portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 35144
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Finecon
zmluva
Finecon, a.s.
31626581
14.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
971010013
faktúra
Pokorný Viliam
4,64 EUR
11.03.2011
Predmet: uverejnenie riadkovej inzercie
971010011
faktúra
Baláž Ľudovít
45529388
15,39 EUR
11.03.2011
Predmet: uverejnenie plošnej inzercie
971010010
faktúra
Základná umelecká škola
42104301
20,71 EUR
11.03.2011
Predmet: predaj kuka nádoby
971010009
faktúra
Košťalová Mária
16,60 EUR
11.03.2011
Predmet: prenájom garáže
971010008
faktúra
Benický Kamil
16,60 EUR
11.03.2011
Predmet: prenájom garáže
971010007
faktúra
Kurucová Zuzana
16,60 EUR
11.03.2011
Predmet: prenájom garáže
971010006
faktúra
Rusnáková Eva
16,60 EUR
11.03.2011
Predmet: prenájom garáže
971010005
faktúra
Košťalová Mária
16,60 EUR
11.03.2011
Predmet: prenájom garáže
971010004
faktúra
Benický Kamil
16,60 EUR
11.03.2011
Predmet: prenájom garáže
971010003
faktúra
Kurucová Zuzana
16,60 EUR
11.03.2011
Predmet: prenájom garáže
971010002
faktúra
Rusnáková Eva
16,60 EUR
11.03.2011
Predmet: prenájom garáže
971010001
faktúra
Mišková Katarína Ing.
45852821
4,36 EUR
11.03.2011
Predmet: uverejnenie inzercie
911010046
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 155,94 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010045
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
110,86 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010044
faktúra
Široká Martina
40355721
49,54 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010037
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
4 175,95 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010033
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
3 417,29 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010034
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 094,97 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010035
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 083,15 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010036
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
4 294,31 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010038
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 039,59 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010039
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
3 591,31 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010040
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
2 477,10 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010041
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
6 109,69 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010032
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 475,28 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010031
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 441,36 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010028
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 518,99 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010029
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 679,34 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010030
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 915,92 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010027
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
25,37 EUR
11.03.2011
Predmet: spotreba vody
911010022
faktúra
Čingov Tour, spol. s.r.o.
31704298
633,07 EUR
11.03.2011
Predmet: Spotreba vody
911010001
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 918,27 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie variabilných nákladov tepla - Za Kaštieľom 1
911010016
faktúra
Široká Martina
40355721
-7,52 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Široká Martina
4/1100029
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
11.03.2011
Predmet: Kvety - Deň učiteľov
4/1100028
objednávka
DEKORUM, s.r.o.
36678392
11.03.2011
Predmet: Komenského plaketa
4/1100027
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
11.03.2011
Predmet: kancelárske potreby, tonery
4/1100026
objednávka
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
11.03.2011
Predmet: oprava vchodových dverí
4/1100025
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
660,30 EUR
11.03.2011
Predmet: potravinové poukážky
4/1100023
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
576,00 EUR
11.03.2011
Predmet: stravovacie kupóny