portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7240067172
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
101,65 EUR
31.01.2012
Predmet: finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011
KZ 2012
zmluva
Materská škola
35540508
0,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
sj-530201415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
192,83 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-530201919
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
119,66 EUR
08.02.2012
Predmet: dodaný tovar na základe telefonickej objednávky
sj-10120687
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120356
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-10120593
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,45 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-120101191
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-71202199
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe objednávky č, 10/2012
sj-12100521
faktúra
To i ono
14399806
38,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-2012/000052
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
116,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe objednávky č. 29/2012
sj-12001
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
23,89 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-530202347
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,17 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-71203502
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-12100662
faktúra
To i ono
14399806
37,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120498
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-120101501
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-2012/000010
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
18,98 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
9/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
10/2012
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
20,00 EUR
08.02.2012
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2012
11/2012
faktúra
ECOCLEAR s.r.o.
44255730
186,28 EUR
08.02.2012
Predmet: umývací a oplachový prostriedok do myčky riadu
12/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
271,64 EUR
08.02.2012
Predmet: odborná prehliadka a skúška bleskozvodu revízia prenosných elektrických spotrebičov
13/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
41,25 EUR
08.02.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
14/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
64,36 EUR
08.02.2012
Predmet: hlasové služby
15/2012
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
08.02.2012
Predmet: balík služieb PROFI
16/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
158,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodaný tovar - zemný plyn
1/2012
objednávka
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Objednávka na revíziu plynu
17/2012
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: revízia plynu
19/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
45,80 EUR
09.02.2012
Predmet: hovorné
18/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ - nákup tlačív
21/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
598,90 EUR
14.02.2012
Predmet: Nákup počítačovej zostavy
sj-10120986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120581
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121025
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,01 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120101827
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,25 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12100808
faktúra
To i ono
14399806
38,21 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000099
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
118,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530202922
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
215,51 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121180
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónej objednavky
sj-2012000119
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
39,72 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávka
sj-120102201
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa teleónickej objednávky
sj-530203415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,01 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-12100960
faktúra
To i ono
14399806
21,74 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10121125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-20120658
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-354/12
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
14,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10121462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,68 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10121437
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,14 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204247
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
203,66 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101257
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
30,80 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120102483
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,00 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objkednávky
22/2012
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služba eGov zmluvy - školy
sj-56312
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,26 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71205986
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
27,25 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonicej objednávky
sj-2012000139
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
45,79 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121483
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,71 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120869
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,76 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
24/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
988,68 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné
23/2012
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
337,00 EUR
09.03.2012
Predmet: prevádzkový poriadok, sanitačný program a HACCP pre ŠJ
29/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,75 EUR
09.03.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
28/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
584,50 EUR
09.03.2012
Predmet: archívna skriňa
27/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
149,00 EUR
09.03.2012
Predmet: dodávka zemného plynu
26/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,83 EUR
09.03.2012
Predmet: poplatok za telefón
25/2012
faktúra
ELSCALES
33696292
49,00 EUR
09.03.2012
Predmet: oprava a úradné overenie vážiaceho zariadenia
sj-530204655
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
132,98 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204653
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
85,16 EUR
12.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121529
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,08 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101428
faktúra
To i ono
14399806
45,04 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121665
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,52 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120971
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121599
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj120102852
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
3,54 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000186
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
70,36 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101617
faktúra
To i ono
14399806
40,24 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244016320
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530205213
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,01 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120103214
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
3,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121076
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,20 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121795
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,28 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-76712
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,66 EUR
23.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
« naspäť 1234... 54 ďalej »