portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24312/2024034
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 6/2024
48/2024
zmluva
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
7,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Mandátna zmluva - spracovanie miezd a personalistiky
110/2024
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
283,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Nožnicový stan
24447/3240000055
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
169,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dopravné zrkadlo
101/2024
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
239,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Dopravné zrkadlo
24510/2240002314
faktúra
Trendie s. r. o.
53334205
283,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Nožnicový stan DHZ
24428/052024
faktúra
TP - PROJEKT, s.r.o.
44988427
480,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - plynofikácia šatne ihrisko
13/2024
objednávka
TP - PROJEKT, s.r.o.
44988427
480,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na plynofikáciu pre zákazku "Šatne a tribúna futbalového štadióna Chminianska Nová Ves"
24337/202401
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
-257,10 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - dobropis
24280/2024182
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
415,20 EUR
09.08.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov
24259/2024161
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
408,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - doplatok obce
24199/2024123
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
380,40 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 4/2024
24178/2024099
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
339,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 3/2024
24115/2024058
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
315,50 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 2/2024 - príspevok obce
24088/2024031
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
259,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Stravovacie služby dôchodcovia 1/2024
23131/2023100
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
197,10 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
23106/2023045
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
312,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 2/2023
23044/2023003
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
241,80 EUR
16.02.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 1/2023
23025/20220438
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
175,50 EUR
23.01.2023
Predmet: Stravovacie služby - zamestnanci 12/2022
22380/20220411
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
198,90 EUR
21.12.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci
22356/20220366
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
452,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 10/2022
22308/20220328
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
370,50 EUR
17.10.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci 9/2022
22283/20220288
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
249,60 EUR
23.09.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 8/2022
22250/20220244
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
370,50 EUR
12.08.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2022
208/2022
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
413,40 EUR
26.07.2022
Predmet: Stravovanie zamestnanci 6/2022
22189/20220155
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
425,10 EUR
24.06.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov
22155/20220124
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
358,80 EUR
24.05.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 4/2022
22122/20220087
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
416,64 EUR
11.04.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2022
23281/20230068
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnovy budovy ZŠ s MŠ - externý manažment
23191/20230058
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ v obci Chminianska Nová Ves - stavebný dozor
23/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na externý manažment a stavebný dozor v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves."
23110/20230024
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ - projektová dokumentácia
7/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
08.02.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
23609/2312185797
faktúra
T.M.D., s.r.o.
52445399
973,70 EUR
05.01.2024
Predmet: Reproduktory MŠ - projekt MŠ
103/2023
objednávka
T.M.D., s.r.o.
51225399
973,70 EUR
18.12.2023
Predmet: Bluetooth reproduktory s mikrofónom - projekt MŠ
33/2024
objednávka
T-MAPY, s. r. o.
43995187
300,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Rozšírenie modulov do mapového portálu v elektronickej podobe
24/2022
objednávka
T-MAPY, s. r. o.
43995187
430,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Modul siete v elektronickej podobe - zapracovanie inžinierskych sietí plyn, elektrické vedenie, telekom
24488/20241430
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
518,40 EUR
29.12.2024
Predmet: Poplatok za prístup do mapového portálu
24183/20240619
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
300,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Rozšírenie modulov mapového portálu
23562/20231369
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
518,40 EUR
02.01.2024
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok do mapového portálu obce
22364/20221214
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
518,40 EUR
21.12.2022
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce
22295/20220989
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
516,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zapracovanie inžinierskych sietí - pasportizácia MK
18/2022
zmluva
T-MAPY s. r. o.
43995187
0,00 EUR
04.05.2022
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
24340/752024
faktúra
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
72/2024
objednávka
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - "Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva"
22226/20220043
faktúra
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
490,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Verejné obstarávanie - rekonštrukcia cesty
32/2022
objednávka
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
30.06.2022
Predmet: Vypracovanie a realizácia verejného obstarávania - "Rekonštrukcia miestnej komunikácie."
23598/90642023
faktúra
Tech-PC s.r.o.
52904296
222,05 EUR
02.01.2024
Predmet: Externý disk - projekt MŠ
102/2023
objednávka
Tech-PC s.r.o.
52904296
222,05 EUR
18.12.2023
Predmet: Externý disk - projekt MŠ
34/2024
zmluva
Súkromné centrum voľného času ELBA
42232244
60,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva č. 5/2024 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
24323/9240015
faktúra
Stredná odborná škola lesnícka Prešov
51896109
280,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Základný kurz DHZ
70/2024
objednávka
Stredná odborná škola lesnícka
51896109
280,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Základný kurz na obsluhu RMRP pri ťažbe dreva pre členov DHZ
22357/19222
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
2 582,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Údržba ČOV
22332/17022
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
788,88 EUR
28.10.2022
Predmet: Údržba ČOV
22198/9122
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
1 782,36 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
33/2022
objednávka
Štefan Vaško - ES
41064992
1 800,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
5/2024
zmluva
Štefánia Andreanská
16,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
21/2022
zmluva
Štatistický úrad Slovenskej republiky
00166197
0,00 EUR
30.05.2022
Predmet: Darovacia zmluva
83/2023
zmluva
Stanislav Vyšňovský
44,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva
23031/1023
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa zdravotné stredisko
23030/923
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa OcÚ
24035/524
faktúra
Stanislav Štec, KOMIN SERVIS
34651659
90,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Revízia komína a dymovodu OcU
24034/624
faktúra
Stanislav Štec, KOMIN SERVIS
34651659
90,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Revízia komína dymovodu ZS
24389/9000512207
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Poplatok za vyjadrenie k projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
114/2024
objednávka
Spencer Medical s.r.o.
51436817
1 500,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Exteriér Smarty Saver - defibrilátor
73/2023
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
13,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - hasičská súťaž
23144/2231105612
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
18.04.2023
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
43/2022
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
22262/202235353
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
86,65 EUR
22.08.2022
Predmet: Toner
24084/062024
faktúra
SM KOM s.r.o.
55023754
500,00 EUR
15.02.2024
Predmet: PD- úprava verejnej plochy a zelene
24042/2400738
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
08.02.2024
Predmet: Odmeny výkonným umelcom- prevádzka MR
23039/2300928
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
16.02.2023
Predmet: Prevádzka verejného rozhlasu 2023
22116/2221104393
faktúra
Slovesnký ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
05.04.2022
Predmet: Autorská odmena - obecný rozhlas 2022
24394/4240001038
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
10,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Manipulačný poplatok - prevod vlastníctva
24393/4240001037
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
714,47 EUR
09.10.2024
Predmet: Kúpna cena za prevod vlastníctva
70/2024
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
0,00 EUR
18.09.2024
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme č. 01006/2024-PKZO-K40008/24.00
69/2024
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
714,47 EUR
18.09.2024
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva č. 01445/2024-PKZP-K40194/24.00
24481/8621693058
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zemný plyn
24450/8621640926
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Zemný plyn
24398/8611924995
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zemný plyn