portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
zverejnené dokumenty: 6841
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
47/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
126,10 EUR
11.02.2025
Predmet: tonery
620240481
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
106,67 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
674/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
94,54 EUR
18.12.2024
Predmet: tonery
620240353
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
239,06 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
525/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
199,22 EUR
21.10.2024
Predmet: tonery
620240291
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
366,17 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
439/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
305,14 EUR
11.09.2024
Predmet: tonery
620240185
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
396,05 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
285/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
330,09 EUR
24.06.2024
Predmet: tonery
620240101
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
310,10 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
163/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
258,42 EUR
23.04.2024
Predmet: tonery
620240033
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
548,89 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
71/2024
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
457,41 EUR
27.02.2024
Predmet: tonery
620230366
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
306,85 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
566/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
255,71 EUR
27.11.2023
Predmet: tonery
620230299
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
366,42 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
477/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
305,35 EUR
11.10.2023
Predmet: tonery
620230251
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
279,07 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
413/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
232,56 EUR
11.09.2023
Predmet: tonery
620230167
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
769,88 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
274/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
641,57 EUR
03.07.2023
Predmet: náplň plotrov + tonery
620230099
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
201,05 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
171/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
167,54 EUR
12.05.2023
Predmet: tonery
620230003
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
458,27 EUR
02.02.2023
Predmet: Tonery HP LJ
18/2023
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
381,89 EUR
25.01.2023
Predmet: tonery
620220384
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
234,79 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
543/2022
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
195,66 EUR
21.12.2022
Predmet: tonery
420/2022
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
326,67 EUR
16.11.2022
Predmet: tonery+ odpadová nádoba
620220289
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
392,00 EUR
07.11.2022
Predmet: tonery
620220195
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
205,26 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820240754
faktúra
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
102,00 EUR
09.10.2024
Predmet: opakované oboznamovanie obsluhovateľov strojov
455/2024
objednávka
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
85,00 EUR
26.09.2024
Predmet: opakované školenie-obsluha staveb.stroje,zdvih.zar
820240014
faktúra
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
30,00 EUR
05.02.2024
Predmet: oboznamovanie obsluhovateľa stavebných strojov
406/2023
objednávka
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
46,00 EUR
11.09.2023
Predmet: odborná príprava obsluhy motorových vozíkov
820230741
faktúra
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
55,20 EUR
07.09.2023
Predmet: aktualizačná odborná príprava-AOP
820220786
faktúra
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
85,80 EUR
07.11.2022
Predmet: opakované oboznam. obsluhovateľa stav. strojov
820220734
faktúra
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
24,00 EUR
07.11.2022
Predmet: opakované oboznam. obsluhovateľa stav. strojov
620240438
faktúra
2GB - SK, s.r.o.
44520638
2 429,58 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
589/2024
objednávka
2GB - SK, s.r.o.
44520638
2 024,65 EUR
26.11.2024
Predmet: prezenty VSR a.s.
620230364
faktúra
2GB - SK, s.r.o.
44520638
2 283,84 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál