portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Veľké Raškovce
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1078
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2021-152021
faktúra
Stefan Sandor
53434595
85,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za toner Cerox, toner HP
28/2021-20210234
faktúra
YA s.r.o.
52781151
183,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za respirátor FFP2
74/15 15003
faktúra
Gombos Miklós harangöntö mfester
49673126
730,01 EUR
25.08.2015
Predmet: za zvon
109/2014 241
faktúra
Gombos Miklós harangöntö mfester
49673126
724,35 EUR
22.10.2014
Predmet: záloha na zvon
49/210111
faktúra
PP PROTECT s.r.o,
48039365
64,80 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby GDPR
54/042016
faktúra
Skaya s.r.o.
47443006
1 150,00 EUR
12.08.2016
Predmet: za vypracovanie projektu
53/2016012
faktúra
AS EKO s.r.o.
47432063
800,00 EUR
12.08.2016
Predmet: za vypracovanie žiadosti NFP SR
29/2016005
faktúra
AS EKO s.r.o.
47432063
800,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za vypracovanie žiadosti NFP
83/262016
faktúra
INITED s.r.o.
47420545
100,00 EUR
19.08.2016
Predmet: za verejné obstarávanie
30/202016
faktúra
INITED s.r.o.
47420545
500,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za vykonanie verejného obstarávania
98/14-2014006
faktúra
Ing. Máté Simon -PROING
47 185 058
1 800,00 EUR
27.08.2014
Predmet: za vypracovanie projektu
43/21VF00127
faktúra
Obchod -SVK s.r.o.
47175397
59,92 EUR
05.10.2021
Predmet: za nakúpené vlajky
04/2020
oznam
Gepstav Michalovce, a.s.
47154217
49 497,38 EUR
11.11.2020
Predmet: Kompostovisko Veľké Raškovce
3/2016
oznam
Gepstav Michalovce, a.s.
47154217
707 483,06 EUR
24.10.2016
Predmet: Veľké Raškovce, Oborín- Kanalizácia a ČOV
177/14/201412139
faktúra
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
8 179,20 EUR
21.08.2015
Predmet: za vykonané stavebné práce
1/14-2
oznam
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
5 292,05 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
140/14/201410108
faktúra
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
99,84 EUR
23.10.2014
Predmet: za elektroinšt. materiál
129/14/20140992
faktúra
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
5 292,05 EUR
22.10.2014
Predmet: za vykonané stavebné práce
166/13-1301181
faktúra
CBS Maľované Mapy ,s.r.o.
46747770
99,00 EUR
25.08.2014
Predmet: za jesenné aerofoto na CD
Z20161413_Z
oznam
Industry Technology,s.r.o.
46722815
75 600,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
1/2018
oznam
NAJ-STAV s.r.o.
45 875 669
14 973,73 EUR
10.04.2018
Predmet: Rekonštrukcia miestnych chodníkov - úseky B2 a C1
145/2014/0027
faktúra
NAJ-STAV s.r.o.
45 875 669
10 092,12 EUR
29.04.2015
Predmet: za stavebné práce-Amfiteáter
2/14/3
oznam
NAJ-STAV s.r.o.
45 875 669
10 092,12 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác "Amfiteáter " základy a javisko
138/1310005
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
274,35 EUR
22.08.2014
Predmet: za reporoduktory
161/2012
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
44889780
106,90 EUR
15.03.2013
Predmet: za školské potreby
162/14/6/2014
faktúra
Peter Tamáš-AGROTAM
44683588
180,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za vŕtanie diery
2/2021-220910395
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
07.04.2021
Predmet: Regist.poplatok za doménu -velkeraskovce
10/160100176
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
29.07.2016
Predmet: registrácia domény
4/15 15010097
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
21.08.2015
Predmet: za ročnú registráciu webhosting Maxi
7/14-140100091
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
25.08.2014
Predmet: za ročnú registráciu a webhosting Maxi pre doménu Veľké Raškovce
32013
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
29.04.2013
Predmet: za ročnú registráciua webhosting MAXI
110108302
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
23.05.2012
Predmet: za registráciu a webhosting Maxi pre doménu
34/160452
faktúra
Signo,s.r.o.
43930824
28,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za vlajky EU ,SR
2012007/73
faktúra
MR stroj,s.r.o.
43895107
124,80 EUR
31.07.2012
Predmet: zámočníce prácel
77/21066
faktúra
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová
4386139
84,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za časopis Régió
108/15 0702015
faktúra
HOLLSTAV,s.r.o.
