portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,01 EUR
04.02.2020
Predmet: mobil+net
4/2020
faktúra
Rottner Security Slovensko s.r.o.
45711615
64,90 EUR
04.02.2020
Predmet: Trezor - riaditeľňa
3/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Právny kuriér pre školy 2020
2/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,95 EUR
04.02.2020
Predmet: Personálne riadenie 12/19
1/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
04.02.2020
Predmet: dodávky plynu 1/2020
228/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
13,37 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
227/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
279,24 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
226/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
-720,87 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu 1/19-12/19
225/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
240,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Cestovné náklady
224/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
246,49 EUR
04.02.2020
Predmet: čistiace prostriedky
223/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
110,50 EUR
04.02.2020
Predmet: Inštalácia OS, servisné práce
222/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,73 EUR
04.02.2020
Predmet: hlasové služb-pevná linkka
221/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
04.02.2020
Predmet: tlačiareň Canon splátka 11/2019
216/2019
faktúra
Remeslo - tzb.s.r.o.
44549644
2 340,47 EUR
04.02.2020
Predmet: Radiatory 1. poschodie, 2 triedy
220/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
04.02.2020
Predmet: Žiak zo ŠVVP
219/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
46,92 EUR
04.02.2020
Predmet: mobil 12/2019
218/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
2 403,79 EUR
04.02.2020
Predmet: Školský rozhlas + zvonenie
215/2019
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
240,35 EUR
04.02.2020
Predmet: kancelárske potreby
214/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
108,19 EUR
04.02.2020
Predmet: Tlačiareň Canon - toner
217/2019
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
252,00 EUR
04.02.2020
Predmet: strava zamestnanci 12/19
213/2019
faktúra
Okay s.r.o.
35825979
9,99 EUR
04.02.2020
Predmet: Osobná váha
212/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
136,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Doprava exkurzia Levice
211/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
04.02.2020
Predmet: hygienické potreby
210/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,73 EUR
04.02.2020
Predmet: hlasové služby-pevná linka
209/2019
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
337,24 EUR
04.02.2020
Predmet: vodné a stočné 6.6.2019-1.12.2019
208/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
04.02.2020
Predmet: Zákony v školskej praxi 12/19
207/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
22,04 EUR
04.02.2020
Predmet: školské ovocie
206/2019
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
310,50 EUR
04.02.2020
Predmet: Strava zamestnanci 11/2019
205/2019
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
04.02.2020
Predmet: činnosť technika BOZ
204/2019
faktúra
Gigaprint.sk
320,20 EUR
04.02.2020
Predmet: Tonery
203/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,75 EUR
09.12.2019
Predmet: Prevádzka a hosp.školy 12/19
202/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,70 EUR
09.12.2019
Predmet: Kariéra v školstve 12/19
201/2019
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: eGov zmluvy rok 2020-zverejňovanie
200/2019
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi.
199/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
25,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Servisné práce na internetovom pripojení
198/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávky plynu 12/2019
197/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
47,45 EUR
09.12.2019
Predmet: Dokumentácia ZŠ 11/19
196/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
29.11.2019
Predmet: hygienické potreby
195/2019
faktúra
Euronics TPD, František Majtán
117905147
93,89 EUR
29.11.2019
Predmet: Viacúčelový vysávač Kärcher
194/2019
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
29.11.2019
Predmet: Virtuálna knižnica 2020
193/2019
faktúra
Mikula Mrózek ABM s.r.o.
08372501
720,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Didaktická pomôcka na koberci "Poznaj abecedu" a "Poznaj Slovensko"
192/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
29.11.2019
Predmet: tlačiareň Canon splátka11/2019
191/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
44,96 EUR
29.11.2019
Predmet: hlasové služby 11/2019
190/2019
faktúra
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
990,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Škola v prírode 1.st. ZŠ
189/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
22,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Letíme do vesmíru - sada metodika a PZ Konflikty v škole
188/2019
faktúra
Poradca s.r.o.
2020102293
18,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Školstvo a verejnás práva
187/2019
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
426,31 EUR
29.11.2019
Predmet: Fixy a náplne na tabule
11/2019M
zmluva
Slovak Telekom
35763469
149,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva mobil
186/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
23,20 EUR
28.11.2019
Predmet: školské ovocie
185/2019
faktúra
Garancia P. Bakoš
144,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Činnosť technika BOZ 3.Q 2019
184/2019
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
64,90 EUR
28.11.2019
Predmet: závesné mapy-MAT, BIO
183/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
28.11.2019
Predmet: hlasové služby
182/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
840,20 EUR
28.11.2019
Predmet: PC ekonómka, servisné práce-stravovací systém
181/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
344,25 EUR
28.11.2019
Predmet: strava zamestnancov 10/2019
180/2019
faktúra
Radek Menšík AAApapir
65150830
54,15 EUR
28.11.2019
Predmet: Kalendáre 2020, diáre 2020
179/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
90,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Doprava žiakov exkurzia NOvá Baňa a späť
178/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
28.11.2019
Predmet: dodávky zem.plynu 11/2019
177/2019
faktúra
Ševt a.s
31331131
53,81 EUR
28.11.2019
Predmet: Protokol o komis.skúške s vodotlačou
176/2019
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,16 EUR
28.11.2019
Predmet: Žiak so ŠVVP 1.- 4. roč.
175/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,76 EUR
28.11.2019
Predmet: hlasové služby 10/2019
174/2019
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
100,50 EUR
28.11.2019
Predmet: Preprava žiakov-plavecký výcvik
173/2019
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Balík služieb PREMIUM
172/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
73,03 EUR
28.11.2019
Predmet: hygienické potreby
171/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
28.11.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka 10/2019
170/2019
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
384,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Čipové kľúče - stravovací systém
169/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
45,28 EUR
28.11.2019
Predmet: hygienické potreby
168/2019
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
115,26 EUR
28.11.2019
Predmet: Kontrolná zložka riaditeľa školy
167/2019
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
15,40 EUR
28.11.2019
Predmet: ŠKD - šk.pomôcky
1/2019
dodatok
Elektrostaving s.r.o.
50923935
17 907,58 EUR
28.11.2019
Predmet: Úprava cenovej ponuky k zmluve
166/2019
faktúra
Expol Pedagogika s.r.o.
35711302
3,30 EUR
22.10.2019
Predmet: Prvouka pre 2. ročník-ŠR
165/2019
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
161/2019
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
520,80 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebnice jazykov-ŠR
164/2019
faktúra
ChytrýBalík.cz
02051664
6,59 EUR
22.10.2019
Predmet: Doručenie zásielky
163/2019
faktúra
SOZA
00178454
383,76 EUR
22.10.2019
Predmet: Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Školský ples 1 a 2 Prevádzka športový dom
162/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
19,72 EUR
22.10.2019
Predmet: školské ovocie 9/19
160/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
357,75 EUR
22.10.2019
Predmet: Strava zamestnanci 9/2019
159/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
22.10.2019
Predmet: hlasové služby-telefón 9/19
158/2019
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
125,66 EUR
22.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby
157/2019
faktúra
National Pen Reklamné produkty
134,54 EUR
22.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby
156/2019
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
270,97 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebnice cudzí jazykov