portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1489
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1190313
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
58,56 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za prístup na obce.info.
1200269
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
76,38 EUR
18.08.2020
Predmet: predĺženie prístupu na obce.info na obdobie od 22.08.2020 - 22.8.2021
20190015
faktúra
DOLMI Slovakia, s.r.o.
47421665
110,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za prieskum trhu
3018900169
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
546,67 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za stravné lístky január 2018
3018913248
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
478,60 EUR
23.04.2018
Predmet: faktura za stravné lísrtky
3018917773
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
522,10 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za stravné lístky
3091956758
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
226,00 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za benefitné poukážky
3020921482
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
980,69 EUR
21.04.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky
3220392865
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
1 043,71 EUR
18.06.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky
3220396220
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
1 043,71 EUR
21.08.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky na obdobie 9-10/2020
3220397803
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
837,84 EUR
20.10.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky na mesiac 11/12/2020
3220398082
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
101,51 EUR
01.12.2020
Predmet: faktúra za stravné lístky
3221390044
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
1 469,74 EUR
15.01.2021
Predmet: faktúra za stravné lístky na obdobie 1-3/2021
3221390152
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
417,31 EUR
20.01.2021
Predmet: faktúra za stravné lístky
3221390508
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
824,02 EUR
16.03.2021
Predmet: faktúra za stravné lístky
31/2020
objednávka
EDISON SK s.r.o.
530,00 EUR
14.12.2020
Predmet: montáž vianočného osvetlenia
416287
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za využívanie služieb eGov-Zmluvy rok 2017
416341
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za služby eGov - Obstarávania rok 2017
417343
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za využívanie služby eGov-Zmluvy na rok 2018
417374
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za využívanie služby eGov-Obstarávania za rok 2018
418410
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
26.01.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Obstarávania rok 2019
418340
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za služby eGov rok 2019
419351
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
04.02.2020
Predmet: využívanie služby eGov - Zmluvy na rok 2020
419421
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.06.2020
Predmet: faktúra za využívanie služby eGov - Obstarávania rok 2020
420346
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za poskytovanie služieb eGov - Zmluvy na rok 2021
420416
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za používanie služieb egov - Obstarávania rok 2021
8/2020
objednávka
Ekocon s.r.o.
50667386
240,00 EUR
16.06.2020
Predmet: plastové koše UNI 50L v počte 4 ks
0312020
faktúra
Ekocon s.r.o.
50667386
240,00 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za plastový kôš UNI v počte 4 ks
08 - 103 14 / EL.IPC
oznam
EKOLINES IPC spol. s r.o.
00 325571
2 000,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok, uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa vypracuje a objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu-zadanie stavby a projekt stavby Palín - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
2019091
faktúra
ELTO PLUS s.r.o.
44663285
2 183,20 EUR
04.02.2020
Predmet: rozšírenie verejného osvetlenia v obci
20ob00011
objednávka
ENERCOM s.r.o.
44658591
16 221,24 EUR
10.02.2020
Predmet: vybavenie detského ihriska vrátane montáže
2000105
faktúra
ENERCON s.r.o.
44658591
16 221,24 EUR
26.06.2020
Predmet: faktúra za detské ihrisko Lienka
Sprostredkovateľská zmluva
oznam
ENVIROTREND, s.r.o.
44783582
600,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo medzi účastníkmi na strane jednej s obcou Palín a na strane druhej projektovou kanceláriou, spoločnosťou: EKOLINES IPC spol. s.r.o.
19103101
faktúra
EUROFORMA, s.r.o.
46972234
500,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za prevedené služby - vyprac.žiadosti o NFP
20061701
faktúra
EUROFORMA, s.r.o.
46972234
150,00 EUR
23.06.2020
Predmet: faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
10/2020
objednávka
EUROFORMA, s.r.o.
46972234
150,00 EUR
29.10.2020
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom : zvýšenie kvality občianskej infraštruktúry v obci Palín
21030401
faktúra
EUROFORMA, s.r.o.
