portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
243/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
4 200,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž katedra 12ks, školské lavice 30ks. Projekt "Modernejšia škola".
03/03/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
4 275,18 EUR
23.03.2017
Predmet: Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti - operačný program Ľudské zdroje, národný projekt "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-2" - pracovná pozícia: pomocný pracovník v kuchyni, doba poskytovania príspevku - 9 mesiacov.
11/10/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
4 281,84 EUR
09.10.2015
Predmet: Prevod didaktických prostriedkov v zmysle realizácie projektu "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách"
41/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 284,50 EUR
05.04.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - február 2024.
294/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 306,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - december 2023.
237/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 388,32 EUR
11.12.2019
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2019
16/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 403,04 EUR
08.03.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2023.
133/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 413,90 EUR
29.07.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - jún 2024.
68/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
4 437,55 EUR
11.07.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012: 1. Kompletná oprava učebne a kabinetu chémie, č.d. 149, 2. Maliarske práce na chodbe II. poschodie
106/2017
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
4 501,20 EUR
19.06.2017
Predmet: Pobyt "Škola v prírode" - 22.05.-26.05.2017
08/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január) 2024.
25/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( február) 2024.
48/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2024.
72/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2024.
98/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2024.
122/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( jún) 2024.
139/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( júl) 2024.
155/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( august) 2024.
180/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( september) 2024.
211/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október) 2024.
242/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november) 2024.
272/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( december) 2024.
152/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
4 597,66 EUR
18.12.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa: 1. Výmena podlahovej krytiny v triede číslo 71 a maliarske práce v triedach 71, 72, 73, 2. poschodie schody 2. Úprava triedy , maliarske práce v tr. č. 136, 139
367/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
4 597,66 EUR
09.01.2013
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa: 1. Výmena podlahovej krytiny v triede číslo 71 a maliarske práce v triedach 71, 72, 73, 2. poschodie schody 2. Úprava triedy , maliarske práce v tr. č. 136, 139
87/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 633,20 EUR
28.05.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - apríl 2024.
25/09/2014
zmluva
FEROMATH, s.r.o.
36486906
4 672,22 EUR
26.09.2014
Predmet: Oprava strechy telocvične školy
74/14
objednávka
FEROMATH, s.r.o.
36486906
4 672,22 EUR
02.10.2014
Predmet: Oprava strechy - blok F
275/2014
faktúra
FEROMATH, s.r.o.
36486906
4 672,22 EUR
16.12.2014
Predmet: Oprava strechy telocvične školy
64/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 737,80 EUR
25.04.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - marec 2024.
188/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 796,80 EUR
17.10.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - september 2023.
4/2012
zmluva
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
4 800,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany
125/2023
objednávka
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
4 842,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Lanová prekážka, lanová kocka, hojdačka hniezdo, dvojhojdačka klasik.
293/2023
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
4 842,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Komponenty na hracie ihrisko ŠKD.
14/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 894,50 EUR
21.02.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - január 2024.
113/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 968,30 EUR
20.06.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - máj 2024.
4/2018
objednávka
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
4 977,00 EUR
26.02.2018
Predmet: projektová dokumentácia Telocvičňa Spojená škola Svidník
286/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 984,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - december 2024.
308/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
4 999,74 EUR
08.01.2014
Predmet: Dodávka a montáž netypizovanej zostavy okien a dverí na prechodovú chodbu blok C a D
93/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
5 000,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Dodávka a montáž netypizovanej zostavy okien a dverí na prechodovú chodbu blok C a D
34/13
objednávka
Alza.cz
27082440
5 040,13 EUR
23.04.2013
Predmet: - Počítač Alza TopOffice Intel WIN 7 Pr Sk - 8 ks, - Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-84 - 1 ks, - LCD monitor 19" ASUS VS197D - 4 ks, - Klávesnica GWL/Power GLW-KB500RF - 1 ks, - Prezentery Genius Media Pointer 100 - 1 ks, - Kábel Hama TechLine HDMI High Speed prepojovací, 5m - 2 ks, - Tienený kábel pripojný VGA k monitoru 15m - 2 ks, - DLP pojektor BenQ MX660P - 2 ks, - Záložný zdroj APC Back-UPS 400 - 1 ks, - Stropný držiak CONNECT IT P1 strieborný - 1 ks, - Organiácia káblov - Univerzálna sťahovacia pásky 1 m čierna - 1 ks, - Rádiomagnetofón Philips AZ780 - 1 ks, - Klávesnica Genius NumPad i110 - 1 ks.
313/2013
faktúra
MeRa service, s. r. o.
36490946
5 066,83 EUR
08.01.2014
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie a odstránenie porúch na zariadení plynovej kotolne zistených revíziou
135/2024
objednávka
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
5 068,80 EUR
19.12.2024
Predmet: Tovar do ŠKD ( balančná dráha, lavičky, lanová sieť, stupienok ).
289/2024
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
5 068,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Lavička s operadlom 2ks, lavička bez operadla 3ks, stupienok 2ks a balančná dráha .
