portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/8
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
120,00 EUR
22.01.2019
Predmet: Objednávka na prenosné WC
2019/7
objednávka
READY Solutions s.r.o.
47703202
350,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Objednávka na kopírovací stroj
2019/6
objednávka
ZAMAZ, spol. s r.o.
36467481
370,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Objednávka na pracovné náradie
1103/56/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
100 369,25 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za stavebné práce
1102/958/2018
faktúra
MADAS Stav s.r.o.
50527932
237,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za prevoz vianočných stromčekov
1107/957/2018
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
1 679,40 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby
1101/956/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
106,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
1100/955/2018
faktúra
EXPOKOM s.r.o.
31700632
1 004,99 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné náradie
1093/55/2018
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
3 597,66 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za činnosť stavebného dozoru
1092/54/2018
faktúra
Ing. Ľubomír Pisarčík
37880217
2 300,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
1099/954/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
963/953/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
964/952/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
1096/951/2018
faktúra
Pavola Baláž
41300718
300,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom konského povoza
1095/950/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 357,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnutie stravy žiakom spojenej školy
1094/949/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
170,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1091/948/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
136,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
1012/53/2018
faktúra
BEST ELECTRIC, s.r.o.
45987955
3 129,30 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vykonané práce
993/947/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za predplatné
1089/946/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
400,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za zisťovanie skutkového stavu nehnuteľností
1088/945/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
800,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za zameranie a vyhotovenie
16/128/2019
oznam
Občianske združenie Podtatranček
51977630
5 000,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľká Lomnica v roku 2019. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 4/2019.
15/93/2019
oznam
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30794536
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/46/52A/102 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1087/944/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
100,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za overenie kópií geometrických plánov
1086/943/2018
faktúra
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
8 960,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za revíziu rodinných domov
14/92/2019
oznam
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30794536
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/46/052/359 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1085/942/2018
faktúra
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
298,80 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
988/941/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
0,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za ročný prístup
1083/940/2018
faktúra
MK ILLUMINATION, s.r.o.
45501246
1 152,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za montáž a demontáž vianočnej výzdoby
1082/939/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
216,38 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1081/938/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
122,52 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1080/937/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
876,58 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1079/936/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
195,96 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1078/935/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
109,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1077/934/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
303,28 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1076/933/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
87,38 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1075/932/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
142,32 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1074/931/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
154,81 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1073/930/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
356,29 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1072/929/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
143,64 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1071/928/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
179,39 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1070/927/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
199,13 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1069/926/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
152,47 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1067/925/2018
faktúra
Mesto Vysoké Tatry
00326585
200,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1068/924/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
144,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz separovaného odpadu
1066/923/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
304,98 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
1065/922/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
214,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
1064/921/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
3 600,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za právne služby
1063/920/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
3 200,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za zameranie a zhotovenie geometrických plánov
2019/5
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
365,40 EUR
17.01.2019
Predmet: Objednávka na pracovné odevy
2019/4
objednávka
Jozef KISKA
35217529
4 980,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Objednávka na správcovstvo cintorína
13/3007/2018
oznam
Arprog, akciová spoločnosť Poprad
36168335
1 796,45 EUR
16.01.2019
Predmet: Dohoda o úhrade nákladov "Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v Obci Veľká Lomnica".
1062/919/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,83 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
1061/918/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
241,30 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za výzdobu
1060/917/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
319,36 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
1059/916/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pristavenie, zloženie, vývoz kontajnera
1058/915/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
223,56 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za práce s CAS T 815
1057/914/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
618,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
1056/913/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
326,40 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1055/912/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 375,44 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1054/911/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
2 160,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
1053/910/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
2 300,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za rez stromov
1052/909/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
109,20 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za externý manažment
1051/908/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,34 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
1050/907/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
76,15 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
1049/906/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
11,76 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1048/905/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
30,04 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1047/904/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
49,68 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1046/903/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
18,30 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
12/15/2019
oznam
VaK SERVIS, s.r.o.
52110478
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva č. 136/2012 . Dodatok č. 1 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a v znení zákona č. 657/2007, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1997 Zb. Obchodný zákonník.
11/2888/2018
oznam
W-Control, s.r.o.
36804207
2 222,62 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o prevádzke verejnej kanalizácie Obce Veľká Lomnica č. 136/2012, Príloha - ročný rozpočet r. 2019.
1045/902/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
96,73 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1044/901/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
10,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za prácu technika
1043/900/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
236,71 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
1042/899/2018
faktúra
2s2 Sound Maroš Regeš
48189456
720,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za ozvučenie akcie
1039/898/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
54,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie plánu
1041/896/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
655,27 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy dôchodcov
1040/895/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 754,62 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu
1038/894/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
172,82 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za demontáž meradla
1035/893/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
« naspäť 1234... 8 ďalej »