portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24478/8440230
faktúra
Universal Music, s.r.o.
60469692
17,89 EUR
29.12.2024
Predmet: CD - vianočné hity
106/2024
objednávka
Universal Music, s.r.o.
60469692
17,89 EUR
13.12.2024
Predmet: CD - vianočné hity
24265/2406017
faktúra
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR
56225717
151,20 EUR
28.06.2024
Predmet: Výroba pečiatok
24160/2024009
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
56,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Oprava MV SUZUKI
24040/2024003
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
435,49 EUR
08.02.2024
Predmet: Udržba MV CITROEN JUMPER
24039/2024002
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
535,39 EUR
08.02.2024
Predmet: Udržba MV SUZUKI IGNIS
36/2024
zmluva
MIMA a spol. s.r.o.
55574769
450,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - bar ihrisko
66/2023
zmluva
JANQA, s. r. o.
55457398
828,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva o nájme pozemku (verejného priestranstva)
23225/202301
faktúra
Občianske združenie Ľudová hudba Dzugasovci
55149944
800,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie - Deň matiek
24523/240077
faktúra
AMPEL, s.r.o.
55043623
180,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - rozšírenie verejného osvetlenia
24220/2024130
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
300,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Posudok o riziku pre práce v expozícií záťaže teplom a chladom
24218/2024124
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
576,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Dohľad nad prac. podmienkami
23194/2023149
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
1 150,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Prevádzkové poriadky - pracovná zdravotná služba
23193/2023148
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
480,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami 24.05.2023 - 23.05.2024
42/2023
objednávka
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
1 150,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Prevádzkové poriadky - pracovná zdravotná služba
43/2023/ZD122305240701
zmluva
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
480,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Zmluva pracovná zdravotná služba
24084/062024
faktúra
SM KOM s.r.o.
55023754
500,00 EUR
15.02.2024
Predmet: PD- úprava verejnej plochy a zelene
24484/240037
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
2 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vodoinštalatérske práce - rekonštrukcia šatní na ihrisku
24085/240005
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
208,20 EUR
15.02.2024
Predmet: Udržba radiátorov, materiál OcU
23549/230010
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
603,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Montáž radiátorov - zdravotné stredisko, OcÚ
23304/16
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
457,48 EUR
17.08.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - šatňa futbalového ihriska
23227/202313
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
893,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - budova ihrisko
47/2023
objednávka
Miroslav Schmidt
55021654
900,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce - budova pri ihrisku
23147/10
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
170,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce
23077/202303
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
410,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce
14/2023
objednávka
Miroslav Schmidt
55021654
410,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Vodoinštalačné práce
22393/6
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
282,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Oprava vodovodného potrubia
22271/20220008
faktúra
MASKOTICI s. r. o.
54779855
2 240,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Pódium, drevený kolotoč - akcia 28.08.2022
47/2022
objednávka
MASKOTICI s. r. o.
54779855
2 240,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Pódium, drevený kolotoč - akcia 28.08.2022
24486/24261
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
325,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - príspevok obce
24485/24260
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
655,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24453/24246
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
384,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
24452/24243
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
725,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24400/24219
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
325,50 EUR
09.10.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
24399/24217
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
705,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Stavovanie zamestnancov 9/2024
24365/24200
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
283,50 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - príspevok obce
24360/24194
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
455,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24319/24176
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 7/2024 - príspevok obce
24317/24168
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
565,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2024
24278/24147
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
560,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
47/2024
zmluva
FLIK, s.r.o.
54713731
4,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Zmluva o stravovaní - dôchodcovia
24240/24132
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
560,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
60/2024
objednávka
FLIK, s.r.o.
54713731
4,70 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie pre dôchodcov
24207/24108
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24153/24073
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
455,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci 3/2024
24122/24054
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci 2/2024
26/2024
zmluva
FLIK, s.r.o.
54713731
5,00 EUR
22.02.2024
Predmet: Zmluva o stravovaní
20/2024
objednávka
FLIK, s.r.o.
54713731
5,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Obedové menu - stravovanie zamestnanci
24402/240002
faktúra
Marek Rigas
54668271
520,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Čistenie koryta potoka, terénne úpravy
23192/230001
faktúra
Marek Rigas
54668271
227,50 EUR
23.05.2023
Predmet: Zemné a výkopové práce - detské ihrisko MŠ
22229/202202
faktúra
Marek Rigas
54668271
1 428,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Čistenie miestnych potokov, výkopové práce
22194/20221
faktúra
Marek Rigas
54668271
612,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
29/2022
objednávka
Marek Rigas
54668271
1 000,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
23084/230009
faktúra
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,58 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
15/2023
objednávka
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
44/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
17,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Poistná zmluva - PZP príves
11/2023
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
30,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Návrh poistnej zmluvy_2408824638
23381/23108
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
244,16 EUR
13.10.2023
Predmet: Materiál ku kamerám
23211/23070
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
1 424,94 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava obecných kamier
38/2023
objednávka
MAICOM s.r.o.
54222591
26.05.2023
Predmet: Servis obecných kamier
23174/23065
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
367,60 EUR
23.05.2023
Predmet: Servis kamier
24454/202402
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkopové práce - oprava kanalizácie
102/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Výkopové práce pri rekonštrukcii kanalizácie
63/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Prečistenie odtokového kanála v časti Kemping
24302/202401
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Čistenie odtokového kanála Kemping
55/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
700,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Prečistenie odvodňovacieho kanála
22232/2022004
faktúra
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
38/2022
objednávka
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
24340/752024
faktúra
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
72/2024
objednávka
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - "Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva"
23281/20230068
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnovy budovy ZŠ s MŠ - externý manažment
23191/20230058
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ v obci Chminianska Nová Ves - stavebný dozor
23/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na externý manažment a stavebný dozor v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves."
23110/20230024
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnova budovy ZŠ s MŠ - projektová dokumentácia
7/2023
objednávka
TODO s.r.o.
54062357
08.02.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu v rámci projektu "Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves"
24264/20240022
faktúra
Ing. Jozef Grešš
53914473
2 500,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - "Zberný dvor v obci Chminianska Nová Ves"
59/2024
objednávka
Ing. Jozef Grešš
53914473
2 500,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Zberný dvor v obci Chminianska Nová Ves"
24339/012024
faktúra
Ing. Božena Vargová
53908562
1 170,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie kúpnych zmlúv
68/2024
objednávka
Ing. Božena Vargová
53908562
30,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vypracovanie kúpnych zmlúv
22226/20220043
faktúra
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
490,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Verejné obstarávanie - rekonštrukcia cesty
« naspäť 1234... 24 ďalej »