0049
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
19.07.2011
Predmet: Výmena okien v klubovni školy
189/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
26.08.2011
Predmet: Výmena plastových okien v klubovni Spojenej školy Svidník
12/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 144,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - január 2025.
8/12
zmluva
Marián Beliš - MABEL
37652583
5 190,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Úprava átria Spojenej školy - revitalizácia plochy vo vnútornom priestore za účelom zriadenia ekoučebne
162/12
objednávka
Márian Beliš - MABEL
37652583
5 190,00 EUR
28.12.2012
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
09/07/2020
zmluva
Ing. Karol Richvalský
5 200,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Výkon kontrolnej činnosti (stavebného dozoru) v rámci investičnej akcie - "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
6/KV/2020
faktúra
Ing. Karol Richvalský
37774832
5 200,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Výkon stavebného dozoru
09/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
5 200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 167/141/2024. Dodávka tovaru - ovocné šťavy.
33/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 210,10 EUR
26.03.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - február 2025.
247/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 219,59 EUR
03.11.2020
Predmet: Notebook Lenovo IdeaPad S340-14API Abyss Blue (15 KS), Wifi router, Myš Génius DX-110 Calm black
110/2018
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
5 250,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Škola v prírode pre žiakov ZŠ
89/15
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
5 308,70 EUR
24.11.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Počítač Lenovo ThinkCentre E73 Tower 10DR-02S - 23 ks,- Externý box AXAGO EE25-XP WAVE - 1 ks,- Kábel prepojovací audio 2m - 4 ks,- Rádiomagnetofón Philips AZ215R - 4 ks,SPOLU vrátane dopravy
259/2015
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
5 308,70 EUR
26.11.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Počítač Lenovo ThinkCentre E73 Tower 10DR-02S - 23 ks,- Externý box AXAGO EE25-XP WAVE - 1 ks,- Kábel prepojovací audio 2m - 4 ks,- Rádiomagnetofón Philips AZ215R - 4 ks,SPOLU vrátane dopravy
253/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 376,70 EUR
14.12.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - november 2023.
75/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 397,27 EUR
13.11.2020
Predmet: Nákup : PC,TABLET(32ks),WIFI ROUTER(3ks),WEBKAMERA,MIKROFÓN,LCD MONITOR, USB(4ks),HERNÉ SLÚCHADLÁ(2ks), REDUKCIA(18ks)
271/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 397,27 EUR
13.11.2020
Predmet: PC,NB,TABLETY,USB,KÁBLE
225/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
5 428,67 EUR
12.11.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013: - oprava strechy nad blokom E, - oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A, - maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D, - maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA, - maliarske práce v triede I.AZ, - hygienická maľba v školskej kuchyni, - maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
49/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 433,24 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn kúrenie za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
231/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 479,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - október 2023.
19/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 612,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra
11/2020
faktúra
Ján Budzak
30616115
5 630,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 20.01.2020 do 24.01.2020 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
8/2018
faktúra
Budzák Ján
30616115
5 700,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Pobyt v hoteli Ružbachy počas lyžiarskeho výcvikového kurzu od 22. do 26.1.2018
86/13
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
28.10.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo: - PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White - 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks, - Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks, - Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks, - Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks, - Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
233/2013
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
26.11.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo: - PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White - 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks, - Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks, - Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks, - Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks, - Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
2/2017
objednávka
MXM, spol. s r.o.
36444081
5 737,60 EUR
26.01.2017
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 41 žiakov školy v zmysle zmluvy č.01/01/2017 v termíne 22.1. - 26.1.2017 v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, Hotel Javorna
12/2017
faktúra
MXM, spol. s r.o.
36444081
5 737,60 EUR
16.02.2017
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 41 žiakov školy v zmysle zmluvy č.01/01/2017 v termíne 22.1. - 26.1.2017 v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, Hotel Javorna
02/01/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
5 802,40 EUR
20.01.2014
Predmet: Dodávka tovaru - mlieko a mliečne výrobky
6/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 926,62 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2010
70/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policového systému - 12ks v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
242/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policové systémy 12ks.Projekt "Modernejšia škola.
27/2023
faktúra
CK Boomerang Slovensko. s.r.o.
50766511
6 000,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Lyžiarsky výcvik ( 40detí ) Lomnistá - Jasenie v termínoch 13.02.2023 - 17.02.2023 .
22/2025
faktúra
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
6 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
10/09/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
6 033,60 EUR
04.09.2015
Predmet: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, ktorý sa poskytuje z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
123/2022
faktúra
HAULIT, s.r.o.
35777729
6 075,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Hotel LESANA, v termíne od 30. 05. 2022 do 03. 06. 2022 vrátane stravy a ubytovania .
17/07/2014
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
6 137,09 EUR
01.07.2014
Predmet: Oprava interiéru 2014 - Spojená škola Svidník
27/09/2014
zmluva
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
29.09.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia DI v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy podľa výberu
82/14
objednávka
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
20.10.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia D1 v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.09.2014