rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
192/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo
31679692
6 563,26 EUR
03.02.2025
Predmet: Teplo 12/24
9100107818
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
191/2024
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
19,56 EUR
28.01.2025
Predmet: Doména - web support
190/2024
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
73,65 EUR
28.01.2025
Predmet: Podpora - web support
188/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
250,00 EUR
28.01.2025
Predmet: ASC - edupage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov
186/2024
faktúra
T Slovak Telekom a.s. - mobilné siete
35763469
56,82 EUR
28.01.2025
Predmet: mobilné siete
189/2024
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
47259116
24,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Internet O2
185/2024
faktúra
T Slovak Telekom a.s. - pevné siete
35763469
54,23 EUR
27.01.2025
Predmet: pevné siete
184/2024
faktúra
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
34,20 EUR
27.01.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
183/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
250,26 EUR
27.01.2025
Predmet: voda - skutočná spotreba posledný kvartál
182/2024
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
305,99 EUR
27.01.2025
Predmet: korwin - podpora a podpora vzdialená
181/2024
faktúra
eGov s.r.o.
35827521
96,00 EUR
27.01.2025
Predmet: používanie služieb eGov na rok 2025
180/2024
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
163,20 EUR
27.01.2025
Predmet: Výpočet spoločenskej hodnoty drevín - správa mestskej zelene
178/2024
faktúra
DATAS-VT s.r.o.
36197963
398,40 EUR
20.12.2024
Predmet: Tlačiareň ŠJ
177/2024
faktúra
Ing. Ondrej Elexa REFLEX PLUS
35068451
102,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ
2/240043
objednávka
DATAS-VT s.r.o.
36197963
1 507,76 EUR
20.12.2024
Predmet: Stavaná skriňa + kanc. papier
176/2024
faktúra
Školská jedáleň
35540532
161,20 EUR
17.12.2024
Predmet: ŠJ - príspevok zamestnávateľa k stravnému
175/2024
faktúra
Školská jedáleň
35540532
468,00 EUR
17.12.2024
Predmet: ŠJ režijné náklady
174/2024
faktúra
LIVONEC s.r.o.
48121347
108,00 EUR
17.12.2024
Predmet: BOZP 4Q 2024
173/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 407,63 EUR
17.12.2024
Predmet: Voda 4Q
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.