portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
897/773/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
3 477,80 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
786/674/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
2 797,94 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
636/589/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
2 751,74 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO z obce
937/808/2018
faktúra
TATRA Route, s.r.o.
36483834
243,79 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za pneumatiky
848/731/2018
faktúra
TATRA Route, s.r.o.
36483834
291,60 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu pneumatiky obecné auto - obecná polícia
800/687/2018
faktúra
TATRA Route, s.r.o.
36483834
50,52 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za demontáž a montáž pneumatiky
1053/910/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
2 300,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za rez stromov
632/540/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
1 998,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za rez stromov v obci
960/831/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
36,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za odstránenie poruchy na traktore
767/657/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
779,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál a vykonanú prácu na traktore
664/567/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
49,80 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu traktora
231/2436/2018
oznam
Štefánia Hricová
106,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018071 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
2018/135
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
181,34 EUR
29.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie plynárenského zariadenia
844/41/2018
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
24,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie
2018/103
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
181,34 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie plynárenského zariadenia
663/24/2018
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
24,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie
911/785/2018
faktúra
SPEKSNER V.B. - Vasil Brejka
30259665
56,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Faktúra za dezinsekciu, fogovanie, deratizáciu
660/565/2018
faktúra
SPEKSNER V.B. - Vasil Brejka
30259665
1 496,70 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za deratizácia a dezinsekciu
806/693/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
297,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž elektrického bojlera
805/692/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
506,16 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž WC
757/652/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
499,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž na OcÚ
756/651/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
899,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž v Zdravotnom stredisku
2018/105
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
300,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž
2018/100
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
510,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž
2018/97
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
500,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž
2018/96
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
900,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž
1040/895/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 754,62 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
917/792/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
4 682,21 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
811/697/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 733,27 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke odpadov
711/613/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
4 909,40 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke
1082/939/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
216,38 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1081/938/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
122,52 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1080/937/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
876,58 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1079/936/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
195,96 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1078/935/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
109,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1077/934/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
303,28 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1076/933/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
87,38 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1075/932/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
142,32 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1074/931/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
154,81 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1073/930/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
356,29 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie