portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1241/2023
objednávka
123peciatky.sk
105,42 EUR
25.04.2023
Predmet: Pečiatky OcÚ
416/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
25,53 EUR
09.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
442/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
22,46 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
462/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
37,50 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
480/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
31,41 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
507/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
21,45 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
516/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
7,25 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
19/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
19,39 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
39/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
45,57 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
76/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
33,02 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
114/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
23,44 EUR
28.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
132/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
27,09 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
176/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
47,21 EUR
26.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
207/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
23,74 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
229/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
39,80 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
256/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
32,98 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
285/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
54,10 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
307/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
34,84 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
318/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
34,54 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
419/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
40,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
448/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
55,61 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
479/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
37,91 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
510/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
47,78 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
537/2024
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
38,95 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
562/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
41,04 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
589/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
30,69 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
598/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
16,52 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
84/2019
faktúra
2Traders CZ s.r.o.
27592421
429,01 EUR
06.03.2019
Predmet: Umývačka riadu - Výdajňa ŠJ
100/2017
faktúra
2U spol s r. o.
17315786
78,18 EUR
10.05.2017
Predmet: Zástavy na Obecný úrad
331/2020
faktúra
2U spol. s r. o.
17315786
72,30 EUR
07.10.2020
Predmet: Zástava SR + EÚ 2 sady
240/2013
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
33,20 EUR
06.09.2013
Predmet: Zástava SR a EÚ
133/2015
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
38,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Zástava SR a EU
145/2016
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
61,44 EUR
05.05.2016
Predmet: Zástava SR a EÚ pre OcÚ
24
objednávka
AAA Gastro s.r.o.
36827789
670,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Oprava kuchynského stroja
458/2021
faktúra
AAA Gastro s.r.o.
36827789
295,20 EUR
14.12.2021
Predmet: Oprava prac. stroja ŠJ
576/2023
faktúra
AAA Gastro s.r.o.
36827789
64 047,12 EUR
12.03.2024
Predmet: Materiálové zabezpečenie MŠ
194
faktúra
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
628,33 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava pracovného stroja v ŠJ
43
objednávka
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
862,80 EUR
30.11.2012
Predmet: chladnička do KD + servis na 5 rokov
323
faktúra
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
719,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Chladnička do kuchyne KD
1780/2023
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
185,80 EUR
27.09.2023
Predmet: Objednávka - didaktické a učebné pomôcky pre MŠ
442/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
185,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Mapy, obrazy učebné pomôcky - predškoláci MŠ
231/2018
faktúra
ABRIS s. r. o.
47381965
224,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Stojany na bicykle - OÚ
158/2016
faktúra
Abydos s.r.o.
47644630
20,21 EUR
06.06.2016
Predmet: Anglické slovníky ZŠ
449/2020
faktúra
ADET, s.r.o.
31615104
136,68 EUR
04.12.2020
Predmet: Pracovné oblečenie ŠJ
63/2020
objednávka
ADET, s.r.o.
31615104
30.12.2020
Predmet: Pracovné odevy ŠJ
17/2021
faktúra
ADET, s.r.o.
47756497
84,94 EUR
29.01.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - Plošné skríningové testovanie COVID
154/2023
faktúra
ADET, s.r.o.
31615104
80,90 EUR
25.07.2023
Predmet: Pracovný odev a obuv ŠJ
67/2017
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
25,80 EUR
06.03.2017
Predmet: Teplomery na ČOV
150/2014
zmluva
Adriana Miháliková
0,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
829/2021
zmluva
Adrián Toman
120,00 EUR
09.09.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov, uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.
76
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmena za poskytnutie právnych služieb
120
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Právne služby
228
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
100,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Právne služby
279
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
14.11.2012
Predmet: odmena advokátovi
37/2013
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
80,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Advokátske služby
159/2020
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.
35692715
181,66 EUR
04.06.2020
Predmet: Preddavok - Tonery ZŠ
166/2020
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.
3569715
0,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Farebné tonery do MF zariadenia ZŠ 2x
47/2023
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
299,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Školský prístup na vzdelávací portál KOZMIX
58/2023
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
299,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Školský prístup na vzdelávací portál KOZMIX
292/2020
faktúra
Agrodulov s.r.o
36324141
90,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Zvoz skla a kovu
293/2020
faktúra
Agrodulov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
484/2020
faktúra
Agrodulov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
1243/2021
zmluva
Agrodulov s.r.o.
36324141
0,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo
133/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
48,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
134/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
86,40 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
135/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
43,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
136/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
96,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
137/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
95,76 EUR
11.05.2017
Predmet: Zvoz plastov
138/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
90,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
139/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
43,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
140/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
90,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
141/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
95,76 EUR
11.05.2017
Predmet: Zvoz plastov
124/2020
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
32364141
480,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
125/2020
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
480,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
6
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
7
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
14
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
15
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz plastov
24
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
25
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
« naspäť 1234... 101 ďalej »