portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Brodzany
Trenčiansky kraj, okres Partizánske
zverejnené dokumenty: 4094
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20250046
faktúra
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
492,00 EUR
22.06.2025
Predmet: VO Detské ihrisko
5590046525,5570051302
faktúra
DIVES,príspevková org MV SR
00162957
121,77 EUR
22.06.2025
Predmet: softwér winibeu
2025093
faktúra
BOMAT s.r.o.
36235288
129,15 EUR
22.06.2025
Predmet: zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
2025314
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
263,60 EUR
22.06.2025
Predmet: odvoz VOK
6816385238
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
28,89 EUR
22.06.2025
Predmet: doplatok poistné bytovky
6816385414
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
28,89 EUR
22.06.2025
Predmet: doplatok poistné bytovky
6816385369
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
28,89 EUR
22.06.2025
Predmet: doplatok poistného bytovky
6816385465
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31595545
28,89 EUR
22.06.2025
Predmet: doplatok poistné bytovky
20250311
faktúra
Igor Rybnikár hudobné nástroje ePlay
43577652
203,90 EUR
22.06.2025
Predmet: nástrojový kábel, nátrubok
2250018391
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-20,14 EUR
22.06.2025
Predmet: elkektrina str.hôrka preplatok
2250018390
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-19,09 EUR
22.06.2025
Predmet: elektrina mš preplatok
2250018389
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-0,62 EUR
22.06.2025
Predmet: elektrina OcU preplatok
22500018388
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-116,06 EUR
22.06.2025
Predmet: elektrina VO preplatok
51012725
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 854,04 EUR
22.06.2025
Predmet: odvoz odpadu 200301
1020250276
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
176,30 EUR
22.06.2025
Predmet: bozp a preventivár
4250004
faktúra
Simanek Development,s.r.o.
51560917
335,00 EUR
22.06.2025
Predmet: mendátna zmluva
2025243
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
271,58 EUR
22.06.2025
Predmet: doprava Hunka
TN3250271
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,59 EUR
22.06.2025
Predmet: odvoz odpadu 200108
2025098
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
473,97 EUR
22.06.2025
Predmet: spoločný stavebný úrad
FVA25053203
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
22.06.2025
Predmet: internet
« naspäť 1234... 205 ďalej »