portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3697
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
S322403362
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
66,47 EUR
09.03.2012
Predmet: Posypová soľ, náustky
S 2012-13
faktúra
DE - Dominik Eordeogh
50,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Kontrola elektrospotrebiča, vypracovanie protokolu k vyradeniu
9/9/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
162,15 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/9/sj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
167,04 EUR
19.09.2023
Predmet: pekárenský tovar
9/9/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
321,61 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
99/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
27.06.2024
Predmet: dodávka plynu pre kotol.
99/2023
faktúra
Elephant smile, s.r.o
45262217
856,00 EUR
11.07.2023
Predmet: hracie prvky na škol.dvor
99/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
05.08.2022
Predmet: plyn 8/2022
99/2021
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
214,03 EUR
30.09.2021
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
99/2020
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
134,50 EUR
07.08.2020
Predmet: 32 ks jedálenské kupóny + balné a doprava
99/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
12.07.2019
Predmet: stravné lístky 6/2019
99/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
28.08.2018
Predmet: telefón internet 7/2018 ŠJ
99/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
06.09.2017
Predmet: plyn 08/2017 pre ŠJ
99/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
22.07.2016
Predmet: telefón internet MŠ 06/2016
99/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
49,20 EUR
13.07.2015
Predmet: modul na SEPA platby HB0063 k mzdovému programu vema
99/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
11.08.2014
Predmet: plyn pre ŠJ 08/2014
9904927901
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
14.05.2012
Predmet: Slovak Telekom, a.s. internet Tubo 2 DSL Wifi Router
9/8/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
173,17 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/8/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
108,42 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/8/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
116,53 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
98/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
239,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Komplexná školská agenda pre MŠ – licencia na 12 mesiacov a odborná a metodická starostlivosť
98/2023
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
11.07.2023
Predmet: služby technika BTS a PO II.Q.23
98/2022
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
292,46 EUR
05.08.2022
Predmet: servis výťahov 3Q.22
98/2021
faktúra
Rastislav Halinkovič
48157457
40,00 EUR
30.09.2021
Predmet: oprava elektroinštlácie v ŠJ
98/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
28,00 EUR
07.08.2020
Predmet: dodávka ZP pre ŠJ
98/2019
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
12.07.2019
Predmet: činnosť zodp.osoby 7/2019
98/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,27 EUR
28.08.2018
Predmet: telefón internet 7/2018 MŠ
98/2017
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
06.09.2017
Predmet: účtovníctvo 06/2017
98/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
22.07.2016
Predmet: telefón internet ŠJ 06/2016
98/2015
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
13.07.2015
Predmet: služby technika BTS a PO II. štvrťrok 2015
98/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-221,62 EUR
11.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ pri MŠ za obdobie 19.07.2013 až 18.07.2014 PREPLATOK
98/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
15.07.2014
Predmet: Termming prevádzka kotolne 06/2014
9/7/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
318,44 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/7/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
89,90 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/7/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,00 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9756672556
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,67 EUR
08.01.2014
Predmet: telefón internet MŠ za 11/2013
9756672532
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
52,39 EUR
08.01.2014
Predmet: telefón internet ŠJ za 11/2013
9752799189
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
03.09.2013
Predmet: ŠJ telefón internet za 07 2013
9750872462
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,99 EUR
20.06.2013
Predmet: telefón internet MŠ za 05/2013
9747942714
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,85 EUR
19.03.2013
Predmet: Telefón internet MŠ za 02/2013
9735068497
faktúra
T Com Slovak Telekom
32,60 EUR
20.02.2012
Predmet: telefón a internet ŠJ 01/2012
97/2024
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
12.06.2024
Predmet: revízia detského ihriska
97/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
11.07.2023
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
97/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
36,30 EUR
28.07.2022
Predmet: 6x Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, s poštovným a balným
97/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
665,89 EUR
30.09.2021
Predmet: dodávka plynu
97/2020
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
103,80 EUR
07.08.2020
Predmet: Savo originál 8346 – 20 ks, Domestos – 10 ks, Fixinela – 20 ks.
97/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,67 EUR
12.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby MŠ 6/2019
97/2018
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
350,34 EUR
28.08.2018
Predmet: 93x jedálny kupón v jednotkovej nominálnej hodnote 3,60 EUR s poplatkom za doručenie a balné
97/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
10,63 EUR
20.07.2017
Predmet: TERMMING refakturácia kontroly a servisu has. prístrojov a pož. vodovodov kotolne
97/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
22.07.2016
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba 06/2016
97/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ 07/2015
97/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
57,71 EUR
15.07.2014
Predmet: kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov kotolne
9/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
175,24 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/6/sj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
292,89 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/6/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
101,64 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
96/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
100,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dezinsekcia - odstraňovanie sršnieho hniezda
96/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
11.07.2023
Predmet: telekom.služby pre MŠ
96/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
28.07.2022
Predmet: dodávka plynu 6/2022
96/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
24.09.2021
Predmet: prevádzka kotolne 8/2021
96/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
16.07.2020
Predmet: prevádzka kotolne
96/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
12.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby ŠJ pri MŠ 6/2019
96/2018
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
51,55 EUR
28.08.2018
Predmet: revízia výťahov ŠJ
96/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,32 EUR
20.07.2017
Predmet: ŠEVT školské tlačivá, 6x triedna kniha, 6x evidencia dochádzky detí MŠ, 40x osobný spis dieťaťa, 1x poštovné a balné
96/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
13.07.2015
Predmet: prevádzka kotolne 06/2015
96/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
254,10 EUR
15.07.2014
Predmet: voda úžitková 28.05. až 24.06.2014
9/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
130,42 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/5/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
99,98 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/5/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
85,40 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
95/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
643,33 EUR
12.06.2024
Predmet: elektrina 5/2024
95/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
11.07.2023
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
95/2021
faktúra
BVS, a.s.
35850370
73,33 EUR
24.09.2021
Predmet: vodné, stočné, zrážky
95/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
34,28 EUR
16.07.2020
Predmet: tlačoviny
95/2019
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Služby technika BTS PO za II.štvrťrok 2019
95/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
28.08.2018
Predmet: plyn 8/2018 pre ŠJ pri MŠ
95/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
139,00 EUR
20.07.2017
Predmet: ŠEVT komplexná školská agenda pre materské školy - licencia platná 36 mesiacov so zľavou
95/2016
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
22.07.2016
Predmet: služby technika BTS a PO II/2016
95/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
13.07.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 06/2015
95/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,30 EUR
15.07.2014
Predmet: školské tlačoviny: 6x Triedna kniha, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, 60x Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie, poštovné a balné
9/4/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
53,56 EUR
24.09.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/4/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
145,48 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
« naspäť 1234... 47 ďalej »