rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2012
faktúra
HNT s.r.o.
45842256
11 532,00 EUR
17.09.2012
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie
85/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
7 267,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Opakované natieranie a maľovanie, rekonštrukcia tried
63/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
6 859,20 EUR
17.07.2012
Predmet: univerzálny robot, el. konvektomat s príslušenstvom
96/2016
faktúra
GASTMA
36171522
5 996,42 EUR
05.01.2017
Predmet: Kombinovaný sporák, myčka riadu
89/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
4 628,02 EUR
20.08.2018
Predmet: stavebné a maliarske práce
170/2020
faktúra
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zatienenie pieskovísk s montážou
84/2019
faktúra
domos
36590487
4 212,12 EUR
20.08.2019
Predmet: demontáž a montáž podlahových krytín, príprava podkladu
81/2017
faktúra
DATAS-VT
36197963
3 795,76 EUR
27.07.2017
Predmet: Skriňová zostava
186/2020
faktúra
domos
36590487
2 635,54 EUR
15.12.2020
Predmet: Vinyl + montáž dielcov + manipulačné práce
82/2017
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
2 628,63 EUR
14.08.2017
Predmet: učebné pomôcky a didaktický materiál
79/2021
faktúra
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
99/2019
faktúra
NOMILAND
36174319
2 476,70 EUR
22.08.2019
Predmet: Plastové lehátka s príslušenstvom
156/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
2 260,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia pivničných priestorov s výmenou okien
95/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
2 217,90 EUR
10.12.2015
Predmet: sanácia omietok
14/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
2 087,39 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
144/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
2 010,32 EUR
13.09.2021
Predmet: NT Lenovo s príslušenstvom
15/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 916,69 EUR
15.02.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
199/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 772,12 EUR
08.12.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
195/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 752,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Notebook so softvérom a licenciami + príslušenstvo
22/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
1 670,80 EUR
02.03.2020
Predmet: Potreby na výtvarnú výchovu
« naspäť 1234... 207 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.