portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
22.09.2016
Predmet: stravné lístky
186/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,64 EUR
03.01.2017
Predmet: stravné lístky
201702
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 380,00 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné lístky
20/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
21.02.2017
Predmet: stravné lístky
78/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
22.06.2017
Predmet: gastrolístky
201706
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 380,00 EUR
25.09.2017
Predmet: stravné lístky
201719
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 043,54 EUR
23.10.2017
Predmet: stravné lístky
146/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 043,54 EUR
20.11.2017
Predmet: stravbné lístky
204/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 367,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
218/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
10 155,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
140/2020
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
137,05 EUR
27.11.2020
Predmet: tonery
2/2022
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
54,59 EUR
21.03.2022
Predmet: toner
2023015
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
109,57 EUR
09.05.2023
Predmet: tonery
51/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
109,57 EUR
28.08.2023
Predmet: tonery
2024012
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
48,25 EUR
22.05.2024
Predmet: toner Canon 071
35/2024
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
03.05.2024
Predmet: štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
2025005
objednávka
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
21.03.2025
Predmet: štartovné v súťaži Englishstar
20/2025
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
25.03.2025
Predmet: štartovné v súťaži Englischstar
70/2021
faktúra
Libera Terra s.r.o
247,50 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
2022019
objednávka
Libera Terra s.r.o
35927097
85,80 EUR
25.08.2022
Predmet: učebnice
75/2022
faktúra
Libera Terra s.r.o
35927097
85,80 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
2022/034
objednávka
Ludopolis s.r.o
47619431
51,80 EUR
28.11.2022
Predmet: šachová súprava
116/2022
faktúra
Ludopolis s.r.o
47619431
51,80 EUR
11.01.2023
Predmet: šachová súprava DGT
53/2014
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
139,92 EUR
10.04.2014
Predmet: občerstvenie Deň učiteľov
64/2015
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
125,93 EUR
19.05.2015
Predmet: občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov
78/2016
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
112,00 EUR
12.05.2016
Predmet: deň učiteľov
201608
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
120,00 EUR
22.09.2016
Predmet: občerstvenie z príležitostiDňa učiteľov
57/2017
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
126,00 EUR
25.04.2017
Predmet: občerstvenie - deň učiteľov
108/2017
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
140,00 EUR
10.07.2017
Predmet: sláv.obed pri ukončení školského roka
201713
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
140,00 EUR
23.10.2017
Predmet: zabezpečenie stravy na deň 30.6.2017
112/2017
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
140,00 EUR
09.11.2017
Predmet: strava 29.6.2017
42/2018
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie na Deň učiteľov
2018006
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie na deň učiteľov
42/2018
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Deň učiteľov občerstvenie
2019004
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
135,00 EUR
26.03.2019
Predmet: občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov dňa 29.3.2019
50/2019
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
135,00 EUR
10.06.2019
Predmet: občerstvenie Deň učiteľov
123/2019
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
84,00 EUR
10.10.2019
Predmet: poskytnutie stravy
2021018
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
300,00 EUR
20.09.2021
Predmet: prenájom priestorov
2022002
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
300,00 EUR
17.03.2022
Predmet: prenájom miestnosti
2022008
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
140,00 EUR
06.07.2022
Predmet: prenájom miestnosti
23/2022
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
405,00 EUR
09.08.2022
Predmet: prenájom priestorov
52/2022
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
140,00 EUR
16.11.2022
Predmet: prenájom miestnosti
2023011
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
612,70 EUR
16.03.2023
Predmet: ubytovanie a strava pre účastníkov projektu Visegrád
2023012
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
525,00 EUR
16.03.2023
Predmet: prenájom miestnosti
29/2023
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
612,70 EUR
20.03.2023
Predmet: ubytovanie a strava pre účastníkov projektz Visegrád
33/2023
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
645,00 EUR
20.04.2023
Predmet: prenájom miestnosti
23/2025
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
600,00 EUR
13.05.2025
Predmet: strava pri príležitosti Dňa učiteľov
2024030
objednávka
MASTER SPORT s.r.o
27792064
36,70 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
117/2024
faktúra
MASTER SPORT s.r.o
27792064
36,70 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
26/2023
faktúra
Matúšova zem-Mátyusföld
54307406
42,00 EUR
20.03.2023
Predmet: prehliadka veže v rámci projektu Visegrád
201714
objednávka
MAXNETWORK s.r.o
36250481
210,00 EUR
23.10.2017
Predmet: notebook
201720
objednávka
MAXNETWORK s.r.o
36250481
290,00 EUR
23.10.2017
Predmet: notebook
126/2017
faktúra
MAXNETWORK s.r.o
36250481
210,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Notebook Lenovo
145/2017
faktúra
MAXNETWORK s.r.o
36250481
232,80 EUR
20.11.2017
Predmet: notebook
2021008
objednávka
MBMC Alfa s.r.o
51692881
634,60 EUR
18.05.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň
2019027
objednávka
MB TECH BB s.r.o
36622524
68,40 EUR
22.11.2019
Predmet: oprava interaktívnej tabule
2/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o
36622524
68,40 EUR
11.03.2020
Predmet: oprava diaprojektora
01/2023
zmluva
Medzinárodný vyšehradský fond
36060356
10 000,00 EUR
08.02.2023
Predmet: cezhraničná spolupráca - spoločný program pre študentov
165/2018
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 946,50 EUR
26.12.2018
Predmet: interiérové vybavenie materskej školy na Abrahámskej ulici
11/2019
zmluva
Mesto Sládkovičovo
00306177
1,00 EUR
12.11.2019
Predmet: nájomná zmluva Richterova ul.
166/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
333,64 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
173/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
651,54 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
188/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
828,31 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
198/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 132,24 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
19/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 196,05 EUR
11.03.2020
Predmet: energie zš Richterova
39/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
968,08 EUR
21.04.2020
Predmet: energie Richterova
48/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
891,43 EUR
10.07.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
63/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
584,10 EUR
15.07.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
73/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
424,19 EUR
31.08.2020
Predmet: energie Richterova ul.
90/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
418,66 EUR
31.08.2020
Predmet: energie Richterova
96/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
419,30 EUR
13.10.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
117/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
412,60 EUR
10.11.2020
Predmet: energie Richterova
128/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
467,61 EUR
10.11.2020
Predmet: energie Richterova
147/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
707,47 EUR
26.01.2021
Predmet: energie Richterova
12/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 664,64 EUR
13.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
13/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
851,70 EUR
13.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
27/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
793,60 EUR
14.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
31/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
742,14 EUR
13.05.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
40/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
702,48 EUR
29.06.2021
Predmet: energie Richterova
47/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
412,15 EUR
20.09.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova