portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Veľké Leváre
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 7768
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
114
faktúra
AB BANY s.r.o.
43858350
406,97 EUR
09.02.2015
Predmet: pracovné oblečenie - OcÚ
464
faktúra
AB BANY s.r.o.
43858350
18,00 EUR
09.07.2015
Predmet: potlač pracovného oblečenia - Ob. polícia
381
faktúra
AB BANY s.r.o.
43858350
659,32 EUR
01.06.2016
Predmet: pracovné oblečenie a obuv - OcÚ
FD 104
faktúra
ABC TERM, s.r.o.
35766883
166,80 EUR
03.03.2011
Predmet: spínač, servisná práca - kanalizácia
FD 76
faktúra
ABC TERM, s.r.o.
35766883
232,80 EUR
03.02.2012
Predmet: oprava čerpadla - kanalizácía
102
faktúra
ABC TERM, s.r.o.
35766883
2 320,20 EUR
14.02.2012
Predmet: výmena rozvodnej skrine na čerpadlách
334
faktúra
ABC TERM, s.r.o.
35766883
108,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Kontrolný servis ČS Závodská
31
objednávka
ABC TERM,s.r.o.
35766883
166,80 EUR
02.03.2011
Predmet: oprava kanalizácie
FD 51
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
39,88
16.02.2011
Predmet: toner
FD 52
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
178,99
16.02.2011
Predmet: toner ,údržba
16
objednávka
Abiset s.r.o.
36289141
39,88 EUR
02.03.2011
Predmet: toner
17
objednávka
Abiset s.r.o.
36289141
119,23 EUR
02.03.2011
Predmet: pravideľná údržba
FD 147
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
83,70 EUR
04.03.2011
Predmet: servisná práca
FD 148
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
27,20 EUR
04.03.2011
Predmet: servisná práca
FD 39
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
43,42 EUR
17.01.2012
Predmet: toner do tlačiarne - "Voľby do NR SR"
FD 40
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
339,80 EUR
17.01.2012
Predmet: tonere do tlačiarní - OcÚ
FD 48
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
106,75 EUR
25.01.2012
Predmet: toner do tlačiarne
154
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
43,42 EUR
07.03.2012
Predmet: toner do tlačiarne
291
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
280,22 EUR
18.05.2012
Predmet: toner do tlačiarne
780
faktúra
ABUSUS s.r.o.
44627700
120,00 EUR
22.11.2017
Predmet: beseda s autorom Branislavom Jobusom
265/2018
zmluva
Adam Vlčák
0,00 EUR
17.07.2018
Predmet: zmluva stočné
672
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
108,62 EUR
21.11.2012
Predmet: upratovací vozík - Kult. dom
77/2015
zmluva
Adriana Gálová
0,00 EUR
11.12.2015
Predmet: rámcová zmluva
227/2017
zmluva
Adriana Gálová
0,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Rámcová zmluva o spolupráci
147/2017
zmluva
Adriana Malíková
0,00 EUR
23.03.2017
Predmet: prenájom hrobového miesta
324
faktúra
Adrián Melaj BIZNIS PLUS
44086261
632,40 EUR
21.05.2015
Predmet: reprezent. hrnčeky, perá, tašky
436
faktúra
Adrián Melaj BIZNIS PLUS
44086261
234,00 EUR
15.06.2018
Predmet: hrnček s potlačou - Kult. dom
241
faktúra
Advokátska kancelária Kolíková
47239441
840,00 EUR
15.03.2019
Predmet: právne služby - konzultácie a poradenstvo
348/2019
zmluva
Advokátska kancelária Kolíková partners sro
70,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Zmluva o právnych službách
138/2017
zmluva
AFPM group, s.r.o.
0,00 EUR
01.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
212/2017
zmluva
AFPM Group, s. r. o.
0,00 EUR
20.10.2017
Predmet: stočné
545
faktúra
AGÁT DIESEL, s.r.o.
44382758
691,20 EUR
24.08.2015
Predmet: morenie podlahy - Kult. dom
546
faktúra
AGÁT DIESEL, s.r.o.
44382758
3 766,80 EUR
24.08.2015
Predmet: javisko - Kult. dom práce a dodávky na základe cenovej ponuky
547
faktúra
AGÁT DIESEL, s.r.o.
44382758
818,40 EUR
24.08.2015
Predmet: oprava podlahy javiska nad rámec - Kult. dom
710
faktúra
AGÁT DIESEL, s.r.o.
44382758
504,00 EUR
02.11.2015
Predmet: stolárske práce - dvere - Kult. dom
465
faktúra
Agentura av Antonín Vrba
49425757
151,96 EUR
15.07.2015
Predmet: DFF - výroba DVD, fotografie
378
faktúra
Agentura av Antonín Vrba
49425757
160,00 EUR
01.06.2016
Predmet: video práce a výroba DVD - Festival
567
faktúra
Agentúra UNI s.r.o.
