portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
20.10.2016
Predmet: školské ovocie
70/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
84/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
86/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
120/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,58 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie
130/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,58 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie
141/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie
158/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie;
2/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
24.02.2017
Predmet: školské ovocie
15/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
27.03.2017
Predmet: školské ovocie
43/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
28.04.2017
Predmet: školské ovocie;
55/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
25.05.2017
Predmet: školské ovocie 4/2017
56/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
25.05.2017
Predmet: školské ovocie 5/2017
2017/5
oznam
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
31.05.2017
Predmet: školské ovocie na šk. rok 2017/2018
70/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
16.06.2017
Predmet: školské ovocie
120/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
15,31 EUR
24.11.2017
Predmet: školské ovocie
132/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,69 EUR
24.11.2017
Predmet: školské ovocie
158/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,37 EUR
27.11.2017
Predmet: školské ovocie
179/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,37 EUR
11.05.2018
Predmet: školské ovocie12/2017
3/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,37 EUR
11.05.2018
Predmet: školské ovocie1/18
28/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,37 EUR
11.05.2018
Predmet: školské ovocie 3/18
37/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,37 EUR
11.05.2018
Predmet: školské ovocie
55/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,19 EUR
14.05.2018
Predmet: školské ovocie
69/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,19 EUR
07.06.2018
Predmet: školské ovocie
88/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
6,60 EUR
05.09.2018
Predmet: školské ovocie 6/18
159/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
12,76 EUR
15.10.2018
Predmet: školské ovocie 9/18
174/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
19,72 EUR
12.12.2018
Predmet: školské ovocie 11/2018
191/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,24 EUR
12.12.2018
Predmet: školské ovocie 12/2018
11/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,78 EUR
18.03.2019
Predmet: školské ovocie 2019
24/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
15,76 EUR
18.03.2019
Predmet: školské ovocie 2019
44/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
11,50 EUR
20.03.2019
Predmet: školské ovocie
60/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,70 EUR
16.04.2019
Predmet: školské ovocie
77/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,70 EUR
19.06.2019
Predmet: školské ovocie 5/19
162/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
19,72 EUR
22.10.2019
Predmet: školské ovocie 9/19
186/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
23,20 EUR
28.11.2019
Predmet: školské ovocie
207/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
22,04 EUR
04.02.2020
Predmet: školské ovocie
8/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
26,42 EUR
04.02.2020
Predmet: školské ovocie
22/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
25,58 EUR
21.04.2020
Predmet: školské ovocie
41/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
27,25 EUR
23.04.2020
Predmet: školské ovocie
188/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,95 EUR
19.11.2020
Predmet: školské ovocie
220/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
20,93 EUR
22.03.2021
Predmet: školské ovocie
229/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
10,99 EUR
22.03.2021
Predmet: školské ovocie
87/2021
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,44 EUR
26.05.2021
Predmet: školské ovocie
111/2021
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,44 EUR
21.06.2021
Predmet: školské ovocie
15/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Školské ovocie
18/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: školské ovocie
31/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Školské ovocie
64/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
28.04.2022
Predmet: školské ovocie
77/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
29.04.2022
Predmet: školské ovocie
108/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
20.05.2022
Predmet: školské ovocie
223/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Školské ovocie
244/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Školské ovocie
278/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Školské ovocie
93/2020
faktúra
Breco s.r.o.
52846547
28,44 EUR
16.09.2020
Predmet: ochranný štít pre učiteľov
52/2015
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
57,00 EUR
16.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
4/2014
faktúra
BS Metal s.r.o.
102,00 EUR
10.11.2014
Predmet: oprava oceľ.bránky v areály ZŠ
50/2021
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
1 303,02 EUR
30.04.2021
Predmet: Servis plynového zariadenia, oprava kotla
280/2022
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
150,55 EUR
13.01.2023
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
76/2023
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
195,60 EUR
16.05.2023
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
126/2024
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
215,30 EUR
17.07.2024
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
120/2019
faktúra
Bytové domy s.r.o.
47010720
1 950,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrucia tried-výmena radiátorov
56/2024
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
1 159,81 EUR
19.04.2024
Predmet: Tlačiareň Canon i-Sensys LBP 243 dw Laser Tlačiareň Canon i-sensys MF522dw Laser
Obj_092024
objednávka
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
1 159,84 EUR
21.06.2024
Predmet: Tlačiareň Canon
24/2022
zmluva
Centrum komunitného organizovania
35988509
100,00 EUR
22.12.2022
Predmet: CKO-Škola za demokraciu
291/2022
faktúra
Centrum komunitného organizovania
35988509
70,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Registračný poplatok prrogramu Škola za demokraciu
21/2019
faktúra
Centrum Slniečko n.o.
360966555
17,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Odborný seminár "Modriny na duši"
437/ITA/2021
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu"IT Akadémia-vzdelávanie pre 21. storočie"
164/2019
faktúra
ChytrýBalík.cz
02051664
6,59 EUR
22.10.2019
Predmet: Doručenie zásielky
83/2022
faktúra
City Taxi Žarnovica - V. Nikodém
43792928
100,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Preprava žiakov na súťaž do Banskej Bystrice
90/2022
faktúra
City Taxi Žarnovica - V. Nikodém
43792928
40,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Doprava žiakov
17024
zmluva
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 321,00 EUR
23.01.2018
Predmet: Škola v prírode 21.5.-25.5.2018
17/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
770,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Škola v prírode - záloha
73/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 100,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
77/2017
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
57,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
78/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
-770,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dobropis-Škola v prírode 2018
139/2024
faktúra
Conrad Elektronic
28218434
88,70 EUR
26.08.2024
Predmet: Fixy na tabule
Obj_152024
objednávka
Conrad Elektronic
28218434
88,70 EUR
04.11.2024
Predmet: Fixy na tabule, sprej čistiaci
Obj_012025
objednávka
Conrad Elektronic
195,11 EUR
21.01.2025
Predmet: Sada náradia
19/2025
faktúra
Conrad Elektronic
28218434
195,11 EUR
20.02.2025
Predmet: Sada náradia
19112021
zmluva
COO/P Jednota Žarnovica
00169030
33,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Zmluva o reklame