portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4362
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2071110636
faktúra
4Leaders s.r.o.
28144708
69,08 EUR
25.09.2020
Predmet: Import FA z XML
000055
faktúra
AAFA s.r.o.
44298676
324,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Toner
271/2018
oznam
ABCOM Košice s.r.o.
46112961
3 159,12 EUR
22.06.2018
Predmet: Vybudovanie kamerového systému
20180369
faktúra
ABCOM Košice s.r.o.
46112961
3 576,12 EUR
20.08.2018
Predmet: dodávka materiálu a prác
20190548
faktúra
ABCOM Košice s.r.o.
46112961
1 151,04 EUR
17.09.2019
Predmet: dodávka mat. a prác
47/14
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
629,28 EUR
14.03.2014
Predmet: pracovné oblečenie
75/15
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
240,00 EUR
19.08.2015
Predmet: relaxačný vankúšik
199/16
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
974,40 EUR
22.06.2016
Predmet: prac.odev
196/16
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
871,32 EUR
22.06.2016
Predmet: prac.odev
214/16
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
232,20 EUR
12.08.2016
Predmet: obuv
174/18
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
820,36 EUR
13.04.2018
Predmet: pracovné odevy
166/19
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
1 220,34 EUR
29.03.2019
Predmet: teflónový obrus
451/20
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
1 154,59 EUR
07.10.2020
Predmet: Spotrebný materiál
21FVA00245
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
1 194,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Jednofarebná deka - 50 ks
2201/54
faktúra
Adam Krajčovič
53562062
350,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Ochranný krém+dezinfekcia
23015
faktúra
AF tender, s.r.o.
47707780
550,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Nákup konvektomatu
2103
faktúra
Agentúra vzdelávania-AgV s.r.o.
52768139
49,00 EUR
03.03.2023
Predmet: ONLINE Webinár: Majetok-ekonomické minimum
3204518
faktúra
AirShop s.r.o.
47907126
217,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Čistič vzduchu
1212004254
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 893,10 EUR
07.10.2020
Predmet: Učebnice
1212005292
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 312,30 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
1212104079
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 376,10 EUR
07.07.2021
Predmet: Učebnice
1112103278
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 376,10 EUR
13.10.2021
Predmet: Učebnice
1212204852
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
913,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Pracovné zošity
1212305344
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
2 560,80 EUR
22.06.2023
Predmet: Učebnice 1.-4. ročník
1212405496
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 546,60 EUR
08.07.2024
Predmet: Objednávka učebníc
1212410281
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
323,40 EUR
04.11.2024
Predmet: Učebnica matematiky pre 2. ročník 1. časť
741642011
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka
530332013
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
07.02.2013
Predmet: predplatné
82628/2014
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
26.02.2014
Predmet: záloha za predplatné publikácie
120082018
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
20.03.2018
Predmet: publikácia
52345/2015
faktúra
AJFA-AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
05.02.2015
Predmet: Záloha na predplatné publikácií
42323/2016
faktúra
AJFA-AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
08.03.2016
Predmet: predplatné publikácie
71987/2017
faktúra
AJFA-AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
18.01.2017
Predmet: predplatné publikácie
20182612
faktúra
AJFA-AVIS, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
26.04.2018
Predmet: publikácie - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
41746/2019
faktúra
AJFA-AVIS, s.r.o.
31602436
58,80 EUR
17.09.2019
Predmet: publikácia
2018011
faktúra
AK BOOKS s.r.o.
45963177
16,50 EUR
27.06.2018
Predmet: knihy
2019008
faktúra
AK BOOKS s.r.o.
45963177
38,50 EUR
03.04.2019
Predmet: knihy
2019012
faktúra
AK BOOKS s.r.o.
