16.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
275/2012
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
9/13
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
50,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Oprava práčky Whirpool
70/2018
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
67,70 EUR
04.12.2018
Predmet: Dodanie termostatu a výmena ohrievacieho tela sporáku ŠJ
259/2018
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
67,70 EUR
03.01.2019
Predmet: Dodanie termostatu a výmena ohrievacieho tela sporáku ŠJ
18/2019
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
58,99 EUR
01.04.2019
Predmet: Oprava práčky ŠJ
64/2019
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
43633293
58,99 EUR
17.04.2019
Predmet: Oprava práčky ŠJ
17/2020
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
42,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Dodanie ohrievacieho telesa
60/2020
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
42,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodanie ohrievacieho telesa
125/2021
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
37,50 EUR
27.12.2021
Predmet: Termostat(náhradný diel)
340/2021
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
37,50 EUR
07.01.2022
Predmet: Náhr. diel - termostat.
55/2013
faktúra
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
43633293
56,40 EUR
04.04.2013
Predmet: Oprava práčky Whirpool
38/2024
objednávka
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
17212201
67,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Náhradné diely na prietokový ohrievač zn. HAKL.
100/2024
faktúra
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
17212201
67,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Náhradné diely na prietokový ohrievač HAKL.
125/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
205,37 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
128/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
245,95 EUR
28.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
258/2024
faktúra
APL plus s.r.o.
36492604
205,37 EUR
11.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
260/2024
faktúra
APL plus s.r.o.
36492604
245,95 EUR
12.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
40/2025
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
382,20 EUR
30.05.2025
Predmet: Tovar pre žiakov.
49/15
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
257,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Kancelársky papier Maestro Standard 100 balíkov
152/2015
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
257,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Kancelársky papier Maestro Standard 100 balíkov
76/2017
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
305,33 EUR
29.11.2017
Predmet: Kancelársky materiál
256/2017
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
304,58 EUR
11.12.2017
Predmet: Kancelársky materiál
104/2023
objednávka
AQT s.r.o.
36042234
38,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Batéria Jupio BP1030.
264/2023
faktúra
AQT s.r.o.
36042234
38,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Batéria JUPIO BP1030 Samsung.
04/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
09.02.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2024.
70/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
25.04.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024.
80/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
25,49 EUR
13.05.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2024.
143/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.08.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024.
145/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
13.08.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2024.
203/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
23.10.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024.
218/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
25.10.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2024.
280/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
02.01.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024.
04/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
17.02.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2025.
47/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
10.04.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025.
63/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
02.05.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2025.
36/2011
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
96,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov - Zmluvy za rok 2011