portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
369/2019
faktúra
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
51,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Zdroj 230V/24V ČOV
225/2020_1
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
48,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Videoškolenie "Korona"
2/2021
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
171,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Aktualizácia programu MZDY na rok 2021
15/2020
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
42,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online seminár - Daň z príjmov zo závislej činnosti
16/2021
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Online školenie - DzP zo ZČ
2/2022
faktúra
SOMI Trenčín
36296589
171,60 EUR
15.03.2022
Predmet: Systémové služby pgm mzdy
174/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r. o.
36296589
100,40 EUR
15.05.2019
Predmet: Upgrade a programové vybavenie MZDY
113/2020
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r. o.
36296589
48,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Preddavok - videoškolenie
4
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Upgrade na rok 2012 a Hot Line na rok 2012 k programu MZDY
27
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Školenie - zmeny v mzdovej problematike
318
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Seminár - zmeny v mzdovej problematike od 1.1.2013
6/2013
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu na rok 2013
56/2013
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
20,83 EUR
15.03.2013
Predmet: Školenie - daň z príjmov zo závislej činnosti 2012
3/2014
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Aktualizácia programu MZDY 2014 + hot line podpora
28/2014
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Poplatok za školenie - daň z príjmov
5/2015
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Upgrade na rok 2015 a HOT LINE na rok 2015 programu MZDY
13/2015
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Školenie - aktuality v mzdovej učtárni
27/2015
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Školenie - Daň z príjmov zo ZČ za rok 2014
1/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
12.02.2016
Predmet: Upgrade a hot line 2016 pre program MDZY
17/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
33,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Školenie - ročné zúčtovanie dane, aktuality v mzdovej učtárni
1/2017
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
14.02.2017
Predmet: Upgrade programu MZDY 2017
2/2018
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
21.02.2018
Predmet: Program MZDY
1/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
121,20 EUR
07.02.2019
Predmet: Upgrade programu MZDY na rok 209
14/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
48,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Školenie - SOMI - program MZDY
3/2023
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
190,80 EUR
01.03.2023
Predmet: Program Mzdy, upgrade, hotline
485/2023
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
102,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Upgrade pgm mzdy 2023
4/2020
faktúra
SOMI Trenčín s. r. o.
36296589
171,60 EUR
04.03.2020
Predmet: Upgrade programu MZDY
26/2013
faktúra
SOZA
00178454
11,90 EUR
07.02.2013
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel
325/2017
faktúra
Spoločnosť Kováč s. r. o.
36326666
300,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Plakety DHZ
195
faktúra
Spolok na záchranu zvierat
31203388
43,06 EUR
30.07.2012
Predmet: Starostlivosť o odchyteného psa
340/2019
faktúra
Sponka s. r. o.
51132907
52,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
350/2016
faktúra
Sport Training Centre s.r.o.
35950366
36,80 EUR
29.11.2016
Predmet: Technické zabezpečenie Behu okolo Dulova
251/2021
faktúra
SPP- distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
21.07.2021
Predmet: Preddavok - p. za pripoj. plyn ZŠ
274/2021
faktúra
SPP- distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
22.07.2021
Predmet: Obst. popl. za pripoj. plyn ZŠ
87/2019
faktúra
SPP - Distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
02.04.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie ZŠ
109/2019
faktúra
SPP - Distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
03.04.2019
Predmet: Faktúra k prijatej platbe - Pripojenie ZŠ
440/2020
faktúra
Stanislav Košút UNIVIS
10877436
325,44 EUR
04.12.2020
Predmet: Obst. pretláčacie práce - pamätník BOD
214/2018
faktúra
StartMat s. r. o.
51124823
450,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Odstránenie závad v zmysle pripomienok inšpektorátu práce na ČOV
226/2018
faktúra
StartMat s. r. o.
51124823
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava oplotenia a brán MŠ
472/2022
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
30,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Prepravné služby
188/2023
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
260,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na ČOV a KD
430/2023
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava zábradlia na ČOV
97/2021
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Potvrdenie k projektu "Zateplenie ZŠ"
134/2020
faktúra
Stavebniny Pruské
36344788
48,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Rukavice - ČOV, maliarska súprava - KD
446/2018
faktúra
Stavebniny Pruské s. r. o.
36344788
344,74 EUR
10.12.2018
Predmet: Materiál na ČOV
353/2014
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
111,36 EUR
15.12.2014
Predmet: Dlažba plošná do ZŠ
188/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
27,84 EUR
13.07.2015
Predmet: Dlažba plošná pre ZŠ
233/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
37,65 EUR
07.08.2015
Predmet: Materiál na maľovanie kuchyne
262/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
33,47 EUR
18.09.2015
Predmet: Potreby na opravu v ŠKD
266/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
32,62 EUR
18.09.2015
Predmet: Potreby na maľovanie MŠ
431/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
102,42 EUR
15.01.2016
Predmet: Nákup tovaru pre opravu podlahy v kotolni
143/2016
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
42,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Materiál na maľovanie
354/2016
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
74,86 EUR
29.11.2016
Predmet: Materiál na ČOV a do KD
102
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
143,77 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
110
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
30,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
290
faktúra
STAVEBNINY PRUSKÉ, s.r.o.
36344788
64,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Pozinkovaný rošt - na dažďové vpuste na ulici Monček - Kríž
229
faktúra
STAVEBNINY PRUSKÉ, s.r.o.
36344788
-6,42 EUR
22.01.2013
Predmet: Cement - vrátenie
401/2020
faktúra
STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o.
31709281
63,60 EUR
04.11.2020
Predmet: OOPP - Testovanie I. etapa
273
faktúra
STAVOB-PALIVÁ
22855403
4 759,50 EUR
14.11.2012
Predmet: palivo - uhlie pre MŠ
103/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
276,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Drevo do MŠ
142/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
150,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Drevo do MŠ
328/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
4 521,30 EUR
25.11.2013
Predmet: Uhlie a drevo do MŠ
165/2015
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
28,91 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
63/2016
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
87,12 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
160/2016
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
50,25 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
387/2016
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
39,60 EUR
22.12.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
34/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
57,60 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
189/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
36,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
334/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
36,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
62,40 EUR
22.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
139/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
63,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
398/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
53,60 EUR
06.11.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
447/2019
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
62,50 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
22/2020
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
61,20 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2020
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
87,60 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
151/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
49,20 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
218/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
30,10 EUR
10.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
396/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
67,20 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
67/2022
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
45,60 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
200/2022
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
38,40 EUR
06.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