portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10818
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
333/25
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
249,01 EUR
30.06.2025
Predmet: servis vozidla Škoda Octavia
332/25
faktúra
Lindstrom
35742364
58,65 EUR
30.06.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
331/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
418,59 EUR
30.06.2025
Predmet: odvoz a likvidácia drevnej hmoty a staveb.odpadu
330/25
faktúra
AB Comp s.r.o.
36791415
79,95 EUR
30.06.2025
Predmet: KAM zdroj
329/25
faktúra
O2 Slovakia
35848863
264,00 EUR
30.06.2025
Predmet: mobilné telefony
328/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
912,00 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby 4/25
327/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
2 312,40 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby -Projekt novej školy
326/25
faktúra
Slavomír Sedlák
43563058
165,00 EUR
30.06.2025
Predmet: skákaci hrad prenájom
325/25
faktúra
Bežecký klub Hodonín
64479285
300,00 EUR
30.06.2025
Predmet: rozhodcovský servis pri závode Mravenčarska míla
324/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
82,05 EUR
30.06.2025
Predmet: voda osada
323/25
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
118,08 EUR
30.06.2025
Predmet: inf. tabuľa o projekte-chodník
322/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
912,00 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby 8/24
321/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
648,00 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby 9/24
320/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
480,00 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby -Projekt novej školy
319/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 344,00 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby-Projekt novej školy
18
objednávka
KOVOSTAV SK, s.r.o.
46049002
6 337,42 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si modernizáciu strešnej krytiny a dažďových zvodov na dome smútku
17
objednávka
MAJAKOV s.r.o.
47470739
11 961,75 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž nového výdajníka na vodu
16
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
1 980,61 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž elekt. rozvádzača na parkovisku
OcÚ/PŠ/2025/136/2262
zmluva
Slovenská inovačná a energetická agentúra
00002801
416 345,60 EUR
23.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ"
OcÚ/PŠ/2025/135/2244
zmluva
Slovenská inovačná a energetická agentúra
00002801
902 568,24 EUR
23.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP "Zníženie energetickej účinnosti budovy obecného úradu"
OcÚ/PŠ/2025/370/2817/BR
zmluva
Kovostav SK s.r.o.
46049002
39 910,51 EUR
12.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Modernizácia a rekonštrukcia strechy domu smútku a priľahlých spevnených plôch“
318/25
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
1 014,75 EUR
09.06.2025
Predmet: právne služby
317/25
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
430,50 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz odpadu - textílie
316/25
faktúra
Technické služby Senica a.s.
36228443
29,70 EUR
09.06.2025
Predmet: uloženie odpadu - textílie
315/25
faktúra
Miroslav Hanuliak - LASER4YOU
52351092
120,00 EUR
09.06.2025
Predmet: drevené medaile .Mravenčarska míla
314/25
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
710,00 EUR
09.06.2025
Predmet: zájazd dôchodci do Veľkého Medera
313/25
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
79,95 EUR
09.06.2025
Predmet: revízia elektrocentrály pre DHZ
312/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
3 536,25 EUR
09.06.2025
Predmet: právne služby
311/25
faktúra
SLOVIMM s.r.o.
36221031
24 609,19 EUR
09.06.2025
Predmet: atletická rovinka
310/25
faktúra
Fyzická osoba
40483011
5 840,00 EUR
09.06.2025
Predmet: polopisné a výškopisné zameranie komunikácií a chodníkov
309/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
11,22 EUR
09.06.2025
Predmet: internet
308/25
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
29,64 EUR
09.06.2025
Predmet: dosky so štátnym znakom
307/25
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
246,00 EUR
09.06.2025
Predmet: oprava dávkovača na vodu
306/25
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
445,10 EUR
09.06.2025
Predmet: kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantov v KD
305/25
faktúra
DECATLON SK s.r.o.
47658827
60,45 EUR
09.06.2025
Predmet: stojan na bicykel ku ZS
304/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,23 EUR
09.06.2025
Predmet: elektricka energia 591
303/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
09.06.2025
Predmet: vodne a stočné lekáreň
302/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
09.06.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
301/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
09.06.2025
Predmet: prenájom zariadenia
300/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
48,83 EUR
09.06.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 5/25
299/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
-12,06 EUR
09.06.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
298/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
09.06.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 4/25
297/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
59,32 EUR
09.06.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
296/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
195,95 EUR
09.06.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
295/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
09.06.2025
Predmet: lesný hospodár 4/25
294/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
398,00 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz a likvidácia drevnej hmoty
293/25
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
307,50 EUR
09.06.2025
Predmet: výmena kovania na dverách v ZS
292/25
faktúra
PAPERA
46082182
285,80 EUR
09.06.2025
Predmet: čistiace prostriedk OcU, KD, VC
291/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
09.06.2025
Predmet: servis počítačovej siete a techniky
290/25
faktúra
O2 Slovakia
35848863
183,01 EUR
09.06.2025
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
289/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
09.06.2025
Predmet: údržba kanalizácie 4/25
288/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 873,55 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
287/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
147,60 EUR
09.06.2025
Predmet: kuchynsky odpad
286/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 463,27 EUR
09.06.2025
Predmet: množstevný zber + poplatok za uloženie
285/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
09.06.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 4/25
284/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné a stočné Voľnočasové centrum
283/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
282/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
09.06.2025
Predmet: ZS elektricka energia
281/25
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 557,07 EUR
09.06.2025
Predmet: prevádzkovanie VO 4/25
280/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
974,16 EUR
09.06.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 4/25
279/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné a stočné KD
278/25
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
241,08 EUR
09.06.2025
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
277/25
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
302,00 EUR
06.06.2025
Predmet: stravovanie dôchodci
276/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn 591
275/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn 591
274/25
faktúra
SPP
35815256
1 183,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn KD
273/25
faktúra
SPP
35815256
160,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn zdravotné stredisko
272/25
faktúra
SPP
35815256
125,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
271/25
faktúra
SPP
35815256
452,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn OcU
270/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
269/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
268/25
faktúra
SPP
35815256
358,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn MŠ
267/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn lekareň
266/25
faktúra
SPP
35815256
348,00 EUR
06.06.2025
Predmet: ŠK plyn
265/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,22 EUR
06.06.2025
Predmet: telefonny poplatok OcU, internet ŠK
264/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK 3/25
263/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK 4/25
262/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
206,78 EUR
06.06.2025
Predmet: povrchová voda
261/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
06.06.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
260/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
06.06.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 5/25
« naspäť 1234... 136 ďalej »