portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC47/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
51,20 EUR
23.05.2012
Predmet: faktúra
FC46/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
23.05.2012
Predmet: Faktúra
FC45/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
23.05.2012
Predmet: Faktúra
FC44/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
23.05.2012
Predmet: Faktúra
FC34/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
26.04.2012
Predmet: faktúra
FC2812
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
29.03.2012
Predmet: faktúra
FC2512
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
102,96 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC2412
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC1912
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC1812
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC1512
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
85,95 EUR
29.02.2012
Predmet: faktúra
FC1412
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
29.02.2012
Predmet: faktúra
FC0812
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
13.02.2012
Predmet: faktúra
FC3611
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
26.04.2011
Predmet: faktúra
FC3011
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC2711
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
18.03.2011
Predmet: faktúra
FC1211
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
62,58 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC1111
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC2311
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
38,06 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC2111
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
71,57 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
FC2011
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
FC80/15
faktúra
Mesro Žarnovica
00321117
101,55 EUR
17.12.2015
Predmet: Mzdová agenda 12/2015
FC90/13
faktúra
Merkury Market Slovakia.s.r.o.
36501891
215,56 EUR
23.12.2013
Predmet: koberce do tried
OC18/13
objednávka
Merkury Market Slovakia.s.r.o.
36501891
17.12.2013
Predmet: koberce do tried
OC15/15
objednávka
Matejko, s.r.o.
47100982
161,67 EUR
10.12.2015
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor,farby
FC88/15
faktúra
Matejko s.r.o.
47100982
161,66 EUR
18.12.2015
Predmet: školské pomôcky VO
DF97/2021
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
46,87 EUR
07.06.2022
Predmet: Notový materiál
FC115/12
faktúra
Marian Vallo
33997268
40,00 EUR
17.12.2012
Predmet: za vypratavanie miestnosti ZUS
FC106/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup hudobného nástroja saxofón Yanmaha a príslušeenstva, obaly na bicie
FC101/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
108,15 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup strún na gitary
FC100/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
190,80 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup protihluková pena, nástrojové káble, elektronic looper
FC99/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
251,80 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup klasickej 7/8 gitary a príslušenstva
FC98/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup bas gitary a príslušenstva
OC32/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
20.12.2013
Predmet: saxofón s príslušenstvom, obaly na bicie
OC26/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
108,15 EUR
20.12.2013
Predmet: gitarové struny
OC25/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
190,80 EUR
20.12.2013
Predmet: Looper, káble, protihluková pena
OC24/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
251,80 EUR
20.12.2013
Predmet: klasická gitara , príslušenstvo
OC23/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
20.12.2013
Predmet: basgitara, príslušenstvo
05/22
objednávka
Marián Bobiš
405 35 282
50,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Opravné práce na sociálnych zariadeniach
OC13/12
objednávka
Maran Vallo
33997268
07.12.2012
Predmet: vypratanie miestností ZUŠ a ich prípravu na rekonštrukciu
2022200916
faktúra
Mamtextile, s.r.o.
06874100
117,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 58/2022Fa za učebné pomôcky-plátno Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 117.40 Eur,
16/22
objednávka
Mamtextile s.r.o.
06874100
117,40 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené plátno - metráž
OC0111
objednávka
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: objednávka
FC0711
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC1611
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
76,36 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
FC1212
faktúra
MADE spol s.r.o.
36041688
76,36 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra
OC20A/13
objednávka
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
07.01.2014
Predmet: objednávka pianína Petrof 2ks
FC94/13
faktúra
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup pianín 2 ks
ZC0082013
zmluva
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
06.12.2013
Predmet: kúpa pianín PETROF P125 M1 a PETROF P118 M1
2666704
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 28/2025Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2676961
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 38/2025Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2646069
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 8/2025Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,
2656386
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 19/2025Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025 Položky: Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2625344
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 108/2024Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
2635700
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 120/2024Fa za prenájom rohoží 02.12.-29.12.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 02.12.-29.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
2604871
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 85/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2614972
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 94/2024Fa za prenájom rohoží 07.10.-03.11.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2594489
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
18,02 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 74/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur,
2574435
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
10,08 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 63/2024Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,
2564132
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 47/2024Fa za prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024 Položky: Ostatné služby - všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2553803
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.05.2024
Predmet: Číslo interné: 39/2024 Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2543463
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.04.2024
Predmet: Číslo interné: 31/2024 Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2522655
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 18/2024Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2533076
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 25/2024Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2512233
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,91 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 6/2024Fa za prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024, 1.000000 ks, Suma položky 33.91 Eur,
2481031
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2491428
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 112/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2501837
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 145/2023Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
DF55/2020
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Prenájom rohoží 15.06.-30.06.2020
DF114/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.01.2020
Predmet: prenájom rohoží 4.11.-30.11.2019
DF99/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.01.2020
Predmet: prenájom rohoží 7.10.-3.11.2019
DF88/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
25.10.2019
Predmet: prenájom rohoží
FC60/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2019
Predmet: prenájom rohoží 17.6-14.7.2019
FC53/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
28.06.2019
Predmet: prenájom rohoží 20.5.-16.6.2019
FC44/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
23,28 EUR
05.06.2019
Predmet: prenájom rohoží 22.4.2019-19.5.2019
FC38/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
22,56 EUR
15.05.2019
Predmet: prenájom rohoží 25.2.2019-24.32019
2470693
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 88/2023Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2460463
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,73 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 79/2023Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur,
2431139
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 59/2023Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2442152
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
9,36 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 68/2023Fa za prenájom rohoží 16.06.-16.07.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.36 Eur,