portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5041
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
147/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
1 800,00 EUR
17.10.2023
Predmet: služby vo verejnom obstáravaní - ŠJ
140/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
13.10.2022
Predmet: VO potraviny
172/2021
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
29.10.2021
Predmet: VO potraviny
154/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
03.11.2020
Predmet: verejné obstaravanie
FA 42/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 798,40 EUR
20.04.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV marec
2004700111
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 793,74 EUR
18.12.2012
Predmet: dodávka tepla
43/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 773,74 EUR
16.04.2014
Predmet: Teplo a TÚV za obdobie Marec 2014
FA 152/2015
faktúra
TEHO, s.r..o.
31679692
1 759,86 EUR
23.11.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
127/2022
faktúra
All school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 758,90 EUR
08.09.2022
Predmet: edukačné pomôcky
28/2022
objednávka
All school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 758,90 EUR
25.08.2022
Predmet: edukačný materiál
178/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 757,77 EUR
11.12.2020
Predmet: dodávka tepla
71/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 739,36 EUR
06.06.2019
Predmet: dodavka tepla
Obj. 64/2015
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
1 738,99 EUR
28.01.2016
Predmet: Interakt.tab., Notebook Lenovo
FA 170/2015
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
1 738,99 EUR
28.12.2015
Predmet: Inter.tabuľa + Lenovo Ideapad
195/2020
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
1 725,10 EUR
11.12.2020
Predmet: sedačky
66/2020
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
1 725,10 EUR
03.12.2020
Predmet: farebné zostavy sedaciek
137/2018
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 723,19 EUR
12.10.2018
Predmet: čistiace prostridky
181 F 2016
faktúra
NOVDAN J. Novák
41552253
1 710,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Skrine s posuv.dverami
185 F 2016
faktúra
Datacomp, a.s.
36212466
1 702,64 EUR
03.01.2017
Predmet: Lenovo, kalkulačka, vysávač a rádiomagnetofóny
78/2021
faktúra
All 4 school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 702,00 EUR
27.05.2021
Predmet: edukačné pomôcky
26/2021
objednávka
All 4 school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 702,00 EUR
25.05.2021
Predmet: edukačné pomôcky
235/2024
faktúra
UNIKOR trade s. r. o.
52 391 990
1 690,00 EUR
07.01.2025
Predmet: interaktívny dotykový displej
126/2018
faktúra
Jozef Novák - Novdan
41552253
1 677,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kryty na radiator
36/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
35542659
1 666,97 EUR
14.04.2023
Predmet: vodné, stočné
84/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 651,85 EUR
19.06.2024
Predmet: teplo a TÚV 5/2024
46/2016
objednávka
NOVDAN J. Novák
41552253
1 651,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Interiérové vybavenie
39/2021
faktúra
VVS
36570460
1 650,28 EUR
24.03.2021
Predmet: vodné stočné
51/2022
objednávka
Muziker s.r.o.
35840773
1 650,00 EUR
22.12.2022
Predmet: klavír 2x
166/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 639,28 EUR
21.11.2018
Predmet: dodavka tepla
137/2019
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 632,00 EUR
02.10.2019
Predmet: položenie dlažby
43/2021
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 630,86 EUR
04.05.2021
Predmet: výrub stromov
239/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 628,70 EUR
07.01.2025
Predmet: nábytok a hračky
22/2024
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 628,70 EUR
02.01.2025
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
54 F 2016
faktúra
TEHO, s.r..o.
31679692
1 622,86 EUR
24.05.2016
Predmet: Dodávka tepla TÚV
13/2021
faktúra
Hatoptrend, s.r.o.
51172585
1 614,00 EUR
12.02.2021
Predmet: odstránenie nefunkčnej vzduchotechniky a sušičky
3/2021
objednávka
Hatoptrend, s.r.o.
51172585
1 614,00 EUR
12.02.2021
Predmet: odstránenie nefunkčnej vzduchotechniky a sušiarne
200/2024
faktúra
Medstar s.r.o.
1 610,00 EUR
27.11.2024
Predmet: pracovné odevy
19/2024
objednávka
Medstar
1 610,00 EUR
15.11.2024
Predmet: pracovný odev
095/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 608,75 EUR
16.06.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 05/2025
144/2020
faktúra
TOPPlast a.s.
