portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
266/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
27.08.2020
Predmet: Zdravotná služba 7/2020
303/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
09.09.2020
Predmet: Zdravotná služba 8/20
350/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
07.10.2020
Predmet: Zdravotná služba 9/20
408/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
04.11.2020
Predmet: Zdravotná služba 10/2020
457/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
04.12.2020
Predmet: Zdravotná služba 11/20
505/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2021
Predmet: Zdravotná služba 12/20
63/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
28.04.2021
Predmet: Zdravotná služba 2/21
130/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
30.04.2021
Predmet: Zdravotná služba
168/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
27.05.2021
Predmet: Zdravotná služba 4/2021
213/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
10.06.2021
Predmet: Zdravotná služba 5/21
261/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Zdravotná služba 6/21
296/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.10.2021
Predmet: Zdravotná služba 7/21
328/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.10.2021
Predmet: Zdravotná služba 8/21
380/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.10.2021
Predmet: Zdravotná služba 9/21
428/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
19.11.2021
Predmet: Zdravotná služba 10/21
526/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
09.03.2022
Predmet: Zdravotná služba 12/21
37/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
18.03.2022
Predmet: Zdravotná služba
88/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
21.03.2022
Predmet: Zdravotná služba 2/22
130/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
26.05.2022
Predmet: Zdravotná služba 3/22
172/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
26.05.2022
Predmet: Zdravotná služba 4/22
219/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
09.06.2022
Predmet: Zdravotná služba
425/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
09.01.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2022
490/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2022
521/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2022
44/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.03.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/23
84/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.03.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 2/23
227/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
31.07.2023
Predmet: Zdravotná služba 4/23
283/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
01.08.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/23
317/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
02.08.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2023
377/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 3/23
378/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 7/23
379/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 11/21
383/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.01.2024
Predmet: Zdravotná služba 8/23
449/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.03.2024
Predmet: Pracovná zdravotná služby 9/23
596/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
54,65 EUR
12.03.2024
Predmet: Zdravotná služba 10-12/2023
41
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1/2012
73
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2/2012
13
objednávka
ALVEST, s.r.o.
36318957
15.05.2012
Predmet: Oprava miešadla pre ČOV Dulov
15
objednávka
ALVEST, s.r.o.
36318957
15.05.2012
Predmet: Oprava dúchadla PAMP na ČOV
104
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 03/2012
130
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4/2012
131
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
98,88 EUR
30.05.2012
Predmet: Rozbor odpadovej vody
180
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
49,44 EUR
30.07.2012
Predmet: Rozbor opadovej vody
13/2021
objednávka
Alza.cz
223,60 EUR
07.05.2021
Predmet: Nabíjačka DHZ
60/2021
faktúra
Alza.cz
223,60 EUR
28.04.2021
Predmet: Preddavok - nabíjačka batérií DHZ
325/2018
faktúra
Alza. cz a. s.
153,80 EUR
17.10.2018
Predmet: Preddavok - Telefón p. starosta
352/2018
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Mobilný telefón starosta
226/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
207,35 EUR
07.08.2015
Predmet: Tonery pre OcÚ
365/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
1 073,65 EUR
18.12.2015
Predmet: Počítače 5 ks pre ZŠ
388/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
116,16 EUR
18.12.2015
Predmet: Tonery pre OcÚ
412/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
286,06 EUR
15.01.2016
Predmet: Laserová tlačiareň
25/2016
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
130,15 EUR
12.02.2016
Predmet: Tonery pre OcÚ
191/2016
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
284,42 EUR
06.06.2016
Predmet: Tonery pre OcÚ a ŠJ
374/2016
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
113,74 EUR
29.11.2016
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia Canon + doprava
51/2017
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
115,80 EUR
06.03.2017
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia OcÚ
353/2017
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
263,56 EUR
25.10.2017
Predmet: Tonery OÚ
157/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
223,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Nabíjačka autobat. Genius HZ
119/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
20,78 EUR
25.05.2022
Predmet: Drobný majetok - redukcia - ZŠ- krúžky
120/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
138,10 EUR
25.05.2022
Predmet: Drobný majetok - fotoaparát- ZŠ- krúžky
94/2017
faktúra
Alza.sk, s. r. o.
36562939
36,58 EUR
24.03.2017
Predmet: Laminovací stroj + fólia
79/2015
zmluva
Alžbeta Gažová
26,00 EUR
21.08.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
932/2018
zmluva
Alžbeta Ragulová
26,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
144/2016
faktúra
Alžbeta Strakvá
45891788
34,30 EUR
05.05.2016
Predmet: Vlajka SR a EÚ pre ZŠ
104/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
23,17 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre ZŠ
147/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
15,95 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické a kancelárske potreby MŠ
148/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
37,37 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické a kancelárske potreby ŠJ
149/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
20,88 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby výdajňa ŠJ
150/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
95,83 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické a kancelárske potreby KD, OCÚ
151/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
35,81 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
67
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,80 EUR
20.03.2012
Predmet: Školské pomôcky pre ZŠ
124
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
29,81 EUR
30.05.2012
Predmet: Pomôcky pre ZŠ
129
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
13,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Potreby pre ZŠ
134
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
94,57 EUR
30.05.2012
Predmet: Školské potreby pre ZŠ
171
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
1,08 EUR
04.07.2012
Predmet: Magnety ZŠ
230
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
18,77 EUR
24.09.2012
Predmet: Toner ZŠ
262
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
54,92 EUR
16.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby pre ZŠ
100/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
31,85 EUR
17.04.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
129/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,05 EUR
16.05.2013
Predmet: Pracovné pomôcky do ZŠ
164/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre ZŠ
193/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
46,79 EUR
16.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby do ZŠ