rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10126181
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,64 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530218360
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
123,72 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126250
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,21 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71234511
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
25.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126294
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,72 EUR
29.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
89/2012
faktúra
domos
36590487
376,85 EUR
05.11.2012
Predmet: koberce
88/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
05.11.2012
Predmet: plnenie mandátnej zmluvy
sj-120109734
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
6,25 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126409
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,49 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126294
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,72 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000891
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
48,83 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102035
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
18,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530218934
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,23 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126519
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
08.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0792
faktúra
Vardar
40410200
31,20 EUR
08.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
90/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
91/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávke elektrickej energie
92/2012
faktúra
domos
36590487
466,56 EUR
12.11.2012
Predmet: koberec
93/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
48,50 EUR
12.11.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
94/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
70,58 EUR
12.11.2012
Predmet: hovorné
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.