portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1489
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1020200287
faktúra
MK TRAKTOR s.r.o.
46887717
120,00 EUR
19.10.2020
Predmet: faktúra za náhradný diel do traktora
Zmluva o dielo
zmluva
Montin s.r.o.
16187917
73 932,55 EUR
11.12.2015
Predmet: zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Palín"
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.12.2015
zmluva
Montin s.r.o.
16187917
73 935,21 EUR
28.07.2016
Predmet: Zmluvné strany k dodatku č. 1 pristúpili z dôvodu odstránenia zrejmých matematických chýb v prílohe č. 1 rozpočet zhotoviteľa.
300210034
faktúra
Montin s.r.o.
16187917
225,77 EUR
10.03.2021
Predmet: faktúra za výmenu spínacích hodín na VO
17/115/53/0003
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
3 358,00 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za traktor XT 220 HD (kosačka/ + príslušenstvo
17/115/5/00087
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
0,00 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za traktor XT - kosačka s príslušenstvom
8115700003
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
100,60 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za prehliadku záhrad. tech.
19/115/7/00035
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
73,80 EUR
18.09.2019
Predmet: remeň ozubený na kosačku
0115700009
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
255,65 EUR
24.03.2020
Predmet: oprava kosačky
0115700010
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
207,45 EUR
24.03.2020
Predmet: servisná prehliadka kosačky
2020012
faktúra
MP Production s.r.o.
47003847
100,00 EUR
20.08.2020
Predmet: faktúra za prepravu Palín - Michalovce pri poruche traktora
17/2020
objednávka
MP Production s.r.o.
100,00 EUR
29.10.2020
Predmet: odťahovú službu pre traktor zn. Zetor 7211, ktorý je vo vlastníctve obce Palín, na trase Palín - Michalovce
2018/NAF013
zmluva
Nadácia EPH
42 412 871
1 500,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie zo dňa 9/5/2018 sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo výške 1500 EUR (slovom: päťtisíc euro), ďalej len „finančný príspevok“ na projekt "Rekonštrukcia športového areálu".
2019/NAF025
zmluva
Nadácia EPH
42 412 871
1 000,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Finančný príspevok na základe žiadosti o podporu projektu "Podpora obce Palín" (kultúrno spoločenské akcie)
2019/06VMO022
zmluva
Nadácia EPH
42 412 871
1 400,00 EUR
05.06.2019
Predmet: finančný príspevok na projekt "Likvidácia nelegálnych skládok odpadu
zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2020/NAF018
oznam
Nadácia EPH
42 412 871
1 000,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Rekonštrukcia oplotenia detského ihriska
2021/NAF022
oznam
Nadácia EPH
42 412 871
1 000,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na projekt "Ekologické osvetlenie zóny pre trávenie voľného času"
NAFTA/15/2017
oznam
Nadácia SPP
31818625
1 500,00 EUR
24.07.2017
Predmet: finančný príspevok na projekt: Spoločensko kultúrne a športové podujatie stretnutie pre občanov obce Palín
2321000006
faktúra
Nafta a.s.
36286192
253,08 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za použitú nádrž
2321000004
faktúra
Nafta a.s.
36286192
288,00 EUR
10.05.2021
Predmet: faktúra za odpredaj použitých panelov
19/2020
objednávka
NAKUP.SK / MAVEX, spol. s.r.o.
40,40 EUR
29.10.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky a rúška/balenie/
9617/2020
oznam
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
28.12.2020
Predmet: poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
SK00130556
faktúra
National Pen
101,99 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
SK00141474
faktúra
National Pen
161,99 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za reklamné perá
00151795
faktúra
National Pen
207,99 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za reklamné perá
00192276
faktúra
National Pen
159,49 EUR
29.10.2020
Predmet: sada pier s názvom obecného úradu
22/2020
objednávka
NATONAL PEN
155,00 EUR
29.10.2020
Predmet: 50ks sada prie / reprezentačný predmet / s názvom obecného úradu
03.12.2015
oznam
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
08.03.2016
Predmet: zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
00325571/KE1525
zmluva
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
35976853
0,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení
2021011
faktúra
NUMTECH s.r.o.
53003811
298,00 EUR
04.08.2021
Predmet: geometrický plán
2018145
faktúra
Občianske združenie Zuzulienka
50031236
120,00 EUR
26.01.2019
Predmet: Výchovno zábavný program Mikuláš pre deti
87
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
90,30 EUR
16.11.2017
Predmet: príspevok Školskému úradu v Pavlovciach nad Uhom
94
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
91,30 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za činnosť SOU v Pavlovciach nad Uhom
792019
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
91,50 EUR
27.11.2019
Predmet: príspevok na základe uzatvorenej zmluvy o zriadení SOÚ - Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom
87
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
91,50 EUR
13.10.2020
Predmet: príspevok na činnosť SOU Pavlovce nad Uhom
02/06/2021
oznam
Obec Senné, Obec Stretavka, Obec Budkovce
0,00 EUR
16.06.2021
Predmet: dohoda o zriadení spoločného školského obvodu
402102
faktúra
Obstarávateľ SK s.r.o.
46887423
500,00 EUR
22.02.2021
Predmet: faktúra za poskytnuté služby - verejné obstarávanie k zákazke s nízkou hodnotou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Palín
012019
faktúra
Od srdca k srdcu
42103151
80,00 EUR
18.09.2019
Predmet: vystúpenie folklórnej ženskej skupiny Pajtaški
MA202100056
objednávka
OKAY SLOVAKIA spol. s.r.o.
35825979
109,99 EUR
21.01.2021
Predmet: objednávka na základe úspešnej CP v rámci projektu ´´Zvýšenie kvality občianskej infraštruktúry v obi Palín´´ - mikrovlná rúra a rýchlovarná kanvica
OLYMP ERBY s.r.o.
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
213,76 EUR
04.02.2020
Predmet: vlajky, stojan na vlajky
00792/2020
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
45,00 EUR
09.12.2020
Predmet: faktúra za obaly na matričné udalosti
00793/2020
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
737,00 EUR
09.12.2020
Predmet: faktúra za reklamné predmety
2019003
faktúra
oneTwo s.r.o.
50338811
1 405,00 EUR
02.04.2019
Predmet: športové vybavenie pre Obec Palín
01/2019
objednávka
oneTwo s.r.o.
50338811
1 405,00 EUR
08.04.2019
Predmet: športové potreby
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,89 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,61 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za mob. telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,59 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,01 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za mob. telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,71 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,54 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za mob. telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,77 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,31 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za mob. telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,01 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,71 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za mob. telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,94 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,93 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za mob. telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,59 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,59 EUR
23.04.2018
Predmet: faktúra za mob. telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,71 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,19 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za mob. telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,59 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,77 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za mob. telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,54 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za mobil
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,66 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za mob. telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,48 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,48 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za mob. telefon
5487542882
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,50 EUR
26.01.2019
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
21.03.2019
Predmet: za mob. telefon
5496652537
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
02.04.2019
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za mob. telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za telefon
0058263974
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za mob.telefon
5514998628
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za mob.telefon
5524253796
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
18.09.2019
Predmet: telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,45 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za mob.telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za mob. telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
04.02.2020
Predmet: telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,62 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za mob.telefón