portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7150449409
faktúra
ZSE
36677281
305,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7150450203
faktúra
ZSE
36677281
85,22 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
41/2018
faktúra
ZMO
31826385
26,00 EUR
21.05.2018
Predmet: odb.tlač
11/2018
objednávka
ZMO
31826385
21.05.2018
Predmet: odb.tlač
41/2016
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
15.06.2016
Predmet: odb.tlač
13/2016
objednávka
ZMO
31826385
14.06.2016
Predmet: odb.tlač
6/2014
objednávka
ZMO
31826385
04.04.2014
Predmet: odb.tlač
29/2014
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
04.04.2014
Predmet: odb.tlač
83/12
faktúra
ZMO
31826385
24,00 EUR
08.02.2013
Predmet: publikácia
PL/20/2014/EL
oznam
Združenie miest a obcí Myjavského regiónu
35593032
50,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Verejné obstarávanie
PL/20/2014/PL
oznam
Združenie miest a obcí Myjavského regiónu
35593032
50,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Verejné obstarávanie
0120211845
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
64,29 EUR
16.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
0120211711
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
93,79 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
0120211712
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
31,50 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
0120211600
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
117,83 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
0120211535
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
121,57 EUR
15.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
20040
faktúra
ŽAL-ROL
30779104
314,50 EUR
20.01.2021
Predmet: všeob.služby
65/2020
objednávka
ŽAL-ROL
30779104
314,50 EUR
18.01.2021
Predmet: všeob.služby
205/2019
faktúra
ŽAL-ROL
30779104
319,28 EUR
27.01.2020
Predmet: všeob.služby
76/2019
objednávka
ŽAL-ROL
30779104
27.01.2020
Predmet: všeob.služby