45963177
25,00 EUR
16.05.2019
Predmet: knihy
2000102530
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
555,15 EUR
11.06.2021
Predmet: Tabule
210105040
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
294,99 EUR
13.10.2021
Predmet: Za tovar: Allboards tabule
210105233
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
294,99 EUR
13.10.2021
Predmet: Allboards tabule
213/2019
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
66,39 EUR
04.08.2020
Predmet: Poistné
511075121
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
100,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Poistka
511032179
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
66,39 EUR
03.11.2020
Predmet: Poistenie
511075121
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
100,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Komplexné poistenie podnikateľov
511032179
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
66,39 EUR
14.10.2021
Predmet: Poistka
511075121
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
100,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Poistka
511032179
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
66,39 EUR
28.09.2022
Predmet: Poistka
511075121
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
100,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Poistka
511032179
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
66,39 EUR
05.10.2023
Predmet: Poistka
511075121
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
100,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Komplexné poistenie podnikateľov
511032179
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
66,38 EUR
06.11.2024
Predmet: Poistenie podnikateľských rizík od 27.10.2024 do 26.10.2025
5223149837
faktúra
alza.sk
36562939
522,49 EUR
07.07.2023
Predmet: Kuchynský robot
5221233496
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
422,50 EUR
13.10.2021
Predmet: Regál KOVONA FUTUR
14032011
faktúra
Alžbeta Berecová
43658504
105,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Ochranný krém
1210/2016/A
faktúra
Alžbeta Berecová
43658504
119,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Petra gél
19112018/A
faktúra
Alžbeta Berecová
43658504
238,00 EUR
17.01.2019
Predmet: ochranný krém na ruky
3/2011
faktúra
Andrejčák Juraj
14355591
170,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Servis Minolta
22082012/32
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
274,30 EUR
25.09.2012
Predmet: servis kancelárskej techniky
18012013/6
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
320,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Merania v NN rozvodni a rozvádzačoch objektu
0202201310
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
356,80 EUR
14.02.2013
Predmet: oprava kancelárskej techniky
09012014/2
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
327,20 EUR
26.02.2014
Predmet: spotrebný materiál pre kancelársku techniku
15012014/3
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
298,00 EUR
26.02.2014
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu pre kancelársku techniku
05032014/18
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
155,00 EUR
14.03.2014
Predmet: tonery
21012015/6
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
548,90 EUR
09.02.2015
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotrebného mat.kancelárskej techniky
19022015/11
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
8 080,00 EUR
09.03.2015
Predmet: oprava a údržba elektrických zaridení
05032015/16
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
137,80 EUR
09.03.2015
Predmet: dovoz,dodanie a výmena spotrebného materiálu kancelárskej techniky
03072015/43
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
280,00 EUR
19.08.2015
Predmet: OPaOS elektrického zariadenia PC učebňa
03072015/42
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
22,00 EUR
19.08.2015
Predmet: dodanie spotrebného materiálu kancelárskej techniky
2408201548
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 085,00 EUR
07.10.2015
Predmet: OPaOS elektrických zariadení
2409201558
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
159,81 EUR
12.10.2015
Predmet: dovoz. dodanie a výmena spotr.materiálu kancelárskej techniky
1011201567
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
114,00 EUR
23.11.2015
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr. mat. kancelárskej techniky
0402201610
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
175,50 EUR
08.03.2016
Predmet: dovoz, dodanie a a výmena spotrebného materiálu kanc.techniky
0402201611
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
124,40 EUR
08.03.2016
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr.kanc. techniky
0103201620
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
83,40 EUR
25.04.2016
Predmet: dovoz, výmena spotr.mat. kancelárskej techniky
1603201623
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
259,30 EUR
25.04.2016
Predmet: tonery
2203201625
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
127,00 EUR
25.04.2016
Predmet: spotr.materiál kancelárskej techniky
1404201631
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
133,24 EUR
09.05.2016
Predmet: dovoz, dodanie, výmena spotr.materiálu kancelárskej techniky
2804201637
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
197,15 EUR
09.05.2016
Predmet: dovoz,dodanie, výmena spotr.mat. kancelárskej techniky
1404201631
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
133,24 EUR
26.05.2016
Predmet: dodanie, výmena, dovozu spotr. mat. kancelárskej techniky
« naspäť 1234... 55 ďalej »