portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1489
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2020
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
32/2020
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
01-06/2016
zmluva
Ing. Peter Bajus, PEI TERM
43190201
20 668,20 EUR
22.11.2016
Predmet: rozšírenie a stavebné úpravy priestorov Mš
01-07/2016
zmluva
Ing. Peter Bajus, PEI TERM
43190201
35 281,76 EUR
22.11.2016
Predmet: rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchynky
160335
faktúra
Ing. Peter Bajus, PEI TERM
43190201
27 000,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za rekonštrukciu budovy starej materskej školy
170028
faktúra
Ing. Peter Bajus, PEI TERM
43190201
8 281,76 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za stavebné riešenie pre starú Mš
03/07/2021
oznam
Ingreal DOMUS s.r.o.
4 020,00 EUR
26.07.2021
Predmet: výkon technického dozoru na stavbe
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Ing. Štefan Pucko
46336206
1 500,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Predmetom zmluvy sú nasledovné služby: spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok implementácie projektu výber dodávateľov
2019012
faktúra
Ing. Štefan Pucko
46336206
1 380,00 EUR
27.11.2019
Predmet: spracovanie žiadosti o platbu pre projekt " Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín"
02/07/2021
oznam
Ing. Štefan Pucko
4 500,00 EUR
13.07.2021
Predmet: zmluva na poskytnutie služieb
20170083
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
34,10 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za opravu motorovej píly
20170138
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
131,87 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za opravu krovinorezov
20170265
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
379,90 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za motorovú kosačku Al-ko
20170254
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
138,00 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za opravu kosačiek
20170334
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
61,80 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za materiál
20170408
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
80,38 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za tovar
20170469
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
59,80 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za opravu kosačiek
20180274
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
51,60 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za náradie
20180273
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
669,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za krovinorez
20180391
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
81,20 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za pracovné náradie
20180493
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
80,10 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za materiál - kosa komplet
20180519
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
440,40 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za opravu kosačiek
20180563
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
79,20 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za náradie
20190470
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
532,10 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za mot krovinorez stihl
20190811
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
92,50 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za pracov.náradie a prac.obuv
20190917
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
93,00 EUR
18.09.2019
Predmet: schodíky - projekt reštart
20190918
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
465,57 EUR
18.09.2019
Predmet: náradie , pracovné oblečenie a obuv - projekt cesta na trh práce 2
38/2019
faktúra
Ing. Tichomír Bučko
108,80 EUR
27.11.2019
Predmet: ohodnotenie poľnohospodárskej pôdy za účelom výmeny
20192177
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
22,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za knihu domovej dane
793711
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
67,60 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za obecné noviny
793811
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
67,60 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za obecné noviny
793811
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
20,80 EUR
18.07.2018
Predmet: doplatok za obecné noviny r. 2018
793911
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
88,40 EUR
26.01.2019
Predmet: obecné noviny rok 2019
794011
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
93,60 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za obecné noviny na rok 2020
14025
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
13,00 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za tlačivá k DzN
794111
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
93,60 EUR
09.12.2020
Predmet: predplatné obecné noviny na rok 2021
5590025884
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za služby STP APV
5590028674
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za služby WINMATRI 10.2018 - 09.2019
5590031402
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za program WINMATRI
5590034029
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
16.09.2020
Predmet: faktúra za údržbu matričného programu
190068
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
553,90 EUR
18.09.2019
Predmet: materiál a oprava atiky
200101
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
120,13 EUR
06.07.2020
Predmet: faktúra za rezivo a montáž na detské ihrisko
210002
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
54,00 EUR
24.02.2021
Predmet: faktúra za rezivo
210029
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
476,03 EUR
10.05.2021
Predmet: faktúra za materiál a montáž odkvapového systému
210027
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
868,50 EUR
10.05.2021
Predmet: faktúra za materiál a montáž odkvapového systému
62/2018
faktúra
Jaroslav Pinkovský autobusová doprava
45008761
318,00 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za prepravu osôb Palín - Maďarsko ZOO
170100039
faktúra
JD ROZHLASY SK s.r.o.
44528035
393,60 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za servis bezdrôtového rozhlasu
170100065
faktúra
JD ROZHLASY SK s.r.o.
44528035
288,60 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za servis bezdrôtového rozhlasu
290100072
faktúra
JD ROZHLASY SK s.r.o.
44528035
448,99 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za servis bezdrôtového rozhlasu v obci
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN
zmluva
Jednota dôchodcov Palín
00897019
500,00 EUR
15.02.2018
Predmet: dotácia na organizovanie spoločenských podujatí - stretnutia dôchodcov
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2017
zmluva
Jednota dôchodcov Palín
00897019
800,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Organizovanie spoločenských podujatí-stretnutia dôchodcov
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
oznam
Jednota dôchodcov Palín
800,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Organizovanie spoločenských podujatí - stretnutia dôchodcov
1703000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
18,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Faktúra - poplatok za vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
1706000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
18,00 EUR
17.08.2017
Predmet: poplatok za vedenie účtu cenných papierov
1709000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
18,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
1712000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za vedenie účtu cenných papierov
1803000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra - poplatok za vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
1806000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za vedenie účtu cenných papierov
1809000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za vedenie účtu majiteľa cenných papierov
1812000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
26.01.2019
Predmet: poplatok za vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
1903000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
1906000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra -poplatok za vedenie účtu cenných papierov
1909000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
1912000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
24.03.2020
Predmet: poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
2003000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
20.04.2020
Predmet: faktúra za vedenie účtu majiteľa CP
2006000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
71,64 EUR
17.07.2020
Predmet: poplatok za vedenie účtu majiteľa zaknihovaných CP
2009000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
71,64 EUR
19.10.2020
Predmet: poplatok za vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
2012000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
71,64 EUR
20.01.2021
Predmet: faktúra za poplatok za vedenie účtu cenných papierov
2103000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
71,64 EUR
14.04.2021
Predmet: poplatok za vedenie účtu zaknihovaných cenných papierov
JN - 04/19
faktúra
Jozef Nanáši
10819657
550,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie vzduchotechniky pre akciu "Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov"
01502018
faktúra
Jozef Smrhola-Olymp
32581190
429,48 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za pam.listy a obaly s erbom
015782018
faktúra
Jozef Smrhola-Olymp
32581190
20,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za diplom , obal
23/2020
objednávka
Jozef Šmrhola - OLYMP
763,50 EUR
29.10.2020
Predmet: reprezentačné predmety
2019021
faktúra
Jozef Želinsky LIFTA
10801006
1 350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za prenájom javiska so zastrešením a ozvučením počas programu na podujatí Vítame leto
1/2016
zmluva
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
200,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
16082
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
31.01.2017
Predmet: poskytnuté právne služby za mesiac november 2016
16090
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za právne služby poskytnuté za 12/2016
17002
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za poskytnuté právne služby
17010
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za poskytnuté právne služby -feb.2017
17018
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
24.05.2017
Predmet: odmena za poskytnuté právne služby za 3/2017