portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
48/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
51,55 EUR
10.11.2014
Predmet: údržbársky mat, čistiace potreby
25/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
5,80 EUR
10.11.2014
Predmet: údržbársky materiál
152/2020
faktúra
DM drogerie markt s.r.o.
31393781
34,89 EUR
21.09.2020
Predmet: hygienické utierky
221/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
70,01 EUR
22.03.2021
Predmet: Čipová karta Gemalto
239/2023
faktúra
Didactive.sk s.r.o.
50201069
66,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Hra skákaná - aké emócie cítiš (nivam mat.)
204/2022
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
82,30 EUR
19.10.2022
Predmet: Výroba pečiatky, DVD ext.disk
206/2021
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
133,82 EUR
16.11.2021
Predmet: školské pomôcky ŠKD
185/2021
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
208,85 EUR
03.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby, školské potreby ŠKD
240/2020
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
225,37 EUR
22.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
114/2020
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
13,09 EUR
16.09.2020
Predmet: Kancelárske potreby
18/2020
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
20,29 EUR
21.04.2020
Predmet: kancelárske potreby
215/2019
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
240,35 EUR
04.02.2020
Predmet: kancelárske potreby
158/2019
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
125,66 EUR
22.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby
208/2018
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
272,28 EUR
24.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby
152/2018
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
5,00 EUR
15.10.2018
Predmet: kancelárske potreby
189/2017
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
172,63 EUR
11.05.2018
Predmet: kancelárske potreby
12/2017
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
612,80 EUR
27.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
157/2016
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
11,00 EUR
10.02.2017
Predmet: oprava registratúrnej pečiatky
114/2016
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
210,59 EUR
21.10.2016
Predmet: kancelárske potreby
151/2015
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
125,09 EUR
02.02.2016
Predmet: kancelárske potreby
143/2015
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
293,14 EUR
02.02.2016
Predmet: kancelárske potreby
73/2015
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
35,20 EUR
16.09.2015
Predmet: kancelárske potreby
139/2014
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
98,40 EUR
11.02.2015
Predmet: kancelárske potreby
127/2015
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium 2016
140/2014
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium
11/2018
zmluva
Daro slovakia s.r.o.
36619451
0,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti-preprava žiakov na súťaž
20/2014
faktúra
Daqua v.o.s.
36052621
81,58 EUR
10.11.2014
Predmet: WC combi+manžeta WC
Obj_052025
objednávka
Damedis s.r.o.
26931664
104,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Tonery do HP Pro 8715
7/2024
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
107,04 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery do HP tlačiarne-čierne
3/20234
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
113,88 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne HP-farebné
5/2023
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
163,56 EUR
06.02.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne HP
Obj_012023
objednávka
Damedis s.r.o.
26931664
163,56 EUR
20.01.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne HP Officejet Pro 8715
169/2021
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
237,12 EUR
28.10.2021
Predmet: Tonery HP original
127/2021
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
137,16 EUR
21.07.2021
Predmet: Tonery do tlačiarne HP
20/2021
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
106,08 EUR
16.04.2021
Predmet: Tonery
235/2020
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
191,40 EUR
22.03.2021
Predmet: Tonery
220/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
364,55 EUR
30.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky, upratovacie potreby
174/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
976,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Skrine a pol.skrine
144/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
7,50 EUR
19.09.2024
Predmet: Stojan na spisy A4 papierová
121/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
243,95 EUR
15.07.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
9/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
470,95 EUR
08.02.2024
Predmet: Kancelársky papier, kancelárske potreby
238/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
162,04 EUR
19.01.2024
Predmet: Kancelráske potreby nivam mat.
Obj_032024
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
471,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby
220/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
203,95 EUR
04.12.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
219/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
180,08 EUR
04.12.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
211/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
54,54 EUR
24.11.2023
Predmet: Kalendáre 2024, Pracovný diaár 2024
199/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
19,40 EUR
02.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby
174/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
832,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Skriňa veľká biela 2 ks
164/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
28,58 EUR
09.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby MPC
133/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
95,67 EUR
22.08.2023
Predmet: MPC mat 500-kanclárske a školské potreby
113/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
86,80 EUR
22.08.2023
Predmet: Kancelárske potreby - MPC mat. 500
114/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
356,50 EUR
22.08.2023
Predmet: Kancelársky papier - 10 kar.
Obj_192023
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
86,80 EUR
21.06.2023
Predmet: MPC materiál 500
Obj_182023
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
356,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Kancelársky papier, obálky
88/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
234,45 EUR
05.06.2023
Predmet: ČIstiace a upratovacie potreby
85/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
260,35 EUR
05.06.2023
Predmet: Čistiace a upratovacie potreby
Obj_162023
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
260,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Čistiace a upratovacie potreby
42/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
733,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Skrine do integrovanej učebne-2ks
247/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
320,33 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistiace prostriedky upratovačky
250/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
257,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistiace prostriedky, potreby
Obj_212022
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
320,33 EUR
22.11.2022
Predmet: Upratovacie a čistiece potreby
50/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
27,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Zápis do 1 .roč. - fixy
40/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
808,34 EUR
07.03.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
Obj_042022
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
808,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
237/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
1 400,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Nábytok pre AU-2 miestnosti
178/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
87,60 EUR
03.11.2021
Predmet: Čistiaci prostriedok na podlahy dez.
157/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
405,64 EUR
04.10.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
46/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
945,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Stôl na notebook 5 ks
203/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
1 160,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Katedra do tried, stoličky
202/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
555,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Nábytok do tried
146/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
184,96 EUR
21.09.2020
Predmet: čistiace prostriedky
224/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
246,49 EUR
04.02.2020
Predmet: čistiace prostriedky
114/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
86,48 EUR
02.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
32/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
176,44 EUR
19.03.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
113/2018
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
169,07 EUR
06.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky
249/2021
faktúra
CWS boc Slovensko s.r.o.
31411045
63,38 EUR
25.01.2022
Predmet: hygienické potreby
51/2025
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
34,91 EUR
28.04.2025
Predmet: hygienické potreby
37/2025
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
45,09 EUR
04.04.2025
Predmet: hygienické a čistiace potreby
25/2025
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
45,09 EUR
21.03.2025
Predmet: hygienické potreby
8/2025
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
45,09 EUR
20.02.2025
Predmet: Čistiace prostriedky