portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
78/2024
objednávka
MA Art. Petra Bačinská
250,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Moderovanie obecnej akcie - "Dovidenia leto"
24351/20240759
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
32,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Poháre víťazov - "Chminianskonovoveský beh"
24350/20240769
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
66,10 EUR
06.09.2024
Predmet: Poháre pre víťazov - "Dovidenia leto"
24349/292024
faktúra
Bežecký klub BK ZASRUN Šarišské Bohdanovce
42379997
250,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Prenájom časomiery, vyhodnotenie výsledkov - "Chminianskonovoveský beh"
24348/112024029
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
480,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie VO - "Zveľadená Chminianska Nová Ves"
24347/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,02 EUR
06.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24346/2024042
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 7/2024
24345/2024082
faktúra
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
356,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Hadice DHZ
24343/202490089
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
525,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
24342/032024391
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
381,24 EUR
06.09.2024
Predmet: Dopravné značenia
24341/112413188
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 965,60 EUR
06.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24340/752024
faktúra
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva
24339/012024
faktúra
Ing. Božena Vargová
53908562
1 170,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie kúpnych zmlúv
24338/2024044
faktúra
Igor Miškuf - IMGEOS
36902161
300,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Geodetické práce - zameranie budovy skladu a dvora
24337/202401
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
-257,10 EUR
06.09.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - dobropis
23336/240054
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 577,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
23335/2024038
faktúra
JUDr. Mária Sotolářová, advokátka
31268412
946,45 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
24334/8354236279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,62 EUR
06.09.2024
Predmet: SIM karty VO
68/2024
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2024/SMC - zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Chminianska Nová Ves
77/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
76/2024
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
356,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Hadice so spojkami DHZ
75/2024
objednávka
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
13.08.2024
Predmet: Servisná prehliadka - hasičské vozidlo IVECO CAS15
74/2024
objednávka
Jozef Rigas
50098187
35,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Zemné práce - prečistenie koryta miestneho potoka
73/2024
objednávka
Anton Adamčík
52899675
35,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Zemné práce - oplotenie na ihrisku
72/2024
objednávka
TIMERA S.R.O.
54133939
550,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu - "Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva"
71/2024
objednávka
Bc. Igor Miškuf, IMGEOS Geodetické práce
36902161
300,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Geodetické práce na zameranie budovy skladu a dvora
70/2024
objednávka
Stredná odborná škola lesnícka
51896109
280,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Základný kurz na obsluhu RMRP pri ťažbe dreva pre členov DHZ
69/2024
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
238,44 EUR
13.08.2024
Predmet: Čistiaci, hygienický a upratovací materiál
68/2024
objednávka
Ing. Božena Vargová
53908562
30,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Vypracovanie kúpnych zmlúv
67/2024
objednávka
PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
51002043
6 751,64 EUR
13.08.2024
Predmet: Materiál - oplotenie ihriska
66/2024
objednávka
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
314,88 EUR
13.08.2024
Predmet: Dopravné značenie
65/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
200,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
64/2024
objednávka
IWB s.r.o.
21395900
399,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Set výukových obrazov
63/2024
objednávka
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Prečistenie odtokového kanála v časti Kemping
62/2024
objednávka
František Centko - ALFEC
37534414
648,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motorov - dúchadlo ČOV
67/2024
zmluva
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
0,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzke verejného osvetlenia - Zmluva č. 58/2023
24333/7293993589
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
362,83 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24332/7293461789
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
26,66 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
24331/7294265597
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
246,08 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
24330/23240813
faktúra
Ing. Andrej Ferenc F.A.T.-FEVYLANT
32036647
54,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Lano
24329/7293195125
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 114,13 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, zdravotné stredisko
24328/7294475555
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 177,44 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24327/1062403899
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-439,28 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
24326/12400364
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
42407001
60,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24325/440070625
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
189,89 EUR
11.08.2024
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
24324/440070626
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
163,34 EUR
11.08.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
24323/9240015
faktúra
Stredná odborná škola lesnícka Prešov
51896109
280,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Základný kurz DHZ
24322/241156
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
238,44 EUR
11.08.2024
Predmet: Čistiaci a hygienický materiál
24321/1243175
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
102,55 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
24320/20240013
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24319/24176
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
395,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 7/2024 - príspevok obce
24318/20240574
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
420,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Základná príprava členov DHZ
24317/24168
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
565,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2024
24316/1052404329
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina VO preddavok
24315/2450291
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
909,72 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo Bunde
24314/2450294
faktúra
PUMPEG, s.r.o.
36498599
467,30 EUR
11.08.2024
Predmet: Ponorné čerpadlo
24313/1242935
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
76,53 EUR
11.08.2024
Predmet: Materiál
24312/2024034
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 6/2024
24311/2024377
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
52,90 EUR
11.08.2024
Predmet: Struna, prenájom vibračnej dosky
24310/8698884854
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Zemný plyn
24308/8481334895
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
29,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
24307/1024081893
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24306/1024080295
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24305/110624
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Projektová dokumentácia pre projekt " Zníženie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves" - 3. tretina
24304/2785045123
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,88 EUR
11.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24303/2785045122
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-18,58 EUR
11.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - dobropis
24302/202401
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Čistenie odtokového kanála Kemping
24301/20241284
faktúra
IWB s.r.o.
21395900
399,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Set výukových obrazov
24300/240048
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
108,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Právne služby
24299/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,71 EUR
09.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24298/2024175
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
840,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektového zámeru - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Chminianska Nová Ves"
24297/440060497
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
211,98 EUR
09.08.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
24296/20241270
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
261,06 EUR
09.08.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24295/2024330
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
239,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Fukár - vysávač benzínový
24294/2024329
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,26 EUR
09.08.2024
Predmet: Pracovné rukavice, ochranný štít
24293/2024029
faktúra
František Centko - ALFEC
37534416
648,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Previtie a oprava el. motorov - dúchadlo ČOV
24292/112410987
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 395,03 EUR
09.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24291/2024100620
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
34,12 EUR
09.08.2024
Predmet: Karta na podpisovanie zmlúv SPF
24290/200055569
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.08.2024
Predmet: Bezpečnostná SIM karta signalizačné zariadenie - mesačný poplatok
24289/1062403232
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-523,65 EUR
09.08.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra