portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23423
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016181
faktúra
Mobilní planerarium
88324494
219,50 EUR
12.12.2016
Predmet: zábavno vzdelávací program
MŠ 85/2021
faktúra
Marek Byrtus - Svet masiek
87508486
341,67 EUR
22.03.2021
Predmet: učebné pomôcky
30/2021
objednávka
Marek Byrtus - Svet masiek
87508486
341,67 EUR
19.03.2021
Predmet: masky, kostýmy pre deti
MŠ 75/2021
faktúra
Marek Byrtus - Svet masiek
87508486
290,20 EUR
19.03.2021
Predmet: kostýmy pre deti - včielka
22/2021
objednávka
Marek Byrtus - Svet masiek
87508486
290,20 EUR
11.03.2021
Predmet: kostýmy pre deti - včielka
299/2019
faktúra
Marek Byrtus - Svet masiek
87508486
206,35 EUR
26.09.2019
Predmet: Kuchárské čapice -detské
201810836
faktúra
Marek Byrtus - Svet masiek
87508486
372,64 EUR
22.03.2018
Predmet: Kostým - piráti 17 Ks
27/2018
objednávka
Marek Byrtus - Svet masiek
87508486
372,64 EUR
20.03.2018
Predmet: Kostýmy
201707868
faktúra
Marek Byrtus - Svet masiek
87508486
298,08 EUR
10.04.2017
Predmet: Indiánske masky - Indiánka Indiánske parochne s čelenkou
32/2017
objednávka
Marek Byrtus - Svet masiek
87508486
298,08 EUR
10.04.2017
Predmet: Indiánske masky - Indiánka Indánska parochňa s čelenkou
72/2019
faktúra
BAMBILON - Inb. Peter Burda
73265365
137,62 EUR
21.03.2019
Predmet: Molitánové matrace
2014
objednávka
ASERTIV agentúra
699438
100,00 EUR
11.03.2014
Predmet: školenie - verejné obstarávanie
012013
faktúra
ASERTIV agentúra
699438
11,00 EUR
29.05.2013
Predmet: metodická príručka zákon o vere. obst.
14/2013
objednávka
ASERTIV agentúra
699438
11,00 EUR
16.05.2013
Predmet: metodická príručka - zákon o verejnom obstarávani
422013
faktúra
ASERTIV agentúra
699438
40,00 EUR
18.03.2013
Predmet: seminár Verejné obstarávanie
228/2020
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
180,21 EUR
17.09.2020
Predmet: poistenie - úrazové
349/2019
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
17,80 EUR
11.11.2019
Predmet: úrazové poistenie
348/2019
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
17,80 EUR
05.11.2019
Predmet: Doplatok poistného - úrazové
231/2019
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
132,41 EUR
24.07.2019
Predmet: úrazové poistenie detí
2503000203
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
11,33 EUR
26.10.2018
Predmet: úrazové poistenie - doplatok
2503000203
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
139,05 EUR
30.08.2018
Predmet: úrazové poistenie
2503000203
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
38,11 EUR
06.12.2017
Predmet: poistenie - úrazové - doplatok
25030002033558
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
100,94 EUR
13.09.2017
Predmet: úrazové poistenie
2503000203
zmluva
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
100,94 EUR
12.12.2016
Predmet: Poistka - skupinové úrazové pistenie
2503000203
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
2,06 EUR
12.12.2016
Predmet: úrazové poistenie -doplatok
2503000203
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
98,88 EUR
26.08.2016
Predmet: úrazové poistenie - detí
2503000203
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
99,91 EUR
17.09.2015
Predmet: Úrazové poistenie detí
2503000203
zmluva
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
101,49 EUR
21.11.2013
Predmet: vyúčtovanie úrazového poistenia
2503000203
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
103,00 EUR
27.09.2013
Predmet: poistenie úrazové detí
2503000203
faktúra
Uniqa poisťovňa, a.s.
653501
105,06 EUR
20.09.2012
Predmet: poistenie detí - úrazové
MŠ 142/2025
faktúra
TOBATECH s.r.o.
56671750
117,40 EUR
29.05.2025
Predmet: servis, tlačiarní a interaktívnej tabule
MŠ 34/2025O
objednávka
TOBATECH s.r.o.
56671750
28.05.2025
Predmet: oprava a servis tlačiarní a interaktívnej tabule
MŠ 30/2025O
objednávka
Jana Kuzevičová
56146884
330,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Kosenie areálov škôl
MŠ 387/2024
faktúra
Jana Kuzevičová
56146884
230,00 EUR
12.12.2024
Predmet: odvoz biologického odpadu - nahrabané lístie
MŠ 128/2024
objednávka
Jana Kuzevičová
56146884
230,00 EUR
22.11.2024
Predmet: odvoz lístia
MŠ 343/2024
faktúra
Jana Kuzevičová
56146884
90,00 EUR
20.11.2024
Predmet: kosenie + odvoz odpadu
MŠ 123/2024
objednávka
Jana Kuzevičová
56146884
90,00 EUR
05.11.2024
Predmet: kosenie a odvoz lístia
MŠ 222/2024
faktúra
Jana Kuzevičová
56146884
330,00 EUR
08.08.2024
Predmet: kosenie areálov škôl
MŠ 221/2024
faktúra
Jana Kuzevičová
56146884
80,00 EUR
08.08.2024
Predmet: oprava rosného zariadenia
MŠ 75/2024
objednávka
Jana Kuzevičová
56146884
330,00 EUR
31.07.2024
Predmet: kosenie areálov škôl + odvoz vzniknutého odpadu
MŠ 180/2024
faktúra
Jana Kuzevičová
56146884
330,00 EUR
27.06.2024
Predmet: kosenie areálov materských škôl
MŠ 153/2024
faktúra
Jana Kuzevičová
56146884
330,00 EUR
10.06.2024
Predmet: orez konárov
MŠ 61/2024
objednávka
Jana Kuzevičová
56146884
330,00 EUR
10.06.2024
Predmet: kosenie areálov škôl + odvoz odpadu
MŠ 128/2024
faktúra
Jana Kuzevičová
56146884
330,00 EUR
14.05.2024
Predmet: kosenie areálov škôl
MŠ 42/2024
objednávka
Jana Kuzevičová
56146884
330,00 EUR
14.05.2024
Predmet: orez stromov
MŠ 34/2024
objednávka
Jana Kuzevičová
56146884
330,00 EUR
29.04.2024
Predmet: kosenie areálov škôl + odvoz odpadu
MŠ 315/2024
faktúra
EliteHealthCare s. r. o.
55868410
400,00 EUR
05.11.2024
Predmet: školenie - prvá pomoc
MŠ 113/2024
objednávka
PZS EliteHealthCare s.r.o.
55868410
400,00 EUR
14.10.2024
Predmet: vzdelávanie zamestnancov - PRVÁ POMOC
MŠ 147/2024
faktúra
LeDia creative s.r.o.
55310435
160,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Náučné tabule
MŠ 146/2024
faktúra
LeDia creative s.r.o.
55310435
2 740,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Náučné tabule na školský dvor
MŠ 48/2024
objednávka
LeDia creative s.r.o.
55310435
160,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Náučné tabule - Dopravné prostriedky
MŠ 36/2024
objednávka
LeDia creative s.r.o.
55310435
2 740,00 EUR
09.05.2024
Predmet: náučné exterierové tabule
MŠ 86/2025
faktúra
SABE, spol. s.r.o.
552500
83,00 EUR
10.04.2025
Predmet: medaile pre deti odchádzajúce do ZŠ
400/2023
faktúra
EDUQ s.r.o.
54611296
461,10 EUR
16.01.2024
Predmet: tričká - Vnímajkovia
MŠ 400/2023
faktúra
EDUQ s.r.o.
54611296
461,10 EUR
22.12.2023
Predmet: tričká - vnímajkovia
MŠ 111/2023
objednávka
EDUQ s.r.o.
54611296
461,10 EUR
23.11.2023
Predmet: tričká VNÍMAJKOVIA
MŠ 234/2023
faktúra
EDUQ s.r.o.
54611296
2 431,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Kufrík KOMPLET so vzdelávaním - VNÍMAJKOVIA, tričká pre deti a učiteľky
MŠ 20/2023
objednávka
EduQ s.r.o.
54611296
2 603,20 EUR
24.03.2023
Predmet: Vnímjkovia
384/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
80,50 EUR
28.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
385/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
80,50 EUR
28.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
552
objednávka
Fuudi a.s.
54256411
80,50 EUR
28.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
542V
objednávka
Fuudi a.s.
54256411
80,50 EUR
28.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
373/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
119,40 EUR
21.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
372/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
119,40 EUR
21.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
522V
objednávka
Fuudi a.s.
54256411
119,40 EUR
20.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
532
objednávka
Fuudi a.s.
54256411
119,40 EUR
20.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
355/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
134,33 EUR
08.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
354/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
101,58 EUR
08.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
507
objednávka
Fuudi a.s.
54256411
101,58 EUR
06.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
497V
objednávka
Fuudi a.s.
54256411
134,33 EUR
06.11.2024
Predmet: Mrazené potraviny
311/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
177,24 EUR
11.10.2024
Predmet: Mrazené potraviny
310/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
53,34 EUR
11.10.2024
Predmet: Mrazené potraviny
440V
objednávka
Fuudi a.s.
54256411
53,34 EUR
09.10.2024
Predmet: Mrazené potraviny
452
objednávka
Fuudi a.s.
54256411
177,24 EUR
09.10.2024
Predmet: Mrazené potraviny
278/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
85,57 EUR
19.09.2024
Predmet: Mrazené potraviny
279/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
85,57 EUR
19.09.2024
Predmet: Mrazené potraviny
412
objednávka
Fuudi a.s.
54256411
85,57 EUR
18.09.2024
Predmet: Mrazené potraviny
400V
objednávka
Fuudi a.s.
54256411
85,57 EUR
18.09.2024
Predmet: Mrazené potraviny
263/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
291,42 EUR
09.09.2024
Predmet: Mrazené potraviny
262/2024
faktúra
Fuudi a.s.
54256411
232,08 EUR
09.09.2024
Predmet: mrazené potraviny
« naspäť 1234... 293 ďalej »