portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Jakubov
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 14743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
67,99 EUR
14.10.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
115
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,83 EUR
25.09.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
99
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
108,08 EUR
03.07.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
84
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
159,11 EUR
09.06.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
78
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
85,44 EUR
27.05.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
64
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
125,81 EUR
12.05.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
49
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
109,26 EUR
02.04.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
39
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
63,18 EUR
19.03.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
26
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
61,67 EUR
25.02.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
17
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
72,72 EUR
11.02.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
61,43 EUR
05.02.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
173
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
80,84 EUR
19.12.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
160
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
79,68 EUR
08.12.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
153
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
60,59 EUR
08.12.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
140
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
72,85 EUR
11.11.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
127
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
93,71 EUR
13.10.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
112
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
156,24 EUR
18.09.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
91
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
86,06 EUR
25.06.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
73
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
77,54 EUR
23.05.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
59
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
131,90 EUR
05.05.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
49
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
70,96 EUR
02.04.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
38
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
96,14 EUR
26.03.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
28
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
39,79 EUR
26.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
13,92 EUR
21.02.2014
Predmet: Šj čistiace prostriedky
4
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
103,19 EUR
09.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
170
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
36,43 EUR
07.01.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
167
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
21,95 EUR
07.01.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
161
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
146,70 EUR
31.12.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
153
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
96,72 EUR
31.12.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
561
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
13,92 EUR
07.11.2013
Predmet: Šj čistiace prostriedky
140
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
109,30 EUR
05.11.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
130
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
74,96 EUR
24.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
128
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
86,99 EUR
24.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
125
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
126,89 EUR
24.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
116
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
151,84 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
110
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
29,02 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
109
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
111,96 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
84
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
260,32 EUR
19.06.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
72
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
50,20 EUR
23.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
58
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
50,72 EUR
03.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
40
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
152,94 EUR
11.04.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
151
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
102,60 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
150
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
149,22 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
542
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
100,80 EUR
20.11.2012
Predmet: Šj Teplomer TE 301033
118
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
47,39 EUR
29.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
113
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
214,15 EUR
29.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
100
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
44,35 EUR
19.09.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
99
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
130,28 EUR
19.09.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
84
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
51,25 EUR
02.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
73
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
46,97 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
66
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
61,49 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
65
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
139,44 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
609
faktúra
Asthon, s.r.o.
36681181
110,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Kultúrna komisia - Mikuláš ZŠ
315
faktúra
ASTAP stavby spol. s r.o.
43811850
178,75 EUR
29.07.2019
Predmet: Materiál údržba letná asfaltová zmes
716
faktúra
Assure s.r.o.
35808110
12,75 EUR
14.01.2014
Predmet: Poistné na nasledujúce obdobie
715
faktúra
Assure s.r.o.
35808110
12,75 EUR
14.01.2014
Predmet: Poistné na nasledujúce obdobie
714
faktúra
Assure s.r.o.
35808110
111,33 EUR
14.01.2014
Predmet: Poistné na nasledujúce obdobie
FD 13
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprá
37902938
7,60 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad knižné publikácie
121
faktúra
Asociácia správcov registratúr
37922190
39,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
236
faktúra
Asociácia správcov registratúr
37922190
39,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
282
faktúra
Asociácia správcov registratúr
37922190
39,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
2
objednávka
AS Management Procurement s.r.o.
54341698
4 700,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
159
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
3 500,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Realizácia VO Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár - stavebné práce
112
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
1 200,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Realizácia verejného obstarávania Obnova ZŠ stavebný a technický dozor
290
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
3 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Realizácia VO zákazka Obnova ZŠ s dôrazom na ener. efektívnosť - stavebné práce
313
faktúra
ASERTÍV - AGENTÚRA
33592675
11,00 EUR
25.06.2013
Predmet: Obecný úrad knižné publikácie
786/2013
zmluva
ASEKOL SK s.r.o.
45602689
0,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu
26
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
103,00 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ licencie do počítačov EduPage
280
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
199,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Prístupy na portále a aplikácie MŠ
99
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
63,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Prístupy na portále ASC MŠ
8
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
96,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Upgrade programov ASC agenda pre MŠ
217
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
55,00 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - EduPage eGovernment modul
500
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
494,81 EUR
17.10.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
495
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
392,34 EUR
17.10.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
446
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
889,02 EUR
23.08.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
426
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
392,34 EUR
11.08.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
387
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
624,10 EUR
10.08.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
354
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
554,34 EUR
20.07.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
317
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
802,97 EUR
12.07.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
305
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
554,34 EUR
07.07.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA