portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
685/588/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
670,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za ročnú servisnú prehliadku
2018/148
objednávka
Marián Kiska
47729481
180,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka na elektronickú dosku na výhrevný kotol
229/2434/2018
oznam
Mária Kubátová
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018069 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
228/2433/2018
oznam
Mária Kubátová
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018068 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
263/2624/2018
oznam
Mária Jariabková
66,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018096 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
656/561/2018
faktúra
MANIRA s.r.o.
36805904
30,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za polep obecného auta
1102/958/2018
faktúra
MADAS Stav s.r.o.
50527932
237,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za prevoz vianočných stromčekov
1107/957/2018
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
1 679,40 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby
2018/161
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
1 680,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Objednávka na kancelárske potreby
238/2550/2018
oznam
Lukáš Pompa
1 197,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva (uzatvorená podľa § 588 Občianskeho zákonníka)
941/813/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
5 137,80 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za prevedené elektromontážne práce
902/776/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
1 224,16 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
901/775/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
4 149,76 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
762/36/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
7 131,66 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
761/35/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
12 558,43 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
662/25/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
1 670,50 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
661/575/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
3 969,60 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
1095/950/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 357,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnutie stravy žiakom spojenej školy
1019/879/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 575,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
924/797/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 775,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
803/690/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 633,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
1051/908/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,34 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
959/830/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,34 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
867/748/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,51 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za výmenu rohoží
758/653/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,23 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za pranie a čistenie rohoží
668/570/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,79 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za čistenie rohoží
270/2675/2018
oznam
LEGACY HIGH TATRAS, s.r.o., Karloveské rameno 8/A, 841 04 Bratislava, Jozef VOjtaššák, Lesná 8, 059 52 Veľká Lomnica, Ing. Marek Blaha, V záhradách 22, 811 02 Bratislava
45606692
1,20 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka .
269/2674/2018
oznam
LEGACY HIGH TATRAS, s.r.o.
45606692
3,60 EUR
15.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
257/2580/2018
oznam
LEGACY HIGH TATRAS, s.r.o.
45606692
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní detského ihriska uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
932/52/2018
faktúra
LEGACY HIGH TATRAS
45606692
3,60 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za nehnuteľnosti
1021/33/2018
faktúra
KROS a.s.
31635903
748,28 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za aktualizáciu programu
279/2991/2018
oznam
Kristína Galková
113,13 EUR
27.12.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 28.05.2018.
871/752/2018
faktúra
KP plus, s.r.o.
36475025
1 842,60 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za školské pomôcky
689/592/2018
faktúra
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
148,80 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
275/2833/2018
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
58,50 EUR
29.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190043765.
218/2308/2018
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
46,48 EUR
03.10.2018
Predmet: ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, číslo 5190043411.
1026/883/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
18,20 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za knihy pre knižnicu
962/833/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
3692922
84,92 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za knihy pre knižnicu
677/580/2018
faktúra
KEY ART AGENCY s.r.o.
44218354
2 172,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za cateringové služby na Dni Obce
925/798/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opravu kamerového systému