43823734
164 558,14 EUR
05.02.2016
Predmet: za prevedenie stavebných prác
1/2/2015
oznam
HOLLSTAV,s.r.o.
43823734
164 558,14 EUR
14.05.2015
Predmet: Rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu vo Veľkých Raškovciach
1/2015
oznam
HOLLSTAV,s.r.o.
43823734
164 558,14 EUR
06.05.2015
Predmet: Rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu vo Veľkých Raškovciach
143/140002
faktúra
Takács Vojtech
43783007
791,66 EUR
29.04.2015
Predmet: montáž ústredného kúrenia ZS
199/2012
faktúra
Matuš
43574653
267,96 EUR
15.03.2013
Predmet: za štrk a doprava
97/ 162012
faktúra
Matuš
43574653
91,92 EUR
31.07.2012
Predmet: za piesok KD
197/14 10/2014
faktúra
Gabriel Czinke
43448691
3 000,76 EUR
21.08.2015
Predmet: za vykonané práce-prístrešok
176/14/09/2014
faktúra
Gabriel Czinke
43448691
2 506,26 EUR
21.08.2015
Predmet: za vykonané práce
98/652016
faktúra
Eva Sándorová
43345077
50,00 EUR
23.08.2016
Predmet: za toner do tlačiarne
131/15/00782015
faktúra
Eva Sándorová
43345077
50,00 EUR
28.07.2016
Predmet: za servisné práce
88/12100218
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
70,00 EUR
13.10.2021
Predmet: odchyt karantenizácia psov
6/2024
oznam
Ing. Molnárová Agáta
42105170
750,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
11/2021
oznam
Ing.Agáta Molnárová
42105170
650,00 EUR
06.09.2021
Predmet: poskytovanie audítorských služieb
7/2020
oznam
Ing. Molnárová Agáta
42105170
650,00 EUR
14.10.2020
Predmet: poskytovanie audítorských služieb
15/82019
oznam
Ing. Molnárová Agáta
42105170
600,00 EUR
13.06.2019
Predmet: poskytovanie audítorských služieb
102/201641
faktúra
Ing. Molnárová Agáta
42105170
550,00 EUR
23.08.2016
Predmet: za overenie individuálnej účtovnej závierky
95/15 20150036
faktúra
Ing. Molnárová Agáta
42105170
550,00 EUR
25.08.2015
Predmet: za audit UZ
87/14-20140031
faktúra
Ing. Molnárová Agáta
42105170
550,00 EUR
27.08.2014
Predmet: za overenie účtov. závierky
149/13-2013045
faktúra
Ing. Molnárová Agáta
42105170
480,00 EUR
22.08.2014
Predmet: za overenie účtovnej závierky
119/ 2012023
faktúra
Ing. Molnárová Agáta
42105170
480,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za overenie účtovnej závierky
19/2016014
faktúra
INg. Drahoslava Dankaninová
42099161
600,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za projekčné práce
592013/201319
faktúra
INg. Drahoslava Dankaninová
42099161
360,00 EUR
03.05.2013
Predmet: za porojktové práce
1/15/071
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
21.08.2015
Predmet: členský príspevok DHZ
1/14-702014
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
25.08.2014
Predmet: členský príspevok DPO
22013
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
29.04.2013
Predmet: za členský príspevok
732012
faktúra
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
415 839
34,00 EUR
23.05.2012
Predmet: členský príspevok pre členov DHZ
107/16/0252016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
22,02 EUR
04.11.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
90/052016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
25,68 EUR
22.08.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
63/042016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
28,83 EUR
15.08.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
47/032016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
50,92 EUR
12.08.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
38/022016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
20,29 EUR
11.08.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
22/012016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
34,53 EUR
29.07.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
174/122015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
9,61 EUR
29.07.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
140/15/102015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
42,20 EUR
28.07.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
122/15/092015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
53,74 EUR
28.07.2016
Predmet: za potraviny do SJ
83/15 052015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
20,16 EUR
25.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
65/15 042015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
43,09 EUR
25.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
48/15 032015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
57,90 EUR
25.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
28/15-022015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
29,23 EUR
21.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
19/15-012015
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
31,94 EUR
21.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
187/14/122014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
31,79 EUR
21.08.2015
Predmet: za potraviny do Šj
181/14/112014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
35,14 EUR
21.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
149/2014/10/2014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
39,34 EUR
20.08.2015
Predmet: za potraviny do ŠJ
135/14/092014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
73,62 EUR
23.10.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
90/14-062014
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
58,01 EUR
27.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
« naspäť 1234... 14 ďalej »