44907524
160,00 EUR
03.09.2014
Predmet: vypracovanie POH
477
faktúra
Agentúra UNI s.r.o.
44907524
500,00 EUR
20.07.2015
Predmet: vyprac. žiadosti - Sanácia miest s nezákon. umiesntným odpadom
512
faktúra
AGG s.r.o.
36628476
264,00 EUR
28.07.2017
Predmet: vypracovanie posudku a práce - prepadnutá komunikácia - Krivá ul.
183
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
75,60 EUR
26.03.2012
Predmet: hosting stránky leváre.sk
158
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
97,20 EUR
08.03.2013
Predmet: Hosting stránky a prevádza domény-levare.sk
318
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
95,40 EUR
20.05.2014
Predmet: evidencia dodávateľských faktúr
130
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
19,80 EUR
16.02.2015
Predmet: prevádzka domény - levare.sk - r. 2015
334
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
75,60 EUR
28.05.2015
Predmet: hosting stránky - levare.sk
814
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
19,80 EUR
16.12.2015
Predmet: prevádzka domény - levare.sk
528
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
75,60 EUR
20.07.2016
Predmet: Hosting stránky - levare.sk
883
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
19,80 EUR
30.12.2016
Predmet: prevádzka domény 2017 - levare.sk
855
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
95,40 EUR
28.12.2017
Predmet: hosting stránky, prevádzka domény - levare.sk
380
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
75,60 EUR
31.05.2018
Predmet: Hosting stránky - levare.sk
234
faktúra
Aglo Solutions, s.r.o.
35973072
19,80 EUR
14.03.2019
Predmet: prevádzka domény - levare.sk
434
faktúra
AGROZDROJ s.r.o.
35770449
1 116,38 EUR
21.06.2017
Predmet: preddavok na opravu rúrovej siete - Štadión TJ
498
faktúra
AGROZDROJ s.r.o.
35770449
675,70 EUR
19.07.2017
Predmet: oprava rúrovej siete pri ZČS V5 vetvy H5 - doúčtovanie
307
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
36,00 EUR
29.05.2012
Predmet: pravidelná prehliadka počítačov
308
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
30,00 EUR
29.05.2012
Predmet: servisná práca
361
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
109,60 EUR
26.06.2012
Predmet: serv. práca, graf. karta
581
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
82,20 EUR
03.10.2012
Predmet: servisná práca
715
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
117,10 EUR
05.12.2012
Predmet: predlžovačka, rozbočovač - Kult. dom
716
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
936,72 EUR
05.12.2012
Predmet: počítač s prísluš. + servisná práca
40
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
258,00 EUR
17.01.2013
Predmet: oprava PCa rekonštrukcia dát
73
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
367,24 EUR
29.01.2013
Predmet: serv. práca + Office
101
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
174,60 EUR
08.02.2013
Predmet: serv. práca - zriadenie nového servera
759
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
880,00 EUR
11.12.2013
Predmet: počítač s príslušenstvom -SÚ
785
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
300,00 EUR
27.12.2013
Predmet: dodanie a pripojenie 3 k monitorov - OcÚ
187
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
369,60 EUR
26.03.2014
Predmet: celková údržba počítačov - CZA
188
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
139,20 EUR
26.03.2014
Predmet: servisná údržba - CZA
192
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
199,20 EUR
31.03.2014
Predmet: výmena hardisku - Kult. dom
193
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
229,20 EUR
31.03.2014
Predmet: údržba, inštal., zálohovanie-Kult. dom
241
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
161,40 EUR
14.04.2014
Predmet: nastavenie skenera - stav. úrad
242
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
274,60 EUR
14.04.2014
Predmet: nastavenie tlačiarne + servisné práce
339
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
75,00 EUR
03.06.2014
Predmet: vyplnenie dotaz. metodiky zaobstarávania SW
526
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
159,60 EUR
19.08.2014
Predmet: vyčistenie PC, HD test, nastav. vydial. pripojenia - OcÚ
584
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
99,60 EUR
10.09.2014
Predmet: servisné práce
616
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
84,60 EUR
30.09.2014
Predmet: servisná práca - nefunkčný internet
639
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
439,20 EUR
06.10.2014
Predmet: servisná práca-inštalácia windows 7, tlačiarne, súborov
673
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
129,60 EUR
22.10.2014
Predmet: inšt. certifikátov, obnova biznis bankingu-serv. práca
727
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
84,60 EUR
10.11.2014
Predmet: servisná práca-vyčistenie PC, odstránenie switchu
752
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
706,99 EUR
27.11.2014
Predmet: PC Fujitsu Esprimo, Microsoft Office - OcÚ
72
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
142,20 EUR
26.01.2015
Predmet: servisná práca
131
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
171,60 EUR
18.02.2015
Predmet: servisná práca
« naspäť 1234... 98 ďalej »