portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15098
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219693
faktúra
TIPA, spol. s.r.o.
42864208
70,48 EUR
17.02.2020
Predmet: detektor plynu
123. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
15 970,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
256. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
15 800,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
411. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
13 770,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
672.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
13 770,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zmluva č.1/2015 o poskytnutí dotácie
1323.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
14 270,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Zmluva č.1/2016
1623.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
8 000,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Zmluva č.1/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1784.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
8 750,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Zmluva č.1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2095.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
2 500,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Dodatok č.1/2018
2388.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
11 250,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2585.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
2 500,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Dodatok č.1/2019
2653.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
13 000,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Zmluva č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2721.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
8 800,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Dodatok č.1
2842.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
13 000,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Zmluva č. 1/2021
2868.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Dodatok č. 1
2963.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Zmluva č.1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3023.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
13 000,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Dodatok č.1
3139.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3207
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
8 000,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Dodatok č. 1
3251.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
9 500,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Dodatok č. 2/2023 dotácia 2023 TJ Slovan
3362.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
4 000,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ SLOVAN
3545.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
00223883
2 100,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ SLOVAN
2017/81
objednávka
T-KOV s.r.o.
36714470
257,47 EUR
29.12.2017
Predmet: striekanie zábradlia
217236
faktúra
T-KOV s.r.o.
36714470
257,47 EUR
29.12.2017
Predmet: striekanie zábradlia
211022
faktúra
Tlačiareň MV SR Bratislava
00735671
21,74 EUR
21.03.2011
Predmet: Tlačivá
2023/089
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
31.12.2023
Predmet: serv. popl. 9/23-9/24
223416
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. 9/23-9/24 mapy
2024/129
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
15.12.2024
Predmet: servis. popl. T mapy
224348
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
419,90 EUR
15.12.2024
Predmet: serv.popl. 9/24-9/25
220553
faktúra
TM Net s.r.o.
47816775
43,90 EUR
31.12.2020
Predmet: led žiarovky-osvetl.
2020/144
objednávka
TM NET s.r.o.
47816775
43,90 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.osvetl.
214408
faktúra
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
36383074
576,00 EUR
29.09.2014
Predmet: nájom WC
214535
faktúra
Tomáš Beliansky
41680391
377,00 EUR
10.12.2014
Predmet: geom.plán
214550
faktúra
Tomáš Beliansky
41680391
192,00 EUR
10.12.2014
Predmet: geom.plán
214551
faktúra
Tomáš Beliansky
41680391
180,00 EUR
10.12.2014
Predmet: geom.plán
2019/135
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
249,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zemné práce
219383
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
249,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkopové práce
2020/046
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
265,00 EUR
26.04.2020
Predmet: výkopové práce nádvorie Oú
2020/049
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
170,00 EUR
26.04.2020
Predmet: výkopové práce pre vodovod-nádvorie Oú
220124
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
265,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zemné a výkop.práce
220129
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
170,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zemné a výkop.práce
2021/065
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
2 500,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zemné práce - parkovisko Školská
2021/075
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
100,00 EUR
06.09.2021
Predmet: výkopové práce pri výstavbe amfiteátra
2021/101
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
495,00 EUR
06.09.2021
Predmet: výkopové práce most Ľubianka
221203
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
985,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zem.,výkop.práce parkovis
221204
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
785,00 EUR
06.09.2021
Predmet: úprava parkoviska
221205
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
730,00 EUR
06.09.2021
Predmet: úprava parkoviska
221217
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
100,00 EUR
06.09.2021
Predmet: výkop. práce amfiteáter
2021/146
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
470,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr. mosta Ľubianka
221457
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
470,00 EUR
04.11.2021
Predmet: opr.mosta Lubianka-zem.pr
2022/024
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
250,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zemné práce
222094
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
250,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zemné práce Stanič.ul.
223181
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
420,00 EUR
08.08.2023
Predmet: výkop. práce cintorín
2023/130
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
1 842,50 EUR
31.12.2023
Predmet: výkopové práce
223616
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
1 317,50 EUR
31.12.2023
Predmet: výkop. práce nádvorie
223617
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
525,00 EUR
31.12.2023
Predmet: výkop. práce nádvorie
2024/006
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zemné a výkopové práce rok 2024
224158
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
1 280,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zemné a výkop. práce
224464
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
635,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné a výkopové práce
224502
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
488,60 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné práce oddych.zóna
2025/009
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zemné a výkopové práce r. 2025
2023/025
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
420,00 EUR
07.08.2023
Predmet: výkopové práce cintorín
2021/168
objednávka
Tomáš Hula
47688769
381,21 EUR
31.12.2021
Predmet: lavička kovová
221509
faktúra
Tomáš Hula
47688769
381,21 EUR
31.12.2021
Predmet: lavička kovová
212528
faktúra
Tomáš Kramár
45270112
550,00 EUR
23.11.2012
Predmet: hud.produkcia-kultúra
2017/62
objednávka
Tomáš Masarik TOMFEK
50509608
375,00 EUR
20.11.2017
Predmet: odvoz a likv. odpad. vody
217193
faktúra
Tomáš Masarik TOMFEK
50509608
375,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odvoz a likv. odpad.vody
2022/103
objednávka
Tomáš Mikula - ELMIK
43471722
348,36 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. rozhlasu na Ľubianke
222302
faktúra
Tomáš Mikula - ELMIK
43471722
348,36 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. rozhlasu Ľubianka
1547.
zmluva
Tomáš Pavkeje
0,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Zmluva o dielo - stočné
92. Dodatok č.1/2011 k nájomnej zmluve
zmluva
Tomáš Šúnik a manž.
21.12.2011
Predmet: Dodatok č.1/2011 k nájomnej zmluve T.Š.
215. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Tomáš Šúnik a manž.
0,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na komunálny byt
379. Dodatok č.1/2013
zmluva
Tomáš Šúnik a manž.
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok č.1/2013 k nájomnej zmluve
506. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Tomáš Šúnik a manž.
0,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
631. Nájomná zmluva
zmluva
Tomáš Šúnik a manž.
0,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1080.
zmluva
Tomáš Šúnik a manž.
0,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1545.
zmluva
Tomáš Tomášik
0,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Zmluva o dielo -stočné
2018/185
objednávka
Tomi Extrem, Ľuboš Machata
34343342
352,00 EUR
30.12.2018
Predmet: oprava dvojkríža
2016/27
objednávka
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
436,18 EUR
05.04.2016
Predmet: kovové skrine
216124
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
436,18 EUR
04.05.2016
Predmet: kovové skrine-pokl.,poda.