portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
85/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
86/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
87/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
88/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
98,00 EUR
31.08.2020
Predmet: licencia eŠkola
89/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,91 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
90/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
418,66 EUR
31.08.2020
Predmet: energie Richterova
91/2020
faktúra
Štefan Ružič
41215273
200,00 EUR
13.10.2020
Predmet: výkopové práce projekt
92/2020
faktúra
Štefan Ružič
41215273
200,00 EUR
13.10.2020
Predmet: úprava terénu - ekochodník
93/2020
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
31,50 EUR
13.10.2020
Predmet: switch TP link
94/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
13.10.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
95/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
3,70 EUR
13.10.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
96/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
419,30 EUR
13.10.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
97/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
98/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
99/2020
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
579,60 EUR
13.10.2020
Predmet: grafické a tlačové služby
100/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
101/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
74,40 EUR
29.10.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
102/2020
faktúra
OXICO
11667958
436,35 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
103/2020
faktúra
OXICO
11667958
46,19 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
104/2020
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
491,15 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
105/2020
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
297,30 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
106/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
29,48 EUR
29.10.2020
Predmet: predlžovací kábel prívodný
107/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,40 EUR
29.10.2020
Predmet: telefón
108/2020
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
65,00 EUR
29.10.2020
Predmet: učíme sa s Új szó
109/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
338,40 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
110/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
86,58 EUR
29.10.2020
Predmet: školské tlačivá
111/2020
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
101,50 EUR
29.10.2020
Predmet: tonery
112/2020
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
65,20 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
113/2020
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
65,20 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
114/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
29.10.2020
Predmet: telefón
115/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
173,10 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
116/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.11.2020
Predmet: služby technika PO a BOZP
117/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
412,60 EUR
10.11.2020
Predmet: energie Richterova
118/2020
faktúra
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
268,82 EUR
10.11.2020
Predmet: interaktívny výučbový program
119/2020
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.11.2020
Predmet: licencia IVES
120/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
179,45 EUR
10.11.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
121/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
10.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
122/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
10.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
123/2020
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
10.11.2020
Predmet: licencia PC
124/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
387,05 EUR
10.11.2020
Predmet: stravné lístky
125/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,37 EUR
10.11.2020
Predmet: telefón
126/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
297,30 EUR
10.11.2020
Predmet: učebnice
127/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,51 EUR
10.11.2020
Predmet: školské ovocie
128/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
467,61 EUR
10.11.2020
Predmet: energie Richterova
129/2020
faktúra
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
268,82 EUR
10.11.2020
Predmet: interaktívny výučbový program
130/2020
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
1 750,00 EUR
10.11.2020
Predmet: dodávka a montáž dreveného prístrešku
131/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,70 EUR
27.11.2020
Predmet: revízia has.prístrojov a hydrantov
132/2020
faktúra
TheraComm s.r.o
36256820
44,74 EUR
27.11.2020
Predmet: nastavenie školského zvonenia
133/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
968,99 EUR
27.11.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
134/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
27.11.2020
Predmet: údržba softvéru
135/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
6,31 EUR
27.11.2020
Predmet: školské ovocie
136/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
190,70 EUR
27.11.2020
Predmet: učebnice
37/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
184,55 EUR
27.11.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
138/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
372,28 EUR
27.11.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
139/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,31 EUR
27.11.2020
Predmet: telefón
140/2020
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
137,05 EUR
27.11.2020
Predmet: tonery
141/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
27.11.2020
Predmet: telefón
142/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
101,54 EUR
27.11.2020
Predmet: toner
143/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
27.11.2020
Predmet: videoseminár
144/2020
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
27.11.2020
Predmet: jesenná deratizácia priestorov ZŠ a MŠ
145/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
146/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
26.01.2021
Predmet: redukcia k PC VGA
147/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
707,47 EUR
26.01.2021
Predmet: energie Richterova
148/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
26.01.2021
Predmet: telefon
149/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,48 EUR
26.01.2021
Predmet: školské ovocie
150/2020
faktúra
Info consult s.r.o
36007561
28,10 EUR
26.01.2021
Predmet: ID Prime
151/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
82,60 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.náklady stravovania
152/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
26.01.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
154/2020
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
92,81 EUR
26.01.2021
Predmet: toner
155/2020
faktúra
Pairdame Kft.
17,51 EUR
26.01.2021
Predmet: knihy
156/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,43 EUR
26.01.2021
Predmet: telefón
157/2020
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2021
Predmet: služby eGov
158/2020
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
169,40 EUR
26.01.2021
Predmet: učebné pomôcky
159/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
3,99 EUR
26.01.2021
Predmet: školské ovocie
160/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
728,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Notebook + tlačiareň
161/2020
faktúra
Miroslav Pálka
30977312
511,00 EUR
26.01.2021
Predmet: UP - záhradné plastové šachy
162/2020
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
271,00 EUR
26.01.2021
Predmet: darčekové predmety s potlačou - 70. výročie školy
201210696
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
101,54 EUR
26.01.2021
Predmet: dobropis k faktúre č. 142/2020
163/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
59,20 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.náklady stravovania
164/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
328,00 EUR
26.01.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska