portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22246/8310963811
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
12.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22245/8311011908
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
12.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22219/8309497593
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22218/8309497616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,20 EUR
26.07.2022
Predmet: SIM karty VO
22206/8309134859
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22205/8309088441
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,28 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22193/8307429377
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,34 EUR
24.06.2022
Predmet: SIM karty VO
22192/8307429355
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22183/8307229869
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22182/8307280146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22166/8305575175
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
24.05.2022
Predmet: SIM karty VO
22165/8305575158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,19 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22150/8305427011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22149/8305377271
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,82 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22132/8303717670
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
28,56 EUR
26.04.2022
Predmet: SIM karty VO
22131/8303717656
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
110,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Poplatky telefón
22120/8303523259
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,44 EUR
05.04.2022
Predmet: Poplatky telefón
22119/8303569688
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
05.04.2022
Predmet: Poplatky telefón
87/2024
zmluva
Slovak Parcel Service s.r.o.
31329217
1,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
24518/2024138
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
576,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Úprava a tlač - zmeny a doplnky č. 2 ÚPO
24473/2024123
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
8 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zmeny a doplnky č. 2 ÚPO
68/2024
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2024/SMC - zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Chminianska Nová Ves
33/2024
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
9 600,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2024/SMC - "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Chminianska Nová Ves"
24137/0224
faktúra
Slavomír Dulin
43466257
340,70 EUR
16.04.2024
Predmet: Pokládka dlažby OcÚ
24117/012024
faktúra
Slavomír Dulin
43466257
2 127,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Pokládka dlažby - budova OcÚ
22/2024
objednávka
Slavomír Dulin
43466257
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Pokládka dlažby OcÚ
24127/240104637
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
149,85 EUR
16.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby
24265/2406017
faktúra
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR
56225717
151,20 EUR
28.06.2024
Predmet: Výroba pečiatok
17/2024
zmluva
Simona Ondriová
9,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
22397/2222012729
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
32,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Registratúrny denník
24462/202490144
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
157,80 EUR
29.12.2024
Predmet: Oprava hasičského vozidla IVECO
24343/202490089
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
525,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
75/2024
objednávka
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
13.08.2024
Predmet: Servisná prehliadka - hasičské vozidlo IVECO CAS15
22279/7220561
faktúra
Sanita a technika, s.r.o.
46461388
198,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Prenájom - mobilné WC
24062/932024
faktúra
SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.
37867440
32,86 EUR
15.02.2024
Predmet: Informácie o dotáciách a grantoch 2024
23011/932023
faktúra
Samnet - Informačný systém samosprávy o.z.
37867440
32,86 EUR
21.01.2023
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách
22204/2022060152
faktúra
SAD Prešov a.s.
36477125
950,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Prepravné služby
28/2022
objednávka
SAD, a.s.
36477125
07.06.2022
Predmet: Autobusová doprava
23545/2300002
faktúra
RS ARCHITEKT s. r. o.
52263355
5 000,00 EUR
20.12.2023
Predmet: PD - zameranie skutkového stavu ZŠ s MŠ
64/2023
zmluva
Roman Jeremiaš
1 550,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
23259/23000044
faktúra
Roman Gargalik
52489914
484,80 EUR
13.07.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 6/2023
23238/23000036
faktúra
Roman Gargalik
52489914
460,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 5/2023
23175/23000029
faktúra
Roman Gargalik
52489914
340,80 EUR
23.05.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 4/2023
23130/23000022
faktúra
Roman Gargalik
52489914
225,60 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 3/2023
28/2023
zmluva
Roman Gargalik
52489914
4,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní stravovania
23168/1032023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
42,85 EUR
12.05.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti - publikácia
4/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
40,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 - publikácia
23245/332023
faktúra
R.D.TECH. s.r.o.
50084348
150,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Aktualizácia a prepracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, preškolenie členov kontrolných skupín obce
24279/1922024
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Aktualizácia BOZP, PO, školenie zamestnancov
23246/1162023
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a ochrany pred požiarmi, školenie zamestnancov
22148/1122022
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a PO, školenie zamestnancov
23/2022
objednávka
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia BOZP, PO a školenie zamestnancov
23603/20230059
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
190,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Uvedenie kotla OcÚ do prevádzky
22028/20230002
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
120,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava gamatky - ihrisko
22389/20220027
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
40,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Odborná prehliadka gamatky - oprava
24315/2450291
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
909,72 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo Bunde
24314/2450294
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
467,30 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo
23112/10
faktúra
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK Bunde
17/2023
objednávka
P&S STAV Prešov s.r.o.
53093232
975,60 EUR
27.03.2023
Predmet: Stavebné práce - oprava MK
24054/20240338
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
81,60 EUR
15.02.2024
Predmet: Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
23052/20230535
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
72,00 EUR
16.02.2023
Predmet: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - predplatné
103/2024
objednávka
Pro-Tech Shop, s.r.o.
52566269
629,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Vibračná doska, meracie koliesko
24475/240175173
faktúra
Pro-Tech Shop, s. r. o.
52566269
629,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vibračná doska, meracie koliesko
23243/0702023
faktúra
PROSPEROBUS s.r.o.
36494151
1 102,80 EUR
28.06.2023
Predmet: Preprava - výlet dôchodcov
40/2023
objednávka
PROSPEROBUS s.r.o.
36494151
26.05.2023
Predmet: Autobusová doprava - výlet dôchodcov
22254/20220010
faktúra
pro M, s.r.o.
53319788
550,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti - projekt Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
41/2022
objednávka
pro M, s.r.o.
53319788
550,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti - projekt Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
23083/2340059
faktúra
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
57,94 EUR
02.03.2023
Predmet: Pracovné odevy DHZ
22247/2240513
faktúra
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
1 264,40 EUR
12.08.2022
Predmet: Pracovné odevy + materiál DHZ
40/2022
objednávka
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
1 264,40 EUR
09.08.2022
Predmet: Pracovné odevy + materiál DHZ
24380/1020240014
faktúra
PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
51002043
230,96 EUR
25.09.2024
Predmet: Oplotenie futbalového ihriska
24379/1020240013
faktúra
PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
51002043
181,58 EUR
25.09.2024
Predmet: Oplotenie futbalového ihriska
24378/1020240012
faktúra
PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
51002043
6 751,64 EUR
25.09.2024
Predmet: Oplotenie futbalového ihriska
67/2024
objednávka
PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
51002043
6 751,64 EUR
13.08.2024
Predmet: Materiál - oplotenie ihriska
68/2023
objednávka
PROFI-CO, spol. s.r.o.
31696350
1 079,16 EUR
21.08.2023
Predmet: Doplnenie el. inštalácie zásuvkového a svetelného obvodu v knižnici
84/2023
objednávka
ProEngi s.r.o.
53040074
1 450,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Inžinierska činnosť a zastupovanie pred úradmi v rámci stavby MK v obci Chminianska Nová Ves
23601/42023
faktúra
PRIDAŇ - PRIDANČATÁ, občianske združenie
51738252
200,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vystúpenie DFSk - vianočný punč
59/2024
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
15 000,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Zmluva č. 1457/2024/OPR o poskytnutí dotácie
50/2024
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Zmluva č. 1228/2024/OPR o poskytnutí dotácie - Chminianskonovovesský beh
67/2023
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1 000,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva č. 1191/2023/OPR o poskytnutí dotácie