46972234
100,00 EUR
10.03.2021
Predmet: faktúra za vypracovanie Žiadosti o príspevok na predmet zákazky " Revitalizácia obecnej zelene v obci Palín"
21033101
faktúra
EUROFORMA, s.r.o.
46972234
150,00 EUR
09.04.2021
Predmet: vypracovanie vyúčtovania poskytnutej dotácie
MA20210008
objednávka
EUROGASTROP , s.r.o.
44137761
2 799,60 EUR
01.02.2021
Predmet: objednávka na základe úspešnej CP v rámci projektu ´´ Zvýšenie kvality občianskej infraštruktúry v obci Palín´´ - komerčná chladnička 200x100x70, dvojdrez 140x80x85, ohrevný pult 120x70x90, pracovný stôl s lemom, pracovný stôl bez lemu
kúpna zmluva č.1/2021
oznam
EUROGASTROP s.r.o.
2 799,60 EUR
29.01.2021
Predmet: zákazka s názvom : ´´Zvýšenie kvality občianskej infraštruktúry v obci Palín´´
2100184
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
2 799,60 EUR
22.02.2021
Predmet: faktúra za zariadenie do Polyfunkčného objektu
202003
faktúra
FAINA s.r.o.
52472574
78,40 EUR
05.11.2020
Predmet: faktúra za obedové menu na plošné testovanie
202006
faktúra
FAINA s.r.o.
52472574
78,40 EUR
09.11.2020
Predmet: obedové menu - plošné testovanie č.2
27/2020
objednávka
FOR PROJECT s.r.o.
400,00 EUR
29.10.2020
Predmet: vypracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu s názvom Špecifikácia činností podpory na rok 2021, oblasť C
1020200054
faktúra
FOR PROJECT s.r.o.
48103276
400,00 EUR
17.12.2020
Predmet: faktúra za vypracovanie žiadosti o platbu - Triedený zber komunálneho odpadu v obci Palín
20191002
faktúra
František Pčolinský EFPE
32693770
165,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za rezanie železobetónových prekladov
20200503
faktúra
František Pčolinský EFPE
32693770
468,00 EUR
02.06.2020
Predmet: faktúra za rezanie betónu
022019
faktúra
FS Ondavčanka
42111021
200,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za folklórne vystúpenie FS Ondavčanka na obecnom podujatí Vítame leto
12/2020
objednávka
FURA s.r.o.
100,00 EUR
29.10.2020
Predmet: vrecia na odpad s potlačou FURA na vývoz TKO
26/2020
objednávka
FURA s.r.o.
29.10.2020
Predmet: kontajner 1100L pre Základnú školu s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín
dodatok 2/2020
oznam
FURA s.r.o.
0,00 EUR
09.11.2020
Predmet: zmena a doplnenie nasledovných ustanovení základnej zmluvy
1581016
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
1580916
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 015,64 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
16597/16
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
227,87 EUR
31.01.2017
Predmet: vývoz veľkoobjemového kontajnera
1728216
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
1728116
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
679,69 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
18464/16
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
14,40 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy
49217
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
678,29 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
49317
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
130317
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
162,40 EUR
28.03.2017
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu VKK
1430/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
79,20 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za dodané vrecia na komunálny odpad
178917
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad - február 2017
1788/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
678,19 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad - február 2017
252917
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
181,48 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za likvidáciu veľkoobjem. kontajneru
307017
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,20 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
3071/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
429017
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
12,00 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za spracovanie hlásenia o odpadoch
488117
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
680,68 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad apríl 2017
488217
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad apríl 2017
622217
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 013,40 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
6223/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
756117
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,40 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za vývoz zmesového komunálneho odpadu
756217
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za nebezpečný odpad jún 2017
909517
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
210,52 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za odvoz a likvidáciu odpadu -VKK
883717
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
12,00 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
959817
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
959717
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
679,49 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
10916/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
676,80 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za služby - zmesový komunálny odpad
10917/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za služby - likvidácia nebezpečného odpadu
11748/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
159,36 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK