portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24357/8448445796
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
24368/7294569695
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
334,14 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
24369/7292274837
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
165,98 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24370/7292683596
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 146,08 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24371/7293270545
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
26,66 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
24372/7293995240
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 184,54 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24407/7294600290
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 182,22 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24408/7292753673
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
280,12 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
24409/7292975710
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
183,84 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24410/7292869645
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
27,02 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
24411/7294169675
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
967,06 EUR
09.10.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
24413/7267406635
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-44,54 EUR
14.10.2024
Predmet: Elektrina OcÚ Bunde - vyúčtovacia faktúra od 01.01.2024 do 30.09.2024
24414/7267406636
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-2,17 EUR
14.10.2024
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV - vyúčtovacia faktúra od 01.01.2024 do 30.09.2024
24458/7292872187
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
285,13 EUR
26.11.2024
Predmet: Elektrina zdravotné stredisko
24500/7294571914
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
238,07 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina zdravotné stredisko
23465/7295905347
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.0
44483767
-20,48 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrina ponorka- opravná faktúra 1/2023
94/2024
objednávka
Vydavateľstvo NOVÁ PRÁCA, spol. s. r. o.
35733594
37,50 EUR
14.10.2024
Predmet: Kalendáre 2025, pracovné podložky s kalendárom 2025
6/2023
objednávka
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23043/012023
faktúra
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
24254/32024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
163,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Materiál ihrisko
24255/62024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
825,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Materiál rekonštrukcia OcÚ
82/2024
objednávka
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
0,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Materiál
24376/102024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
50,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Značkovací sprej
24504/112024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
1 167,10 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál
23486/62023
faktúra
Vyšňovský Stanislav- AGROS
34906371
922,70 EUR
30.11.2023
Predmet: Materiál oprava priestorov OcU
76/2024
zmluva
webex.digital s.r.o.
48329461
810,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva č. TH-091024-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
24436/241905
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zriadenie novej webovej stránky - 1. platba
24437/243377
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Hosting, doména - chminianska.sk
24467/243465
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zriadenie webovej stránky - 2.platba
24496/243521
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Hosting chminianska.sk
24511/243586
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zriadenie webovej stránky po vytvorení RSE
24531/99243063
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Hosting chminianska.sk
22331/2244108
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
90,58 EUR
28.10.2022
Predmet: Hosting chminianska.sk
23069/2306330
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
14,28 EUR
20.02.2023
Predmet: Predĺženie registrácie domény chminianska.sk
23450/2341911
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
90,58 EUR
26.10.2023
Predmet: Hosting chminianska.sk
24444/2442835
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
90,58 EUR
28.10.2024
Predmet: Hosting chminianska.sk
24053/2404046
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
16,68 EUR
15.02.2024
Predmet: chminianska.sk - predĺženie domény
37/2024
objednávka
Winks s.r.o.
45243956
3 000,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Vypracovanie energetického certifikátu - budova ZŠ s MŠ
24146/20240319
faktúra
Winks s.r.o.
45243956
3 000,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Energetický certifikát ZŠsMŠ
23013/2030007
faktúra
WYNFIELD, s.r.o.
36792993
14,90 EUR
21.01.2023
Predmet: Predplatné časopisu Sady a Vinice 2023 - vyúčtovacia faktúra
23574/2030820
faktúra
WYNFIELD, s.r.o.
36792993
14,90 EUR
02.01.2024
Predmet: Predplatné časopisu Sady a Vinice - SZZ
24477/20240010042
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
299,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Kancelárske kreslo
48/2022
objednávka
ZABAVKA s.r.o.
52572285
414,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Prenájom zábavných atrakcií - akcia 28.08.2022
22272/20220218
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
414,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Prenájom zábavných atrakcií - akcia 28.08.2022
23354/20230323
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
235,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Skákací hrad - Dovidenia leto
24363/20240394
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Prenájom skákacieho hradu - akcia "Dovidenia leto"
26/2023
objednávka
Zafido s.r.o.
01548204
507,85 EUR
28.04.2023
Predmet: Trávna zmes
23169/231291
faktúra
ZAFIDO s.r.o.
01548204
608,90 EUR
12.05.2023
Predmet: Trávna zmes
20/2024
zmluva
Zdenka Repčáková
9,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
34/2024
objednávka
Zirek group, s.r.o.
47200839
667,50 EUR
26.03.2024
Predmet: Atlas obce - knihy
24514/20240340
faktúra
Zirek group, s.r.o.
47200839
481,25 EUR
29.12.2024
Predmet: Poznávací atlas regiónu - 1. platba
« naspäť 1 ...21222324 ďalej »