portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
277/2904/2018
oznam
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
100 369,25 EUR
07.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 33/2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
936/807/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za poradenské služby
935/806/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
899/805/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
926/804/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
931/803/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
407,40 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
930/802/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
634,63 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
929/801/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
759,96 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
928/800/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 137,91 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
2018/153
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,76 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na ochranné pracovné prostriedky
2018/152
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 713,48 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
276/2886/2018
oznam
Arprog, akciová spoločnosť Poprad
36168335
802 712,90 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
932/52/2018
faktúra
LEGACY HIGH TATRAS
45606692
3,60 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za nehnuteľnosti
933/51/2018
faktúra
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
17085501
18 198,94 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za spracovanie a dodanie geometrických plánov
921/50/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 240,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
927/799/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 263,96 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
925/798/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opravu kamerového systému
924/797/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 775,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
923/796/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
386,21 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
922/795/2018
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
38,70 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za tlačivá - matrika
919/794/2018
faktúra
Peter Pavluvčík
44867905
58,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opravu prejazdov Komunitné centrum
918/793/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
62,50 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za pripojenie odberného miesta
917/792/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
4 682,21 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
916/791/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
564,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
898/790/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
36,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia
915/789/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za internetové pripojenie
914/788/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
647,16 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
913/787/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
331,82 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
964/28/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
35,92 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
963/27/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
14,28 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
2018/151
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
236,70 EUR
30.11.2018
Predmet: Objednávka na pracovné odevy
899/26/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
79,80 EUR
29.11.2018
Predmet: Zálohová faktúra za predplatné mesačníka
275/2833/2018
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
58,50 EUR
29.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190043765.
274/2819/2018
oznam
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30794536
9 454,32 EUR
29.11.2018
Predmet: Dohoda číslo 18/46/052/359 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služieb samosprávnemu kraju.
912/786/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
911/785/2018
faktúra
SPEKSNER V.B. - Vasil Brejka
30259665
56,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Faktúra za dezinsekciu, fogovanie, deratizáciu
910/784/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
2018/150
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
208,98 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka na odber vody z hydrantu
2018/149
objednávka
DANKO Jozef
32862644
102,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka na použitie cisterny na prečistenie potôčika
2018/148
objednávka
Marián Kiska
47729481
180,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka na elektronickú dosku na výhrevný kotol