35542659
1 600,00 EUR
03.11.2020
Predmet: recyklovaný plast
50/2020
objednávka
TOPPlast a.s.
35542659
1 600,00 EUR
30.09.2020
Predmet: recyklovaný plast, rekonštrukcia, kladina
157/2017
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 595,39 EUR
23.11.2017
Predmet: dodavka tepla
195/2017
faktúra
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 577,00 EUR
22.12.2017
Predmet: šatňa 4x
151/2017
objednávka
HATOPtrend,s.r.o.
51172585
1 577,00 EUR
20.12.2017
Predmet: šatňa pre deti s lavičkou č5 4x šatňa s lavičkou č3 kryt na radiator lavička
164/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
1 568,71 EUR
17.10.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 9/24
FA 62/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 560,24 EUR
28.05.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV - Apríl
79/2022
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
1 554,00 EUR
01.07.2022
Predmet: pohybové koberce
19/2022
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
1 554,00 EUR
02.06.2022
Predmet: pohybová hra
146/2020
faktúra
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
1 551,98 EUR
03.11.2020
Predmet: oprava podlahy
51/2020
objednávka
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
1 551,98 EUR
30.09.2020
Predmet: rekonstrukcia podlahy
59/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 550,81 EUR
20.05.2022
Predmet: hračky
8/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 550,81 EUR
11.04.2022
Predmet: hračky pre predškolákov
35/2018
faktúra
VVS
36570460
1 547,44 EUR
29.03.2018
Predmet: spotreba vody
108/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 547,00 EUR
06.08.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV Jún 2024
229/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 540,30 EUR
13.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
87/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 540,20 EUR
02.07.2019
Predmet: dodávka tepla
181/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 536,02 EUR
16.11.2022
Predmet: dodávka tepla
63/2019
objednávka
cindy Košice s.r.o.
51436396
1 526,46 EUR
13.12.2019
Predmet: pracovné oblečenie
8/2019
objednávka
Jozef Bernat Novomal
10706151
1 525,10 EUR
21.03.2019
Predmet: maľovanie chodby
36/2019
faktúra
Jozef Bernat Novomal
10706151
1 525,10 EUR
21.03.2019
Predmet: maliarské práce
53/2022
objednávka
All school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 524,40 EUR
22.12.2022
Predmet: hračky
4004700110
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 519,96 EUR
21.11.2014
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV
3004700104
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 512,36 EUR
16.09.2013
Predmet: Dodávka tepla a TUV apríl 2013
215/2021
faktúra
Karol Katona - Teplosystem
47095431
1 500,00 EUR
09.12.2021
Predmet: revízia elektoinstalacia MŠ ŠJ opravy
143/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 483,91 EUR
13.10.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9/2023
56/2014
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 483,08 EUR
21.05.2014
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie Apríl 2014
3004700110
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 482,44 EUR
21.11.2013
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie Október 2013
91/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 480,58 EUR
16.06.2021
Predmet: dodávka tepla
60/2024
faktúra
Elarin s.r.o.
1 454,00 EUR
13.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
178/2021
faktúra
All 4 school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 442,48 EUR
29.10.2021
Predmet: výtvarný materiál
53/2021
objednávka
All 4 school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 442,48 EUR
13.10.2021
Predmet: výtvarny materiál
135/2020
faktúra
Hatoptrend,s.r.o.
51172585
1 434,00 EUR
18.09.2020
Predmet: lavičky
Rámcová dohoda č. 5/2014
oznam
Tibor Horváth - TO i ONO
14399806
1 424,20 EUR
02.09.2014
Predmet: Zemiaky
220/2019
faktúra
Techaid s.r.o.
47786914
1 400,00 EUR
17.01.2020
Predmet: nábytok
69/2019
objednávka
Techaid s.r.o.
47786914
1 400,00 EUR
27.12.2019
Predmet: archívna skriňa 2x stol
64/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 396,63 EUR
28.05.2020
Predmet: dodavka tepla
112/2017
faktúra
Built-in s.r.o.
1 386,00 EUR
12.09.2017
Predmet: demontáž, montáž a odvoz plávajúcej podlahy
66/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 376,89 EUR
30.05.2018
Predmet: dodávka tepla
198/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 372,88 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
247/2024
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
1 370,40 EUR
07.01.2025
Predmet: miktrovlná rúra výpočtová technika