portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF061/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF062/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF077/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF078/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF091/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF092/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF107/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF108/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF115/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF116/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF125/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF126/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF133/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF134/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
1/R18025
objednávka
TEASHOP, s.r.o.
47050811
154,20 EUR
04.06.2018
Predmet: Deti sveta, Rytmické stuhy na paličke, Puzzle, Vývoj, Glóbus zvieratá
DF87/2018
faktúra
TEASHOP, s.r.o.
47050811
154,20 EUR
06.06.2018
Predmet: Deti sveta, rytm. stuhy, puzzle, glóbus
1/R18047
objednávka
TEASHOP, s.r.o.
47050811
197,50 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky
DF157/2018
faktúra
TEASHOP, s.r.o.
47050811
197,50 EUR
27.09.2018
Predmet: Učebné pomôcky, rôzne, pre predškolákov
1/R19015
objednávka
TEASHOP, s.r.o.
47050811
211,80 EUR
25.03.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre predškolákov
DF52/2019
faktúra
TEASHOP, s.r.o.
47050811
211,80 EUR
28.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky, rôzne, pre predškolákov
DF62/2012
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
2 878,80 EUR
01.06.2012
Predmet: Univerzálny robot RM-22-H-SPAR SP 22 + príslušenstvo ŠJ A.Sládkoviča
1/R12051
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
715,20 EUR
29.10.2012
Predmet: Chladnička FKS 5000 ŠJ A.Sládkoviča
DF147/2012
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
715,20 EUR
19.11.2012
Predmet: Chladnička Lieber ŠJ A.Sládkoviča
1/R13006
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
2 590,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Elektrická pec trojrúrová TPE 33 1 ks pre MŠ Ul. Sládkoviča
DF36/2013
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
2 590,80 EUR
29.04.2013
Predmet: Elektrická pec trojrúrová TPE33, ŠJ A.Sládkoviča
1/R13059
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
723,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Chladnička FKS 5000
DF203/2013
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
723,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Chladnička Liebher FKS 5000
1/R14048
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 650,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Umývačka Hydro 700
1/R14050
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 026,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Nerezový podstavec, zmäkčovač vody, pracovný stôl s policou, nástennú sprchu, umývací prostriedok, oplachový prostriedok
DF189/2014
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 650,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Umývačka riadu Hydro 700
DF198/2014
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 026,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Podstavec, pracovný stôl, tlaková sprcha, čistiace a zmäkč. prostriedky pre ŠJ AS
1/R15052
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 695,60 EUR
06.11.2015
Predmet: Umývačka Hydro 700
1/R15056
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
439,20 EUR
11.11.2015
Predmet: Nerezový podstavec, zmäkčovač vody, sprcha stojánková, koše na taniere
DF207/2015
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 695,60 EUR
20.11.2015
Predmet: Umývačka Hydro 700
DF235/2015
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
439,20 EUR
08.12.2015
Predmet: Nerezový podstavec, sprcha, koše na taniere, zmäkč. vody do ŠJ
1/R16017
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
50,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Oprava trojrúry v ŠJ A. Sládkoviča
DF64/2016
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
48,24 EUR
22.04.2016
Predmet: Oprava trojrúry v ŠJ
1/R12012-KV
objednávka
TELESYS-Slovakia, spol. s.r.o.
31333079
2 878,80 EUR
25.04.2012
Predmet: Univerzálny robot RM-22H s príslušenstvom,mäsomlynček,strúhacia komora,mlynček na mak
1/R17071
objednávka
TEMPO KONDELA, s.r.o.
36409154
512,01 EUR
15.12.2017
Predmet: Silas stoličky 16 ks
DF220/2017
faktúra
TEMPO KONDELA, s.r.o.
36409154
512,01 EUR
27.12.2017
Predmet: Stoličky
1/R18081
objednávka
TEMPO KONDELA, s.r.o.
36409154
83,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Kancelárske kreslo s opierkami
DF254/2018
faktúra
TEMPO KONDELA, s.r.o.
