portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Cífer
Trnavský kraj, okres Trnava
zverejnené dokumenty: 22709
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
186/2025
zmluva
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
944 061,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z470/CC00/2025
185/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
2 535,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 200/650/2024
184/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
99 398,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 200/649/2024
234
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
599
faktúra
Elissha s.r.o.
54933161
430,50 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmena PD- druhý blok ZŠ
608
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
607
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
90,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD , uzemnenie alternátora
233
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
90,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
606
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
856,80 EUR
30.06.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,jún
605
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
924,25 EUR
30.06.2025
Predmet: Preprava autobusom 14.6.a 23.6.2025
232
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
924,25 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
604
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
165,64 EUR
30.06.2025
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toaletný papier
231
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
165,63 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
603
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
50,43 EUR
30.06.2025
Predmet: Nabíjačka Samsung+prevodník
230
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
50,42 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
602
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
30.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /19.5.2025-15.6.2025/
601
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
30.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /19.5.2025-15.6.2025/
600
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
276,31 EUR
30.06.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
229
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
0,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
598
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
98,25 EUR
25.06.2025
Predmet: Výmena regulátora vzduchu
« naspäť 1234... 1136 ďalej »