10.02.2011
Číslo Faktúry Dátum prijatia Ičo Obchodný Názov Suma Mena
Predmet
15/2011 25.01.2011 36545317 SAD Nové Zámky, a.s. 194,42 EUR
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej linky 404 410 a 404 411 za mesiac január 2011
Spolu: 194,42
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM