portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
zverejnené dokumenty: 6887
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
820221071
faktúra
MAFRA Slovakia, a.s.
51904446
578,00 EUR
11.01.2023
Predmet: hospodárske noviny
820221070
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
496,22 EUR
11.01.2023
Predmet: vývoz zeminy
820221069
faktúra
MT-VÝŤAHY,S.R.O.
36421235
144,00 EUR
11.01.2023
Predmet: revízia, servis výťahu
820221068
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
247,20 EUR
11.01.2023
Predmet: výkon profylaktiky za 11/2022, servisné práce
820221067
faktúra
František Jedlička
44929609
87,00 EUR
11.01.2023
Predmet: služba
820221066
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
561,75 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221065
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
76,01 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221064
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
2 277,84 EUR
11.01.2023
Predmet: servis MV RK028BI
820221063
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
27,60 EUR
11.01.2023
Predmet: servis MV RK067CP a RK626CP
820221062
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
27,37 EUR
11.01.2023
Predmet: SIPO za 11/2022
820221061
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
122,78 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221060
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
140,89 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221059
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
1 780,50 EUR
11.01.2023
Predmet: Synology NAS server
820221058
faktúra
JEŽOVICA RASTISLAV-OREX
35056711
121,09 EUR
11.01.2023
Predmet: pranie bielizne
820221057
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
41,80 EUR
11.01.2023
Predmet: za tlač a odosielanie dokumentov
820221056
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
3 346,80 EUR
11.01.2023
Predmet: servis a kalibrácia kolorimetrov
820221055
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za vypracovanie PD pre DSP a RP stavby
820221054
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
5 730,08 EUR
11.01.2023
Predmet: PHM
820221053
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
158,54 EUR
11.01.2023
Predmet: PHM
820221051
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
639,73 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221050
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
338,78 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221049
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
162,14 EUR
11.01.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820221048
faktúra
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
258,00 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava miešadla
820221047
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
7 751,33 EUR
11.01.2023
Predmet: asfaltovanie
820221046
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
3 233,55 EUR
11.01.2023
Predmet: asfaltovanie
820221045
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
7 392,55 EUR
11.01.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 11/2022
820221044
faktúra
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 357,00 EUR
11.01.2023
Predmet: licencia GIS na rok 2023
820221043
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
16,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za vyjadrenie
820221042
faktúra
USYS SLOVAKIA S.R.O.
44908806
937,38 EUR
11.01.2023
Predmet: poplatok za služby za 11/2022
820221041
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
32,40 EUR
11.01.2023
Predmet: za vytýčenie telekomunikačného vedenia
820221040
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
247,20 EUR
11.01.2023
Predmet: podpora APV
820221039
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
360,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Licencia pre Dispečing
820221038
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
294,90 EUR
11.01.2023
Predmet: servis regulačného ventilu
820221037
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 980,90 EUR
11.01.2023
Predmet: servisné práce na JCB 3CX
820221036
faktúra
MOTOR MARK
41903579
2 127,48 EUR
11.01.2023
Predmet: za opravu vozidla UNC 61
820221035
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
185,40 EUR
11.01.2023
Predmet: prístup na server za 11/2022
820221034
faktúra
IMAFEX, SPOL.S.R.O.
36396567
30,00 EUR
11.01.2023
Predmet: pripojenie do siete Internet-program - 12/2022
820221033
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 184,80 EUR
11.01.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 11/2022
820221032
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
240,00 EUR
11.01.2023
Predmet: účtovné a daňové poradenstvo za 11/2022
820221031
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,A.S.
35815256
534,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za zemný plyn
820221030
faktúra
Osadský urbársky spolok
42386276
31,00 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221029
faktúra
RÍMKAT.CIRKEV L.MICHAL
31920829
42,00 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221028
faktúra
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
00151866
65,89 EUR
11.01.2023
Predmet: ochrana objektov
820221027
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
444,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za službu BOZP, OPP a PZS
820221026
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
174,00 EUR
11.01.2023
Predmet: za služby v oblasti OOÚ 11/2022
820221025
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
11.01.2023
Predmet: poplatok za vyjadrenie
620220420
faktúra
MaS technik, s. r. o.
36401358
2 937,50 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220408
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
412,76 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220407
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
348,24 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220406
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
218,09 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220405
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
3 165,00 EUR
11.01.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620220404
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
714,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220403
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
11.01.2023
Predmet: chlorňan sodný
620220402
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
8 991,72 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220401
faktúra
TECHNIK ING. BUCHANEC
33576009
2 373,68 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220400
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
1 537,67 EUR
11.01.2023
Predmet: kamenivo
620220399
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
464,66 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220398
faktúra
DRAST, s. r. o.
36427578
22,68 EUR
11.01.2023
Predmet: rezivo
620220397
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
185,51 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220396
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
60,00 EUR
11.01.2023
Predmet: tlačivá
620220395
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
222,05 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220394
faktúra
FAST PLUS, S.R.O.
35712783
339,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kávovar
620220393
faktúra
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
30,70 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220392
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
6 836,70 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220391
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
2 318,57 EUR
11.01.2023
Predmet: kamenivo
620220390
faktúra
FAST PLUS, S.R.O.
35712783
978,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kávovary
620220389
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
8 343,76 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220388
faktúra
Alena Pištejová
50027140
648,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kancelársky papier
620220387
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
1 039,20 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220386
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
703,20 EUR
11.01.2023
Predmet: vodomer
620220385
faktúra
DRAST, s. r. o.
36427578
22,68 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220384
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
234,79 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220383
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
5 305,20 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220382
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
5 733,90 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220381
faktúra
Chemkostav, a.s.
36191892
1,20 EUR
11.01.2023
Predmet: vodomer MEITWIN DN50
620220380
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
714,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220379
faktúra
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
226,80 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220378
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
333,22 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220377
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
518,98 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220376
faktúra
DRAST, s. r. o.
36427578
332,64 EUR
11.01.2023
Predmet: rezivo