36409154
83,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Kancelárske kreslo (MŠ AS)
1/R12023
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
13.07.2012
Predmet: Kancelárske potreby, potreby pre MŠ
DF85/2012
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
399,12 EUR
27.07.2012
Predmet: Školské a kancelárske potreby MŠ a ŠJ
1/R12052
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
31,50 EUR
31.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF146/2012
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
37,80 EUR
19.11.2012
Predmet: Kalkulčka, USB, kalendár MŠ a ŠJ
1/R12071
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
86,62 EUR
17.12.2012
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
DF193/2012
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
86,62 EUR
28.12.2012
Predmet: Laminátor, folia laminovacia MŠ A.Sl.
1/R13024
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
444,79 EUR
07.08.2013
Predmet: Papier, zošity,výkresy,farby kriedy školské, štetce a iný papier. materiál
DF114/2013
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
439,82 EUR
14.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby, školské potreby pre deti MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
DF188/2013
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
242,75 EUR
30.11.2013
Predmet: Školské pomôcky
1/R13057
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
242,75 EUR
30.11.2013
Predmet: Školské pomôcky a kancel.tovar
1/R14024
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
318,50 EUR
25.08.2014
Predmet: školské potreby, kancelárske potreby
DF134/2014
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
318,50 EUR
12.09.2014
Predmet: Spotrebný materiál pre 5 roč. deti, kancel. potreby
1/R15028
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
435,37 EUR
05.08.2015
Predmet: Rôzny kancelársky a spotrebný materiál, školské potreby
DF132/2015
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
434,54 EUR
17.08.2015
Predmet: Spotrebný materiál pre 5 ročné deti
1/R16038
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
319,98 EUR
20.07.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF129/2016
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
319,98 EUR
01.08.2016
Predmet: Kancel .potreby, rôzny spotr. materiál pre predškolákov
1/R17030
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
220,86 EUR
16.08.2017
Predmet: Školské a kancelárske potreby
DF128/2017
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
220,86 EUR
23.08.2017
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov
1/R18035
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
221,72 EUR
22.08.2018
Predmet: školské a učebné pomôcky
DF140/2018
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
221,72 EUR
03.09.2018
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov
1/R18051
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
24,50 EUR
02.10.2018
Predmet: Kalendáre: pracovné
DF172/2018
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
24,46 EUR
08.10.2018
Predmet: Rôzny spotrebný materiál: kalendáre (MŠ + ŠJ AS, PJ)
1/R18066
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
156,95 EUR
21.11.2018
Predmet: Kancelárske potreby
DF217/2018
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
156,95 EUR
26.11.2018
Predmet: Kancel.potreby a rôzny materiál do spotreby (pre predškolákov)
1/R19037
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
129,21 EUR
06.08.2019
Predmet: Všeobecný materiál pre deti
DF151/2019
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
122,63 EUR
16.08.2019
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov
DF160/2019
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
6,41 EUR
03.09.2019
Predmet: Školské potreby pre predškolákov, stredisko MŠ AS 01, MŠ PJ 02
1/R20015
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
120,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Zásobníky na utierky
DF71/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
120,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Zásobník na utierky - 4 ks, MŠ AS
1/R20017
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
120,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Zásobníky na utierky 4 ks
DF83/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
60,00 EUR
16.06.2020
Predmet: Zásobník na utierky ZZ 2 ks
DF88/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
60,00 EUR
23.06.2020
Predmet: Zásobníky na utierky ZZ 2ks MŠ PJ
1/R20037
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
150,72 EUR
30.09.2020
Predmet: Výtvarný materiál pre predškolákov, kancelársky materiál, hygienický materiál
DF148/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
150,68 EUR
09.10.2020
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov, kancelársky materiál, hygienický materiál
1/R20063
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
198,60 EUR
07.12.2020
Predmet: Výtvarný materiál pre predškolákov, hygienický materiál - pap. utierky
DF227/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
198,60 EUR
08.12.2020
Predmet: Výtvarný materiál pre predškolákov, hygienický materiál - pap. utierky
1/R21019
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
118,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Hygienický materiál - pap. utierky
DF78/2021
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
118,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Hygienický materiál - pap. utierky