portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1065/922/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
214,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1064/921/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
3 600,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za právne služby
1063/920/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
3 200,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za zameranie a zhotovenie geometrických plánov
1062/919/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,83 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
1061/918/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
241,30 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za výzdobu
1060/917/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
319,36 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
1059/916/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pristavenie, zloženie, vývoz kontajnera
1058/915/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
223,56 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za práce s CAS T 815
1057/914/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
618,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
1056/913/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
326,40 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1055/912/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 375,44 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1054/911/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
2 160,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
1053/910/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
2 300,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za rez stromov
1052/909/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
109,20 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za externý manažment
1051/908/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,34 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
1050/907/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
76,15 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
1049/906/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
11,76 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1048/905/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
30,04 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1047/904/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
49,68 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1046/903/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
18,30 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody