portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
156/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
157/2013
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé Letá
31333176
26,65 EUR
16.05.2013
Predmet: Knihy pre prvákov
158/2013
faktúra
Rudolf Meliš - PRODOS
37129171
175,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Projekt dopravného značenia
159/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
21,43 EUR
13.06.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
160/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
13.06.2013
Predmet: Internet MŠ
163/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-711,46 EUR
13.06.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn
164/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre ZŠ
165/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,28 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
166/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
72,03 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
167/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
45,54 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
168/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
136,13 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
169/2013
faktúra
Casma, s.r.o.
46817549
140,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Oblečenie pre DHZ
170/2013
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
51,96 EUR
13.06.2013
Predmet: Servis krovinorezov
171/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
290,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
172/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP - máj 2013
174/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
176/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,15 EUR
13.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
177/2013
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
240,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Údržba PC na OcÚ a obnova zničených údajov MŠ
178/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK sklo do Nemšovej
179/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
294,27 EUR
13.06.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke
180/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
13.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
181/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - jún
182/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za máj 2013
161/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a železa 17.4.
162/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a a železa 7.5.
173/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
102,50 EUR
26.06.2013
Predmet: Odber zemného plynu
175/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,68 EUR
26.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky a interne OcÚ + telefónne poplatky MŠ
183/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
57,82 EUR
26.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
184/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a železa 13.6.
185/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a železa 24.5.
186/2013
faktúra
Peter Porubský - FIGURA
40499634
260,83 EUR
16.07.2013
Predmet: Čerpadlo na ČOV
187/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení
188/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
36,48 EUR
16.07.2013
Predmet: Vytýčenie vodovodu
189/2013
faktúra
Gajdoš Rastislav
40922456
30,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka benzínovej kosačky
190/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
16.07.2013
Predmet: Internet MŠ
191/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
33,06 EUR
16.07.2013
Predmet: Čistenie obrusov
192/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,40 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
193/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
46,79 EUR
16.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby do ZŠ
194/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,58 EUR
16.07.2013
Predmet: Školské potreby ŠKD
195/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
137,52 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
196/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
36,74 EUR
16.07.2013
Predmet: Školské potreby ZŠ
197/2013
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
3602204702
31,20 EUR
16.07.2013
Predmet: Kvalitatívne údaje o toku
198/2013
faktúra
KOPIA - JAMEK s.r.o.
31615741
50,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
199/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP jún 2013
200/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2Q 2013
201/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja jún 2013
202/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
260,14 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
203/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
204/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
302,54 EUR
16.07.2013
Predmet: Uloženie odpadu na skládku
205/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
94,17 EUR
16.07.2013
Predmet: Odber zemného plynu - júl
206/2013
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
145,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Oprava VOK
207/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,76 EUR
16.07.2013
Predmet: Telefón + internet OcÚ a telefón MŠ
208/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
40,54 EUR
16.07.2013
Predmet: Telefón OcÚ
210/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Digitálna kancelária - júl
211/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
16.07.2013
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
212/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
24,78 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
213/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
1 860,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Záloha na plastové okna
209/2013
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
306,90 EUR
06.09.2013
Predmet: Členský poplatok na rok 2013
214/2013
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
278,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Výbora a osadenie zábradlia na cintoríne
215/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,12 EUR
06.09.2013
Predmet: Pranie obrusov
216/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
56,46 EUR
06.09.2013
Predmet: Toner
217/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
55,20 EUR
06.09.2013
Predmet: Vodné
218/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
92,96 EUR
06.09.2013
Predmet: Vodné
219/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
220/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
61,73 EUR
06.09.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
221/2013
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
691,77 EUR
06.09.2013
Predmet: Nákup materiálového vybavenia DHZ
222/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
35,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Školské tlačivá
223/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
24,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
224/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
11,35 EUR
06.09.2013
Predmet: Tlačivá pre MŠ
225/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
06.09.2013
Predmet: Internet MŠ
226/2013
faktúra
SAD Trenčín, a.s.
36323977
214,58 EUR
06.09.2013
Predmet: Doprava DHZ na krajskú súťaž
227/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby - výkazy II.Q2013
228/2013
faktúra
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
117,56 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
229/2013
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
125,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
230/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
94,17 EUR
06.09.2013
Predmet: Plyn - zálohová platba
231/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2013
232/2013
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
7 844,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná a dvere KD
233/2013
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
4 355,76 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná MŠ - doplatok
234/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
235/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
27,87 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